嗯,你應(yīng)該借應(yīng)交稅費-未交增值稅貸銀行存款。
因為去年未交增值稅貸方有余額,可以把把去年未交增值稅轉(zhuǎn)到以前年度損益嗎
調(diào)整 借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 92585 貸 以前年度損益調(diào)整 92585 借 以前年度損益調(diào)整 92585 貸 利潤分配-未分配利潤 92585 老師好,這個利潤分配增加嗎
那我現(xiàn)在未交增值稅借方有余額代表留抵,然后應(yīng)交增值稅貸方有余額,我可以吧貸方余額轉(zhuǎn)到未交增值稅借方嗎
今年補10w增值稅,其中去年5w,今年5w,去年的:借以前年度損益調(diào)整5,貸應(yīng)交稅費未交增值稅 5 借應(yīng)交稅費未交增值稅5 貸銀行存款5 借:利潤分配未分配利潤5 貸:以前年度損益調(diào)整5,今年的:借收入5 貸應(yīng)交增值稅未交增值稅5 借應(yīng)交稅費未交增值稅5 貸銀行存款5
老師,轉(zhuǎn)出未交增值稅貸方有余額,找不到原因,但是不用交稅,是前些年的余額。應(yīng)該計入什么科目把他沖銷掉
您好,我們公司是做清洗幕墻的銷售幕墻機器人的,那我們購買的幕墻機器人是計入什么費用呢
消耗性生物資產(chǎn)是指買來的以后要賣出去的么?比如,買來小豬以后賣大豬,比如買來幼苗,以后賣樹苗?對么?
老師5題解析沒看懂?為什么不都用公允價值
員工當(dāng)月請假,計算工資時需要按照21.75天算每日工資嗎
老師你好,2025年的企業(yè)所得稅預(yù)繳表中的職工薪酬是不是這樣填寫例如:7月份計提工資5000 社保1906.46 住房公積金135 7月份支付6月工資4089.68 社保2681.78 住房公積金270 已計入成本費用的職工薪酬 7041.46元,實際支付給職工薪酬7041.46元 是這樣填寫嗎
收到失業(yè)穩(wěn)崗補貼怎么寫分錄
老師分公司轉(zhuǎn)入的未分配利潤,什么情況下可以用
老師,公司固定資產(chǎn)車輛賣了,開具了二手車統(tǒng)一發(fā)票,我如何寫分錄?
老師,請問社?;鶖?shù)是按照哪個數(shù)交的?
老師,我們公司與總經(jīng)理簽的勞務(wù)合同,每個月4000元,如何扣個稅
但是申報增值稅時,稅費是0。所以想調(diào)平
我給你發(fā)的那個憑證就是讓你調(diào)調(diào)平的,你未交增值稅貸款,有余額的話,說明你有的稅款,你沒有做交納的憑證。
但是我這邊稅都交完了,做銀行存款科目的話,流水就不對了
那你就貸營業(yè)外收入吧。
我這邊是小規(guī)模納稅人
這個余額是去年年末的
嗯沒事兒,你現(xiàn)在直接記到營業(yè)外收入就可以了。