同學(xué),你好,這些費(fèi)用可以計(jì)到管理費(fèi)用-開辦費(fèi)里面,先掛到其他應(yīng)付款-法人名下,以后公司有錢了再還給法人。
你好老師:我想問一下公司一開始有三個(gè)股東開公司,當(dāng)時(shí)投資的錢也沒做賬,現(xiàn)在有兩個(gè)股東給退股了,用銀行存款給退的,這個(gè)怎么做分錄呀
酒店裝修期間沒有做賬,到營業(yè)的時(shí)候才開始做賬,那裝修的這些費(fèi)用可以做長期待攤費(fèi)用,這些錢都是一個(gè)老板投資的,那是不是也要做實(shí)收資本呢?
新開的酒店,前期裝修、零用花的錢,用的股東的個(gè)人款,沒有對公,請問這種一開始怎么做賬,
前期投入酒店幾百萬,3個(gè)股東,房屋是其中2個(gè)股東的,在銀行開了銀行帳戶,裝修時(shí)費(fèi)用都從銀行戶轉(zhuǎn)到個(gè)人或供應(yīng)商帳戶,但是都沒有開票。酒店?duì)I業(yè)后,每個(gè)月給2個(gè)股東轉(zhuǎn)了房租也沒取得發(fā)票,請問老師這種帳要怎么做?
合伙企業(yè),有個(gè)股東未出夠股本,前期欠了部分裝修款,現(xiàn)營業(yè)后,因股東是出納,執(zhí)意動(dòng)用了公戶的錢支付了前期欠的裝修款,這種情況怎么做賬,怎么寫分錄
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老師 我們送禮收到的專用發(fā)票,算視同銷售嗎,進(jìn)項(xiàng)稅額用不用轉(zhuǎn)出呢
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老師,我用的管家婆工貿(mào)版,這個(gè)系統(tǒng)沒有在產(chǎn)品分?jǐn)傎M(fèi)用,有模版可以計(jì)算在成品的人工分配嗎?
老師,以前年度科目做錯(cuò)了,現(xiàn)在怎么調(diào)賬,收入,做成庫存現(xiàn)金
小規(guī)模納稅人是按月申報(bào),需要每月上傳財(cái)務(wù)報(bào)表嗎?
還是那個(gè)一般戶的問題,我們開這個(gè)戶目的是為了和另外一個(gè)子公司座位專用的資金往來賬戶使用,但是當(dāng)時(shí)那個(gè)子公司還沒成立,但各項(xiàng)業(yè)務(wù)已經(jīng)在開展中了,然后和我們單位合作成立這個(gè)子公司的企業(yè)先行投入了5w作為備用金,然后我這邊做賬就是做到了往來,走的其他應(yīng)付款,然后月初走了兩筆賬買的辦公用品,做賬就是對沖其他應(yīng)付,現(xiàn)在的問題是,因?yàn)橘I東西付錢從我們這里走的款,等于說我們單位做賬,不太合適,就讓他們先墊付或者先掛著,等開了戶再轉(zhuǎn)賬,前幾天催的不行了要付賬,商量之后是說取現(xiàn)1w先墊著,我就是前兩天問的那個(gè)問題嘛,但是發(fā)現(xiàn)其他應(yīng)付整不平了,做到其他應(yīng)收的話,一般戶也是少了錢的, 這種情況下應(yīng)該咋辦呀老師
請問完稅憑證怎么抵扣進(jìn)項(xiàng)?稅務(wù)系統(tǒng)里有嗎?還是拿著完稅憑證去稅局抵扣?
計(jì)入管理費(fèi)用,等于一次扣除了吧
是的,可以一次抵扣的。
其他應(yīng)付款,明細(xì)科目是備用金,是什么意思呀
其他應(yīng)付款可以寫備用金的,相當(dāng)于是法人墊付的。