您好,這個(gè)是可以的,可以

老師,我們公司抵扣了稅盤(pán)的錢,做的借,應(yīng)交增值稅~減免稅額款,然后金蝶云結(jié)轉(zhuǎn)的增值稅,直接是借,借:應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出未交 貸:應(yīng)交稅費(fèi)~未交增值稅 然后現(xiàn)在科目余額表中顯示,進(jìn)項(xiàng)稅額,轉(zhuǎn)出未交增值稅,減免稅款借方有余額啊,銷項(xiàng)稅貸方有余額,需要先做一筆借銷項(xiàng)稅,貸進(jìn)項(xiàng)稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅,減免稅額嗎
科目余額表里應(yīng)交增值稅貸方余額,未交增值稅借方有余額,轉(zhuǎn)出未交增值稅借方有余額那我咋計(jì)算出來(lái)留抵是多少呀
老師你好,可以幫我寫(xiě)下分錄嗎,轉(zhuǎn)出未交增值稅,借方余額表示有留抵稅額的意思,貸方余額表示應(yīng)該繳納的增值稅的意思。那個(gè)未交增值稅我感覺(jué)意思差不多,貸方表示未交的稅,借方表示留抵,暈了
那我現(xiàn)在未交增值稅借方有余額代表留抵,然后應(yīng)交增值稅貸方有余額,我可以吧貸方余額轉(zhuǎn)到未交增值稅借方嗎
老師,轉(zhuǎn)出未交增值稅借方余額貸方余額表示什么意思啊,銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),轉(zhuǎn)出未交增值稅余額在借方吧
老師,我在一個(gè)電腦上登錄個(gè)稅扣繳端,我看到了這樣的畫(huà)面,我該怎樣做
我單位將鋼廠轉(zhuǎn)爐投料擋渣的工作包給個(gè)體戶了,個(gè)體戶應(yīng)該給我單位開(kāi)具什么名稱的發(fā)票
老師好!我跟商家定制了一套櫥柜,雙方是通過(guò)口頭約定談妥的,我付了定金和尾款,這個(gè)時(shí)候商家應(yīng)該給我開(kāi)票嗎?后來(lái)是商家違約了導(dǎo)致櫥柜不能生產(chǎn)交付,這種情況應(yīng)該怎么辦?
請(qǐng)問(wèn)老師,我們單位與一家單位合作,我們提供場(chǎng)地,對(duì)方單位提供充電樁,合作經(jīng)營(yíng)電動(dòng)汽車充電的業(yè)務(wù),日常是對(duì)方在經(jīng)營(yíng),我們年底按比例分紅。我們營(yíng)業(yè)執(zhí)照的經(jīng)營(yíng)范圍是檢測(cè),現(xiàn)在我們想變更,請(qǐng)問(wèn)老師,這項(xiàng)業(yè)務(wù)屬于什么營(yíng)業(yè)范圍呢?我們應(yīng)該新增什么項(xiàng)?
2021年10月成立的公司,需要申報(bào)2021年的殘保金嗎
小規(guī)模開(kāi)了3個(gè)點(diǎn)專票,報(bào)稅的時(shí)候是按1個(gè)點(diǎn)報(bào),還是3個(gè)點(diǎn)報(bào)呢
往年把簡(jiǎn)易計(jì)稅的進(jìn)項(xiàng)稅額抵進(jìn)項(xiàng)了,要改以前的申報(bào)表,那賬是不是也要反結(jié)賬回去改啊?
我從2013年購(gòu)買了一間辦公室自營(yíng),房?jī)r(jià)為210萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)要交多少自營(yíng)稅
供應(yīng)商變更了公司名稱,怎么知道他稅務(wù)登記有沒(méi)有變更公司名稱呢
老師好,我想問(wèn)下我們有個(gè)1000元的軟件系統(tǒng)維護(hù)費(fèi),由于是找個(gè)人做的維護(hù),對(duì)方無(wú)法提供發(fā)票,我們公司可以走公戶給他個(gè)人嗎?


憑證咋做,需要過(guò)度轉(zhuǎn)出未交增值稅不
做一筆 借 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅? 貸 應(yīng)交稅費(fèi) 未交增值稅這樣
那個(gè)數(shù)字就是那個(gè)科目余額表上那個(gè)應(yīng)交增值稅貸方期末余額嗎
對(duì)的,就是應(yīng)交增值稅貸方期末余額