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某企業(yè)為增值稅一般納稅人,2019年3月份發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)4日,購(gòu)進(jìn)一臺(tái)生產(chǎn)用設(shè)備,價(jià)款200000元,增值稅額26000元,支付運(yùn)費(fèi)2000元取得增值稅專用發(fā)票,已投入使用;(2)10日,購(gòu)進(jìn)一批化工材料,取得增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款80000元,增值稅稅額10400元,支付運(yùn)費(fèi)l500元并取得增值稅專用發(fā)票,已驗(yàn)收入庫(kù);(3)25日,銷售產(chǎn)品3000,含稅單價(jià)113元,款已收訖。要求:分別計(jì)算該化妝品廠3月份增值稅銷項(xiàng)稅額、可以抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額及當(dāng)月應(yīng)納增值稅

2020-07-05 20:41
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-07-05 20:42

你好 銷項(xiàng)稅額=3000*113/(1加上13%)*13% 進(jìn)項(xiàng)稅額=26000加上2000*9%加上10400加上1500*9% 應(yīng)納稅額=3000*113/(1加上13%)*13%減掉(26000加上2000*9%加上10400加上1500*9%)

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快賬用戶0675 追問 2020-07-05 20:49

這題目是19年3月發(fā)生的,稅率應(yīng)該寫3月份前的還是4月份改的

頭像
齊紅老師 解答 2020-07-05 20:50

你好,含稅單價(jià)113元,——您看這個(gè)含稅單價(jià),我認(rèn)為應(yīng)是按13%來(lái)計(jì)算的。

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你好 銷項(xiàng)稅額=3000*113/(1加上13%)*13% 進(jìn)項(xiàng)稅額=26000加上2000*9%加上10400加上1500*9% 應(yīng)納稅額=3000*113/(1加上13%)*13%減掉(26000加上2000*9%加上10400加上1500*9%)
2020-07-05
您好,這個(gè)是還有其他的嗎
2023-12-03
同學(xué)請(qǐng)稍等,老師給你計(jì)算一下啊
2023-11-30
同學(xué)你好 要算稅額嗎
2022-12-28
50萬(wàn)?5萬(wàn))*13% 進(jìn)項(xiàng)稅額是這些的
2023-04-05
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