你好,學員,這個 當月領的材料是不是當月就必須生產,領了多少商品就結轉多少庫存商品?
老師您好,前面有兩個月領用原材料的時候出現(xiàn)了多領和少領材料,并且前兩個月已經完工結轉成庫存商品了,庫存商品也結轉成主營業(yè)務成本了,那這個月的領料應該怎么做
加工的材料是不是當月必須結轉成庫存商品?
當月領的材料是不是當月就必須生產,領了多少商品就結轉多少庫存商品?當月商品已經銷售出去了是不是當月必須結轉成庫存商品?
制造費用結轉生產成本,生產成本結轉庫存商品,那庫存商品結轉到主營業(yè)務成本;那如果庫存商品當月沒賣完,在庫的庫存商品是不是含有制造費用
老師,你好,一個產品已經銷售出庫了結轉成本了,后來倉庫發(fā)現(xiàn)少出了原料,這個月出了,然后我這邊就只能算少結轉了成本,分錄是不是這樣 借,庫存商品 貸,原材料 借,主營業(yè)務成本 貸,庫存商品
老師,公司是一般納稅人,給客戶開了普票,這個普票能用進項稅抵扣稅款嗎
您好,請問如果更換記賬軟件時忘記錄入期初數(shù),怎么進行賬務處理?
老師,我們是小規(guī)模,購入車架原值64500.殘值3225.折舊61275.現(xiàn)在處理固定資產,請問怎么做賬?
老師,我2024年賬上計提工資2941290.26,但我2023年12月多計提工資8350.85,我在2024年1月直接沖銷了多計提的8350.85,未通過以前年度損益調整,現(xiàn)我賬上2024年計提工資全年累計金額是2932939.41,我所得稅匯算清繳時賬載金額填哪個?
老師們好,我們公司去年10月份購買一臺叉車,已做固定資產,已計提折舊,發(fā)票已抵扣。這個月因故叉車需要全額退回,發(fā)票沖紅。我這邊的賬務需要怎么處理?
小規(guī)模納稅人開具人力資源服務——勞務派遣服務發(fā)票,除了開一張普票,差額征稅差額開票 差額征稅全額開票外,還有其他開票方式沒有,差額的兩種開票方式是不是能開普票也能開專票呀
老師股權和股票一樣嗎
請問農民生態(tài)養(yǎng)殖合作社,養(yǎng)的鵝是免稅,還有購進的臘腸鮮肉雞蛋等不免稅部分,請問企業(yè)所得稅申報怎么來區(qū)分成本這塊?還有增值稅這塊,沒有具體分開做賬,也沒做內部臺賬,還有要具體怎么整改?
一般納稅人。開給客戶普票,能抵扣進項稅嗎
發(fā)票開的酒類,對公轉賬是備注的煙款,這樣的情況下怎么入賬
你好,學員,這個 當月領的材料是不是當月就必須生產,領了多少商品就結轉多少庫存商品? 這個不一定的 當月商品已經銷售出去了是不是當月必須結轉成庫存商品? 當月銷售的話,是要結轉的
我們單位生產出的庫存商品真實情況是不存在庫存商品的,生產出來就給客戶送到工地生產建筑材料,一會就沒用了,那我這個掛庫存商品,又沒開發(fā)票,我這個還不能結轉庫存商品,這個怎么辦?
你好,學員,這個可以按照未票收入的