你好,是哪一個稅款多交了,然后計提有沒有多?
收到退回17年企業(yè)所得稅,分錄: 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交企業(yè)所得稅 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配—未分配利潤 還是直接做: 借:銀行存款 貸:利潤分配—未分配利潤
借:以前年度損益調(diào)整 ,貸:應(yīng)交稅費—企業(yè)所得稅 借:應(yīng)交稅費—企業(yè)所得稅 , 貸:銀行存款 借:利潤分配——未分配利潤,貸:以前年度損益調(diào)整 期末,未分配利潤需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎
調(diào)整 借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 92585 貸 以前年度損益調(diào)整 92585 借 以前年度損益調(diào)整 92585 貸 利潤分配-未分配利潤 92585 老師好,這個利潤分配增加嗎
今年補10w增值稅,其中去年5w,今年5w,去年的:借以前年度損益調(diào)整5,貸應(yīng)交稅費未交增值稅 5 借應(yīng)交稅費未交增值稅5 貸銀行存款5 借:利潤分配未分配利潤5 貸:以前年度損益調(diào)整5,今年的:借收入5 貸應(yīng)交增值稅未交增值稅5 借應(yīng)交稅費未交增值稅5 貸銀行存款5
老師,我們12月補繳了以前年度賣車的差額的增值稅、所得稅、和城建稅。那我分錄是寫,借:以前年度損益調(diào)整,貸:應(yīng)交稅費(增值稅、企業(yè)所得稅、城建稅)。借:應(yīng)交稅費(增值稅、企業(yè)所得稅、城建稅),貸:銀行存款。結(jié)轉(zhuǎn),借:利潤分配-未分配利潤,貸:以前年度損益調(diào)整
老師好,比如五月的發(fā)票現(xiàn)因為五月沒完,只能勾選不能確認(rèn)是嗎?那我勾選了,沒確認(rèn),對方能直接紅沖嗎?還是需要我方確認(rèn)才能紅沖?
傭金最多是五個點吧?開傭金的發(fā)票要交什么稅呀?
我是小規(guī)模企業(yè),我收到未開票的收入100元,怎么做會計分錄各多少
之前車已經(jīng)計入固資了,也計提了折舊,后來車被撞了,收到了保險公司跟拍賣公司賠付的車款,這個怎么做賬呢,是小企業(yè)會計準(zhǔn)則
老師,比如說辦公室衛(wèi)生,兼職有年齡要求嗎?比如說老板的媽媽70多歲,可以做嗎?個稅怎么交
無形資產(chǎn)預(yù)期不能為企業(yè)帶來經(jīng)濟利益的,企業(yè)應(yīng)當(dāng)將其賬面價值轉(zhuǎn)入當(dāng)期損益的會計分錄怎么寫呢
老師,對外投資的公司,長投沒收回來,做了損失處理,匯算清繳要怎么填?
甲乙丙丁四人出資設(shè)計有限責(zé)任公司,丁用設(shè)備出資,評估后不足以全面履行出資義務(wù),且丁無力補全。這時,甲乙丙3人有連帶責(zé)任替丁補足了。我想問這個時候他們的出資額是否會發(fā)生變更?還是說丁后面有錢了,補給他們3人?
請問為一個攪拌站提供勞務(wù),機械,原料都是攪拌站提供,我方只是提供人員進行生產(chǎn)加工,應(yīng)該給對方提供稅率多少的發(fā)票?
老師好,比如五月進項票,我先勾選確認(rèn)現(xiàn)在有的,等過幾天再來其他發(fā)票,再勾選確認(rèn)可以嗎?
就是增值稅
增值稅不影響損益的,就是做交相反的分錄就行了。借銀行存款貸未交增值稅。
公司是享受政府優(yōu)惠政策, 所以退了2021年3萬元增值稅, 202312月收到退2021年多繳增值稅稅款 1.借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費--未交增值稅 2.結(jié)轉(zhuǎn)借:應(yīng)交稅費--未交增值稅 貸:營業(yè)外收入 這樣對嗎?
就是借銀行存款貸營業(yè)外收。 屬于政府補助。
直接這樣處理就行了。
但是實際上是退增值稅到公司賬戶
我是按照你的提問處理的,你說是政府給的優(yōu)惠。
更正下是稅收優(yōu)惠政策,
請問執(zhí)行企業(yè)會計準(zhǔn)則的是計入其他收益還是營業(yè)外收入
稅收優(yōu)惠寄到其他收益就可以了。