同學(xué)你好 借銀行 貸應(yīng)交稅費(fèi)增值稅

收到稅局退回18年匯算清繳多繳的企稅,和以前月度多繳的增值稅和附加稅,分錄應(yīng)該怎么做?
稅務(wù)局退回2021年多繳增值稅,應(yīng)該怎么做分錄?
稅務(wù)局退回多繳納的增值稅和附加稅,咋做分錄
2021年第二季度多繳了2%增值稅,2022年1月退回了,應(yīng)該如何做分錄??
老師好,我公司收到稅務(wù)局退回2021年多交的增值稅以及附加稅,如何做會(huì)計(jì)分錄?
老師你好,問題:公司為一般納稅人,汽車4s店,在修車業(yè)務(wù)時(shí),送給客戶小掛飾和抱枕等物件,在購買時(shí)取得增值稅專用發(fā)票,在開具發(fā)票時(shí),項(xiàng)目中只填寫了修理費(fèi)并未體現(xiàn)贈(zèng)送的物品,對(duì)這類業(yè)務(wù),在稅務(wù)上和賬務(wù)上怎么處理(視同銷售,還是作為招待費(fèi)或廣宣費(fèi)更合適),有什么建議。謝謝老師
補(bǔ)貼費(fèi)用給員工,哪些可以稅前扣除,并且不用發(fā)票
項(xiàng)目貸款融資19億,融資期限30年,建設(shè)期3年,還款期27年,貸款年利率3.7%,還款方式為等額還本付息,請(qǐng)問利息如何計(jì)算?
你好老師,請(qǐng)問跟員工簽的臨時(shí)工用工協(xié)議,不需要給臨時(shí)工繳納社保吧
老師,比如我入駐蝦皮平臺(tái)做跨境電商,用官方的貨代幫忙清關(guān)出口。那這種需要辦理海關(guān)登記嗎?如果沒有另外去登記,我申報(bào)收入時(shí)還能做免稅收入嗎
生產(chǎn)設(shè)備殘值率是多少
殺豬廠殺豬的成本如何做賬
老師,請(qǐng)問這個(gè)是怎么扣分的,我們是小規(guī)模納稅人,也沒有達(dá)到連續(xù)十二個(gè)月發(fā)票開到500萬啊
10月份報(bào)送9月份的資產(chǎn)負(fù)債表 , 資產(chǎn)負(fù)債表填錯(cuò)了 , 現(xiàn)在能修改報(bào)損9月份的資產(chǎn)負(fù)債表嗎 ?
老師,建筑公司常用的會(huì)計(jì)科目有哪些?可以給我道來嗎?再比如鋼材的卸車費(fèi)屬于哪個(gè)科目


但是這樣處理了后,應(yīng)交稅費(fèi)增值稅貸方余額怎么處理呢
同學(xué)你好 如果一直掛賬多交,則本次直接沖回銷項(xiàng)稅額,使應(yīng)交增值稅科目平衡,或者沖回未交增值稅,使之平衡。
處理后,應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅有貸方余額,是不是直接又轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整
同學(xué)你好 涉及損益的才用以前年度損益調(diào)整
怎么平帳?
同學(xué)你好 直接沖減未交增值稅
2021年底未交增值稅借方余額8628.07,但是退增值稅23110.11,所有直接沖減,未交增值稅會(huì)有貸方余額
同學(xué)你好 這個(gè)月底結(jié)轉(zhuǎn)了就行了
怎么結(jié)轉(zhuǎn),沒懂?
借銀行 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅預(yù)繳稅費(fèi) 然后 預(yù)交增值稅轉(zhuǎn)入未交增值稅 借 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅 當(dāng)月的銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng),最終也是轉(zhuǎn)入未交增值稅 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 這樣達(dá)到抵消的效果。