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老師,借:應(yīng)付賬款 貸:庫存商品,結(jié)果上年把這筆分錄做錯了,做成借:應(yīng)付賬款,貸:其他業(yè)務(wù)收入,現(xiàn)在要如何糾正呢?

2022-03-03 09:26
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-03-03 09:26

借以前年度損益調(diào)整,貸庫存商品匯算清繳的收入,需要減少你的收入,在納稅調(diào)整明細表里面填寫。

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借以前年度損益調(diào)整,貸庫存商品匯算清繳的收入,需要減少你的收入,在納稅調(diào)整明細表里面填寫。
2022-03-03
同學你好 發(fā)票沒收到嗎
2022-11-09
您好,你好,把當時多轉(zhuǎn)的成本轉(zhuǎn)回就行了
2025-04-17
您好 借:其他應(yīng)付款 借方紅字 借:其他應(yīng)收款 借方藍字 這樣寫分錄就好了
2022-03-24
如果不修改匯算清繳的情況下,借其他應(yīng)付款,借銷售費用附屬。
2022-08-16
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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