你好,領(lǐng)料只是計入生產(chǎn)成本,結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本,主要看你產(chǎn)品完工了沒有
關(guān)于會計成本核算老板的意思是本月銷量是30萬,就按30萬來核成本,但是現(xiàn)在的成本會計確說這個月下了30萬的單子,但是我們車間生產(chǎn)完需要2個月時間,如果按老板說的來核算,庫存原料和當(dāng)月原材料庫存對不上,會計是怎么核算當(dāng)月成本的呢,她是用當(dāng)月原材料入庫數(shù)-去當(dāng)月月未原材料庫存數(shù),得出的數(shù)就是當(dāng)月實際領(lǐng)用原材料數(shù),比如算出的這個月領(lǐng)用原材料是10萬,當(dāng)月銷量就是15萬-10萬成本-費用剩余的就是當(dāng)月利潤,下個月在用這從方式核算出成本,只到這筆訂單30萬完成。問題是現(xiàn)在這有公司出貨沒有出庫單,如果按會計的方法來核成本的話,沒有出庫單做依據(jù),數(shù)據(jù)的真實性不高,以后就是我來接替她的工作,我因該怎么做能把工作做的更好。
當(dāng)月領(lǐng)用原材料,已辦理出庫單,是不是當(dāng)月必須結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?
加工的材料是不是當(dāng)月必須結(jié)轉(zhuǎn)成庫存商品?
當(dāng)月領(lǐng)的材料是不是當(dāng)月就必須生產(chǎn),領(lǐng)了多少商品就結(jié)轉(zhuǎn)多少庫存商品?當(dāng)月商品已經(jīng)銷售出去了是不是當(dāng)月必須結(jié)轉(zhuǎn)成庫存商品?
請問老師,當(dāng)月沒有領(lǐng)料生產(chǎn),而是把上月剩余的在產(chǎn)材料投入了本月生產(chǎn)當(dāng)中,而上月剩余在產(chǎn)材料在上月已經(jīng)做了領(lǐng)料:(借:生產(chǎn)成本 貸:原材料),所以這月用的是上月剩余在產(chǎn)材料,那么這月可以不用有領(lǐng)料單?也就是不用制這個憑證:借:生產(chǎn)成本 貸:原材料 我的理解對嗎?
我的電腦是5月14號買的,現(xiàn)在轉(zhuǎn)賣給公司,能證明是二手的嗎
公司之前沒有核算成本,4月份安排盤點,把現(xiàn)有的實物盤點出來了,但是沒有成本單價。原材料我是已最新價格定了,但是在制半成品、成品都不知道單價成本,5月期初數(shù)可以設(shè)置為0嗎?
去年和今年我們各付過兩個2500的專家講課費用,公司老板銀行卡轉(zhuǎn)賬了,老板忘記說,沒有申報個稅,對方也沒有給我們開具勞務(wù)費發(fā)票,現(xiàn)在是不是對方給我們開具勞務(wù)費發(fā)票,我們再去稅務(wù)局補申報個稅?
收到蔬菜免稅發(fā)票,怎么入賬
賬務(wù)需要做那些調(diào)整呢
你好 老師 作廢2019年開的發(fā)票(單位名稱有誤原因),又重新開正確的發(fā)票,分錄怎么寫
老板有好幾個子公司的公戶賬戶,這幾個賬戶只過投資款的流水,沒有其他的流水,需要做報稅之類的嗎
A材料商應(yīng)付賬款對應(yīng)多個項目要如何設(shè)置科目在軟件里面,請賈蘋果老師回復(fù),其他人勿接,否則差評謝謝
老師,甲公司為一般納稅人,從乙公司租的倉庫,然后轉(zhuǎn)租給丙公司,那么甲公司開什么樣的發(fā)票稅率多少?甲公司屬于代收代付嗎,還是確認(rèn)收入?
老師好,進項稅票勾選認(rèn)證了,進項稅票還能記在代抵扣進項稅嗎
我們公司小規(guī)模,沒有計入生產(chǎn)成本,都是原材料直接結(jié)轉(zhuǎn)到損益里的主營業(yè)務(wù)成本,像這種情況,有出庫單是不是就需要,直接結(jié)轉(zhuǎn)
如果沒有通過生產(chǎn)成本核算,銷售出庫直接結(jié)轉(zhuǎn)材料成本 借:主營業(yè)務(wù)成本 ?貸:原材料