同學(xué)你好 借銀行 貸應(yīng)交稅費(fèi)增值稅
收到稅局退回18年匯算清繳多繳的企稅,和以前月度多繳的增值稅和附加稅,分錄應(yīng)該怎么做?
稅務(wù)局退回2021年多繳增值稅,應(yīng)該怎么做分錄?
稅務(wù)局退回多繳納的增值稅和附加稅,咋做分錄
2021年第二季度多繳了2%增值稅,2022年1月退回了,應(yīng)該如何做分錄??
補(bǔ)繳2021年、2022年增值稅附加稅等分錄應(yīng)該怎么做
會(huì)計(jì)繼續(xù)教育60分在繼續(xù)教育上學(xué),那公需課30分在哪學(xué),
本月發(fā)生額 進(jìn)項(xiàng)額624197.62 銷項(xiàng)額299695.64 本月繳納增值稅時(shí)未勾選325871.72 本月繳納增值稅299695.64-298325=1369.74 這個(gè)月的賬怎么做呀
老師,科目余額表的本期的借方期末余額是不是就是本年累計(jì)的借方金額
排污費(fèi)用是計(jì)入管理費(fèi)用吧?
各位老師大家好,全國代理記賬管理辦法中規(guī)定的材料都是那些呢,請(qǐng)老師們指點(diǎn)一下謝謝
老師食品制造業(yè)蛋糕制作,憑證里面沒放出庫單和入庫單,他附不上我就沒放,這樣可以嗎?用不用自己做一個(gè)表格出庫單,附在憑證里
老師,請(qǐng)問,個(gè)體戶的一直給客戶只開1%稅率的普票,收到供貨商13%稅率的普票,有風(fēng)險(xiǎn)嗎
老師,請(qǐng)問工商年報(bào)中,有股權(quán)變更,是這樣填寫嗎?
我們公司是被掛靠方 公司對(duì)甲方提供9%工程服務(wù)類專票,收掛靠方1.5%的管理費(fèi)、11.12%綜合稅金,如果被掛靠方提供專票我們就退還專票上的稅金,最后算出被掛靠方的實(shí)際稅負(fù)是4.3%,請(qǐng)問下老師這個(gè)稅負(fù)是怎么算出來的?
企業(yè)送給其他公司的開業(yè)花籃入什么費(fèi)用
但是這樣處理了后,應(yīng)交稅費(fèi)增值稅貸方余額怎么處理呢
同學(xué)你好 如果一直掛賬多交,則本次直接沖回銷項(xiàng)稅額,使應(yīng)交增值稅科目平衡,或者沖回未交增值稅,使之平衡。
處理后,應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅有貸方余額,是不是直接又轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整
同學(xué)你好 涉及損益的才用以前年度損益調(diào)整
怎么平帳?
同學(xué)你好 直接沖減未交增值稅
2021年底未交增值稅借方余額8628.07,但是退增值稅23110.11,所有直接沖減,未交增值稅會(huì)有貸方余額
同學(xué)你好 這個(gè)月底結(jié)轉(zhuǎn)了就行了
怎么結(jié)轉(zhuǎn),沒懂?
借銀行 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅預(yù)繳稅費(fèi) 然后 預(yù)交增值稅轉(zhuǎn)入未交增值稅 借 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅 當(dāng)月的銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng),最終也是轉(zhuǎn)入未交增值稅 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 這樣達(dá)到抵消的效果。