這樣對(duì)不對(duì)
調(diào)整 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 92585 貸 以前年度損益調(diào)整 92585 借 以前年度損益調(diào)整 92585 貸 利潤分配-未分配利潤 92585 老師好,這個(gè)利潤分配增加嗎
今年補(bǔ)10w增值稅,其中去年5w,今年5w,去年的:借以前年度損益調(diào)整5,貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 5 借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅5 貸銀行存款5 借:利潤分配未分配利潤5 貸:以前年度損益調(diào)整5,今年的:借收入5 貸應(yīng)交增值稅未交增值稅5 借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅5 貸銀行存款5
借:以前年度損益調(diào)整 5 貸:遞延所得稅資產(chǎn)5 借遞延所得稅負(fù)債4 貸:以前年度損益調(diào)整4 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅1.5 貸:以前年度損益調(diào)整1.5 老師,我的問題是計(jì)入利潤分配-未分配利潤的金額應(yīng)該是1.5還是4+1.5-5=0.5呀? 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整 金額是多少
202312月收到退2021年多繳增值稅稅款 1.借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅 2.結(jié)轉(zhuǎn)借:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅 貸:以前年度損益調(diào)整同時(shí) 3.結(jié)轉(zhuǎn)借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配--未分配利潤 這樣對(duì)嗎
1、補(bǔ)確認(rèn)收入 借:銀行存款11300 貸:以前年度損益調(diào)整10000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)1300 2、補(bǔ)交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)1300 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 1300 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 1300 貸:銀行存款 1300 3、補(bǔ)交企業(yè)所得稅 借:以前年度損益調(diào)整 2500 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 2500 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 2500 貸:銀行存款 2500 4、結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整 7500 貸:利潤分配-未分配利潤 7500 請(qǐng)問這是我補(bǔ)交上年的收入做的分錄,請(qǐng)問我報(bào)表上的勾稽關(guān)系怎么 調(diào)?是利潤表收入增加1萬,所得稅費(fèi)用增加2500,資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)收賬款11300,應(yīng)交稅費(fèi)1300,未分配利潤7500嗎(不考慮計(jì)提盈余公積等)
還有我的存貨庫存還有40多萬。為什么資產(chǎn)負(fù)債表的原材料項(xiàng)目是負(fù)數(shù)。是怎么情況啊
老師我的資產(chǎn)不等于負(fù)債加所有者權(quán)益,這種情況我怎么查賬
老師!今年注銷的企業(yè),還用報(bào)24年的年審嗎
老師,您好!如果在4月份購買了一次性手套,圍裙等,花了1100元?可以在月份進(jìn)行月末計(jì)提嗎?入什么科目呢?
為什么對(duì)一般借款要計(jì)算資本化率?而不是對(duì)用多少就用金額乘以它的利率就好啦?
今天匯繳清算,暫估100萬,發(fā)票來了60萬,100萬是瞎估估的,多暫估的40萬,現(xiàn)在匯繳清算怎么填寫?填寫在什么位置,分錄需要怎么寫?
你好老師 小規(guī)模納稅人給員工交的意外險(xiǎn)會(huì)計(jì)分錄怎么寫
專門借款22.1.1借入2000萬,年利率7%,22.1.1支出了1500,22.7.1支出剩下的500萬。問:資本化的費(fèi)用應(yīng)付利息為什么是用2000×7%,而不是1500×7%+500×7%×0.5?明明后面的500是下半年才花的呀!難道不是只對(duì)500算半年的利息?
老師,請(qǐng)教一個(gè)轉(zhuǎn)供水業(yè)務(wù)的問題。我們收到自來水公司3%的水費(fèi)普票,給下游開具9%的轉(zhuǎn)供水專票。我們是總金額平進(jìn)平出。請(qǐng)問這樣按照凈額法怎么做賬?謝謝
怎么核對(duì)自己做的憑證對(duì)不對(duì)
您好,這個(gè)是對(duì)的,去年和今年
老師 我想問下以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目是做什么的,感覺只是從這個(gè)科目過一下,最后還是會(huì)影響今年的凈利潤,這個(gè)科目是做什么用的,而且為什么去年的調(diào)整利潤分配,未分配利潤,而今年就是沖減收入,去年的收入轉(zhuǎn)到未分配利潤了,今年如果是一季度的收入也轉(zhuǎn)到未分配利潤里面了,為什么今年就直接沖減收入,全年就沖減未分配利潤
去年的就沖減未分配利潤
這個(gè)可以就行影響利潤的科目的過度收入,因?yàn)樯婕暗娇缒炅怂杂玫?
我的理解是今年一季度我的收入也結(jié)轉(zhuǎn)損益了,在利潤分配未分配利潤里面,那我今年一季度為什么不調(diào)整利潤分配,而是沖減直接收入
就是你本年度的,不管啥時(shí)候的月份,都是正常收入
我的理解是本年的,只要不是本月的,都結(jié)轉(zhuǎn)損益了,所以都可以直接沖減利潤分配未分配利潤
恩對(duì),只是為了過渡用的
那比如我今年補(bǔ)提并且補(bǔ)繳了去年4月的一筆資源稅,今年是借稅金及附加1W 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交資源稅1WJ 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交資源稅1W 貸銀行存款 然后今年稅務(wù)局又退給我了 這筆錢我要不要過以前年度損益調(diào)整 今年補(bǔ)繳去年的 然后今年又退了
不需要,其實(shí)這個(gè)本質(zhì)還是今年的
那就直接沖減今年的稅金及附加是吧
嗯對(duì)是這個(gè)意思的
那我收到的稅款是全額進(jìn)以前年度損益調(diào)整嗎,交錢的時(shí)候比如交了10w,那就抵扣了2.5w的所得稅,今年要不要把收到這10w的去年抵扣的所得稅補(bǔ)交回來
也就是補(bǔ)2.5w所得稅
您好,這個(gè)是需要的,對(duì)
以前年度損益調(diào)整在利潤表上是不是應(yīng)該在利潤總額上面,圖是不是錯(cuò)的
不是,因?yàn)樗愣惡蟮?
老師我還是不懂,比如我補(bǔ)去年的資源稅10,那我以前年度損益調(diào)整,和未分配利潤調(diào)10還是調(diào)10-2.5=7.5,這個(gè)科目是不是在圖上的位置,我的理解這個(gè)是稅后的
稅前的,今年這個(gè)錢還可以抵稅
最后是7.5的意思,親,是稅后
那我補(bǔ)去年的稅10 做賬不是,去年的:借以前年度損益調(diào)整7.5,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅2.5 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 10 借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅10 貸銀行存款10 借:利潤分配未分配利潤7.5 貸:以前年度損益調(diào)整7.5 還是怎么做 我怎么體現(xiàn)這個(gè)錢要抵扣企稅
就正常有一筆是應(yīng)交稅費(fèi)的2.5就可以了,其他不變
其他都不用管他的
和你昨天做的一樣
就是多一筆應(yīng)交稅費(fèi)的2.5就可以了