您好,解答如下 可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅=3900+26000=29900 銷項(xiàng)稅=678000/1.13*0.13=78000 應(yīng)交增值稅=78000-29900=48100

某企業(yè)為增值稅一般納稅人,2019年3月份發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)4日,購進(jìn)一臺(tái)生產(chǎn)用設(shè)備,價(jià)款200000元,增值稅額26000元,支付運(yùn)費(fèi)2000元取得增值稅專用發(fā)票,已投入使用;(2)10日,購進(jìn)一批化工材料,取得增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款80000元,增值稅稅額10400元,支付運(yùn)費(fèi)l500元并取得增值稅專用發(fā)票,已驗(yàn)收入庫;(3)25日,銷售產(chǎn)品3000,含稅單價(jià)113元,款已收訖。要求:分別計(jì)算該化妝品廠3月份增值稅銷項(xiàng)稅額、可以抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額及當(dāng)月應(yīng)納增值稅
①銷售自制的面粉18萬千克,開具增值稅專用發(fā)票, 發(fā)票上注明的銷售額為18萬元; 銷售掛面5萬千克 ,專用發(fā)票中銷售額為6萬元 ;銷售食用植物油2萬千克,專用發(fā)票上銷售額為10萬元 。 ②從小規(guī)模納稅人購進(jìn)工藝品一批 ,取得普通發(fā)票, 發(fā)票上注明的金額為10300元 ,款項(xiàng)已付清,商品運(yùn)達(dá)商店 ③購進(jìn)一臺(tái)空調(diào)設(shè)備 取得普通發(fā)票 金額為5650元,款項(xiàng)已付設(shè)備已投入使用 請(qǐng)問銷項(xiàng)稅額與進(jìn)項(xiàng)稅額各是多少?
某生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,所銷售的商品增值稅稅率均為13%,2019年10月份發(fā)生如下業(yè)務(wù),均已通過銀行存款收訖或支付,對(duì)如下業(yè)務(wù)作出相關(guān)會(huì)計(jì)處理。 (1)從小規(guī)模納稅企業(yè)購進(jìn)一批原材料,材料已驗(yàn)收入庫,取得普通發(fā)票注明含稅價(jià)款為20000元。 (2)購進(jìn)一臺(tái)生產(chǎn)設(shè)備,取得增值稅專用發(fā)票注明的不含稅價(jià)款為300000元;同時(shí)支付運(yùn)費(fèi),取得的增值稅專用發(fā)票注明不含稅價(jià)款為1000元。(3)當(dāng)月批發(fā)銷售商品一批,開具的增值稅專用發(fā)票注明不含稅價(jià)款為550000元;零售商品取得含稅銷售額452000元。 (4)采用折扣方式銷售商品一批,不含稅銷售額300000元,給予折扣10%,開具發(fā)票時(shí)銷售額和折扣額在同一張發(fā)票上已分別注明。寫會(huì)計(jì)分錄
隨同產(chǎn)品出售一批單獨(dú)計(jì)價(jià)的包裝物,開具增值稅普通發(fā)票一張,金額為1017元,款項(xiàng)已收到。從小規(guī)模納稅人處購買商品一批,取得增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款為30000元,稅款為900元,發(fā)票已認(rèn)證。求進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額
甲公司為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%2020年11月30日,應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅科目貸方余額為12600元12月份發(fā)生以下業(yè)務(wù):(1)3日,購入N材料,取得增值稅專用發(fā)票,注明價(jià)款200000元,增值稅稅額26000元,材料已驗(yàn)收入庫,已通過銀行轉(zhuǎn)賬付款。(2)5日,購入M材料,取得增值稅普通發(fā)票,注明價(jià)款100000元,增值稅稅額13000元。材料已驗(yàn)收入庫。未付款。(3)8日,銷售A產(chǎn)品,開出增值稅專用發(fā)票,注明價(jià)款300000元,增值稅稅額39000元。產(chǎn)品已發(fā)出,收到一張已承兌的商業(yè)承兌匯票,票面金額為339000元。該產(chǎn)品成本為260000元。(4)11日,購入一批免稅農(nóng)產(chǎn)品,取得農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票,注明金額為200000元。購入的農(nóng)產(chǎn)品作為原材料入庫。稅法規(guī)定可以按買價(jià)的9%計(jì)算可抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額。已通過銀行存款付款。(5)14日,上交上月應(yīng)交未交的增值稅12600元(6)20日,銷售B產(chǎn)品,開出增值稅普通發(fā)票,注明價(jià)款400000元,增值稅稅額52000元。產(chǎn)品已發(fā)出,貨款已收到。
題庫怎么選擇成中級(jí)?
老師,什么情況才能從公戶里發(fā)工資?
在內(nèi)蒙古注冊(cè)的公司,在山東收購和銷售玉米,可以開具收購發(fā)票和銷售發(fā)票嗎
老師,從公戶里提取的備用金,比如,姐借其他應(yīng)收款老板,貸備用金,這個(gè)備用金最后怎么做平呢?
老師,請(qǐng)問下個(gè)月建筑工程發(fā)票開9%的稅,要開120萬左右,這個(gè)有什么進(jìn)項(xiàng)發(fā)票可以抵扣嗎?我們公司進(jìn)項(xiàng)都是13%的稅,這個(gè)可以抵扣嗎?還是只能用其他的抵扣?
中級(jí)考了6-7年,去年沒考,今年報(bào)兩科財(cái)管48分,經(jīng)濟(jì)法61,實(shí)物沒考,這個(gè)財(cái)管就是學(xué)不會(huì)了,每回考試都是30-40分轉(zhuǎn),感覺自己還努力的做題背公式,咋就是不行啊,天呀,也都35歲了,考這些年也不過
老師,為什么這里可以按1000元扣除呢
老師好,想問下我們公司是一家生產(chǎn)、銷售氣液體公司,如何計(jì)算每月?lián)p耗
老師好,我公司跟中介公司簽訂了商標(biāo)注冊(cè)合同,對(duì)方幫我們注冊(cè)商標(biāo),給我們開具的是現(xiàn)代服務(wù)-知識(shí)產(chǎn)權(quán)服務(wù)的發(fā)票。我感覺按合同來說,這個(gè)發(fā)票沒有開錯(cuò),但實(shí)際我們公司是成功的注冊(cè)了商標(biāo),按理來說,應(yīng)該是有無形資產(chǎn)-商標(biāo)的增加的,可是我收到的發(fā)票并不是無形資產(chǎn)-商標(biāo)的發(fā)票。我有點(diǎn)理不清這個(gè)邏輯
老師,個(gè)體戶做跨境電商的,在TikTok平臺(tái),賣給國外,1688平臺(tái)采購,但沒有一點(diǎn)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,怎么辦

