你得看是從哪個月份開始產(chǎn)生的?
資產(chǎn)負債表中未分配利潤期初+利潤表中凈利潤累計不等于負債表中的期末未分配利潤期末,差額在這里。是什么原因?
資產(chǎn)負債表中未分配利潤的期末減期初不等于利潤表里的本年累計凈利潤,會是什么原因呢?
資產(chǎn)負債表中未分配利潤期末減期初會等于利潤表里面的凈利潤期末數(shù)嗎?
資產(chǎn)負債表里面利潤分配期末減期初余額遠大于利潤表里面的凈利潤是什么原因引起的?怎么查?
老師您好!資產(chǎn)負債表里的未分配利潤期末-期初不等于利潤表里面的凈利潤,該怎么查原因
老師,中途建賬科目差額不想填到未分配利潤,怎么設(shè)置一個往來科目啊,比如銀行存款500.其他應(yīng)收款100,其他貨幣資金300然后對應(yīng)的900填哪里
老師中途建賬,科目差額不想填到未分配利潤,還可以填那個科目,因為就是為了試算平衡
老師,中途建賬,我不想影響接賬后期未分配利潤,也就是說不想建賬差額不想填到未分配利潤,還還可以填到什么科目
老師,如果中途建賬只有銀行存款1000應(yīng)收賬款500其他應(yīng)收款300但我不想影響開始建賬后的未分配利潤,對應(yīng)科目填到那個科目
老師,收到餐費或者其他發(fā)票,馬上支付了,可以直接 借:管理費用 貸:銀行存款 還是要 借:管理費用 貸:應(yīng)付賬款-A公司 借:應(yīng)付賬款-公司 貸:銀行存款 這個應(yīng)付A公司,必須要體現(xiàn)嗎
這個題我不會試了2個加減法懵的
老師,就是現(xiàn)在不是申報24年匯算清繳么,調(diào)整了賬,然后現(xiàn)在25年第一季報表需要更正申報么
打開自然人電子稅務(wù)局扣繳端時提示信息不是正確的日期時間數(shù)據(jù)格式,該怎么辦?
老師好,我司主營業(yè)務(wù)短劇投資,于去年5月投資50萬,保本收益,當時對方?jīng)]有給我司開票,我司入賬為預(yù)付賬款。期間分紅過一次15萬,我司開票給對方信息技術(shù)服務(wù)費,現(xiàn)在對方按投資款50萬,應(yīng)付利息4萬來計算,去掉之前分紅的15萬,需要打回給我司剩余的39萬,同時要求我司開票給對方,還是信息技術(shù)服務(wù)費,這樣合理嗎?我司該怎么入賬?
請問有限公司的財務(wù)負責人可以兼任監(jiān)事嗎?公司人少,只有10個人。
剛看了應(yīng)該是去年底結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤多結(jié)轉(zhuǎn)了
這個可以在今年調(diào)回來的吧
那就反記賬到去年修改正確后,重新報送報表
去年的都已經(jīng)報過了咋反記賬呢
如果去年12月份本年利潤多結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤50萬,這個在今年更正分錄怎么寫?
借:利潤分配-未分配利潤 貸:本年利潤