同學(xué)你好 你這個(gè)發(fā)票上不是有嗎九百
(4)從小規(guī)模納稅人處購(gòu)買(mǎi)商品一批,取得稅務(wù)機(jī)關(guān)代開(kāi)的增值稅專(zhuān)用發(fā)票,價(jià)款30000元,稅款900元,款已付,發(fā)票已認(rèn)證。
從小規(guī)模納稅人處購(gòu)買(mǎi)商品一批,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明價(jià)款為30000元,稅款為900元,發(fā)票已認(rèn)證。求進(jìn)項(xiàng)稅額
隨同產(chǎn)品出售一批單獨(dú)計(jì)價(jià)的包裝物,開(kāi)具增值稅普通發(fā)票一張,金額為1017元,款項(xiàng)已收到。從小規(guī)模納稅人處購(gòu)買(mǎi)商品一批,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明價(jià)款為30000元,稅款為900元,發(fā)票已認(rèn)證。求進(jìn)項(xiàng)稅額和銷(xiāo)項(xiàng)稅額
某生產(chǎn)型企業(yè)為增值稅一般納稅人,增值稅率13%,從小規(guī)模納稅人處購(gòu)進(jìn)一批材料,取得普通發(fā)票價(jià)稅合計(jì)6萬(wàn)元;從另一小規(guī)模納稅人處購(gòu)進(jìn)一批手套作勞保用品,取得稅務(wù)機(jī)關(guān)代開(kāi)的增值稅專(zhuān)用發(fā)票,注明稅額2000元。計(jì)算增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額
1.某零售商系增值稅一般納稅人,該商店2022年7月發(fā)生的有關(guān)業(yè)務(wù)如下。e1)已購(gòu)進(jìn)A類(lèi)商品一批,并取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票,發(fā)票注明的價(jià)款為30000元,增值稅額為3900元,款項(xiàng)已付,其商品驗(yàn)收入庫(kù)。e2)購(gòu)進(jìn)B類(lèi)商品一批,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票,發(fā)票上注明的價(jià)款為200000元,增值稅稅額為26000元,貨款已付。一3)從小規(guī)模納稅人購(gòu)進(jìn)工藝品一批,取得普通發(fā)票,發(fā)票注明的金額為1000元,款已付。4)購(gòu)入一臺(tái)空調(diào)設(shè)備取得普通發(fā)票,金額為5650元,款項(xiàng)已付,設(shè)備投入使用。e5)零售其他商品,含稅銷(xiāo)售額為678000元。一分析哪些進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣,并計(jì)算應(yīng)繳納的增值稅額。
老師,圖里的累計(jì)稅收合計(jì),是查看應(yīng)交稅費(fèi)里的貸方余額嗎?
老師,我們是小微企業(yè),但為什么年底財(cái)務(wù)報(bào)表上面的所得稅費(fèi)用不等于利潤(rùn)總額乘以5%呢
您好,老師,這四個(gè)選項(xiàng)可以給我詳細(xì)聊聊嗎?我看不懂
老師,合同章是黑白的有效嗎?掃描過(guò)來(lái)是黑白章
人力資源服務(wù)可以開(kāi)勞務(wù)費(fèi)嗎?
老師,跟個(gè)人買(mǎi)了樹(shù)苗,用來(lái)種植了,沒(méi)有開(kāi)回來(lái)的發(fā)票,只有公戶(hù)轉(zhuǎn)出去的款,怎么做分錄
老師,我們酒店現(xiàn)在是A公司將地租下來(lái),然后A公司租一棟樓給B公司做住宿,A公司租一棟給C公司做餐飲;為了考慮不升一般納稅人,C公司將餐飲分為:餐飲收入、攝影收入、咖啡會(huì)議室,這三部分再另外設(shè)立一家公司來(lái)承擔(dān)收入。這樣可以嗎?
你好老師,股權(quán)轉(zhuǎn)讓需要繳納哪些稅費(fèi)?
老師2021-12.31的攤余成本不是我手指那個(gè)公式嘛?
老師,所有股東要變更,注冊(cè)資本也要變更增資,是先變更注冊(cè)資本還是股東