同學(xué)你好 你這個發(fā)票上不是有嗎九百

(4)從小規(guī)模納稅人處購買商品一批,取得稅務(wù)機關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票,價款30000元,稅款900元,款已付,發(fā)票已認(rèn)證。
從小規(guī)模納稅人處購買商品一批,取得增值稅專用發(fā)票注明價款為30000元,稅款為900元,發(fā)票已認(rèn)證。求進項稅額
隨同產(chǎn)品出售一批單獨計價的包裝物,開具增值稅普通發(fā)票一張,金額為1017元,款項已收到。從小規(guī)模納稅人處購買商品一批,取得增值稅專用發(fā)票注明價款為30000元,稅款為900元,發(fā)票已認(rèn)證。求進項稅額和銷項稅額
甲公司為增值稅一般納稅人,其本月進口產(chǎn)品200000元,取得進口增值稅專用繳款書上注明的增值稅額為36000元,發(fā)生運輸費用2000元,取得貨物運輸業(yè)增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅額為180元;向農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者購入農(nóng)產(chǎn)品取得收購發(fā)票,上注明金額30000元;購入原材料300000元,增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅額為39000元。已知:該企業(yè)取得發(fā)票、繳款書等均符合規(guī)定,并已認(rèn)證、比對;要求:計算甲公司當(dāng)月進項稅額。
1.某零售商系增值稅一般納稅人,該商店2022年7月發(fā)生的有關(guān)業(yè)務(wù)如下。e1)已購進A類商品一批,并取得增值稅專用發(fā)票,發(fā)票注明的價款為30000元,增值稅額為3900元,款項已付,其商品驗收入庫。e2)購進B類商品一批,取得增值稅專用發(fā)票,發(fā)票上注明的價款為200000元,增值稅稅額為26000元,貨款已付。一3)從小規(guī)模納稅人購進工藝品一批,取得普通發(fā)票,發(fā)票注明的金額為1000元,款已付。4)購入一臺空調(diào)設(shè)備取得普通發(fā)票,金額為5650元,款項已付,設(shè)備投入使用。e5)零售其他商品,含稅銷售額為678000元。一分析哪些進項稅額可以抵扣,并計算應(yīng)繳納的增值稅額。
老師,我10月份收到進項稅發(fā)票是專用發(fā)票,個體戶一般納稅人,但是沒有收入,我想問是怎樣處理怎樣做賬怎樣寫分錄
我是個體戶,然后我還是農(nóng)戶,我承包農(nóng)村個人的土地種植的小麥,賣給面粉廠,面粉廠說要開發(fā)票,我需要交稅嗎?
請問老師,乙是甲物業(yè)公司的分公司,安排在A小區(qū)負(fù)責(zé)該小區(qū)的物業(yè)管理,乙辦公的地方是無租使用A小區(qū)上級主管部門的房屋的。主管部門是非涉稅部門。請問乙要繳納無租使用的房產(chǎn)稅嗎?
老師好,老師資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)收賬款是照抄應(yīng)收賬款的科目余額表的借方余額填列嗎?
老師你好,我想問一下就是公司員工在另一個公司上班工資也會給我們公司,差額是從我們公司付的,所有的福利也是從公司走的,我們沒有現(xiàn)金,是從另外一個公司代發(fā)福利費,那這個現(xiàn)金福利是屬于借款么?
題庫怎么選擇成中級?
老師,什么情況才能從公戶里發(fā)工資?
在內(nèi)蒙古注冊的公司,在山東收購和銷售玉米,可以開具收購發(fā)票和銷售發(fā)票嗎
老師,從公戶里提取的備用金,比如,姐借其他應(yīng)收款老板,貸備用金,這個備用金最后怎么做平呢?
老師,請問下個月建筑工程發(fā)票開9%的稅,要開120萬左右,這個有什么進項發(fā)票可以抵扣嗎?我們公司進項都是13%的稅,這個可以抵扣嗎?還是只能用其他的抵扣?