同學(xué),你們的研發(fā)加計扣除報表出來了嗎

老師,就是我在調(diào)整高新的報表有一項問的是研發(fā)費用加計扣除所得稅減免,一個是享受高新技術(shù)企業(yè)所得稅減免,這兩個金額怎么算出來,今年利潤總額是600萬,研發(fā)費用是510萬
請問老師我們是高新企業(yè)當年實際帳利潤為負數(shù),填火炬年報和高新年報的時候研發(fā)加計扣除所得減免qc20_2,高新企業(yè)減免qc20_1應(yīng)該怎么填?是填0還是怎么填?
老師 您好 我們是制造業(yè),也是高新技術(shù)企業(yè),23年12月利潤總額 25000萬元;其中研發(fā)費用4600萬元,怎么計算研發(fā)加計扣除享受的減免稅額是多少?享受高企所得稅減免額是多少?
老師就是高新技術(shù)企業(yè)填寫火炬年報享受高新技術(shù)企業(yè)所得稅減免在,因為還沒審計,當年的利潤總額是98000是不是可以直接用98000*15%填報
老師,?我公司是做高新企業(yè)的,24年的時候我們在企業(yè)所得稅匯算清繳研發(fā)加計扣除填寫了數(shù)據(jù),在調(diào)整表調(diào)增了加計扣除數(shù),相當于沒有享受高新加計扣除,只享受了小微企業(yè)優(yōu)惠政策。現(xiàn)在稅局問為什么不享受高新加計扣除,怎么解釋合理一點
為什么A是錯的?他不是已經(jīng)支付了?不應(yīng)該有這筆分錄嗎
稅法2上,有一個什么規(guī)定,是除房地產(chǎn)企業(yè)除外的,是什么呀,老師可以說一下嗎
個人獨資企業(yè)如何零申報
老師委托加工收回的小汽車用于分配股東要不要繳納消費稅
這道題的答案說能夠自主展期的屬于非流動項目,但是它的d選項是已經(jīng)簽訂了長期協(xié)議,應(yīng)該屬于那種能夠自主展期吧,那為什么它屬于流動項目也要把它選上呢?
同一法人的企業(yè)互相進行交易往來時,是不是可以只交一份稅呀
沖銷上月多結(jié)轉(zhuǎn)成本,怎么做分錄 ?
老師,公司是代理商,購進某機器配有A和B兩種配件,配件不一樣價格不一樣,配有配件A的機器價格是5萬元,配有配件B的機器價格是5.3萬元。由于配有配件A的機器已經(jīng)銷售完畢且供應(yīng)商已經(jīng)沒有庫存,但有客戶要購買,現(xiàn)在跟別的有庫存的代理商換配件,拿B配件跟其換配件A,不換機器,因為機器是一樣的,對方只需要支付3000元差價給我們公司就行,但他們支付3000元我們能開發(fā)票給他們否?能開的話要開什么發(fā)票?
你好老師,我剛剛學(xué)習(xí)會計實操,在學(xué)習(xí)學(xué)堂實操課程時,老師說編制現(xiàn)金流量表是采用收付實現(xiàn)制,根據(jù)庫存現(xiàn)金和銀行存款明細賬編制現(xiàn)金流量表。但是我百度這個問題的時候,大部分解答說不能只根據(jù)庫存現(xiàn)金和銀行存款明細賬編制現(xiàn)金流量表,還要參考資產(chǎn)負債表和利潤表編制現(xiàn)金流量表,請問具體應(yīng)該聽誰的。謝謝
老師,請問個人獨資企業(yè)是不是就是個體工商戶
沒有出來,不是要等到匯算清繳再出來嗎,現(xiàn)在是火炬年報和科技局要填報怎么填,我們今年本來利潤就是不交稅的
加計扣除照常填寫,高新企業(yè)所得稅你們享受了嗎?現(xiàn)在都是享受微型企業(yè)所得稅的比較多
沒明白,如果享受微型企,火炬網(wǎng)和高新年報享高新所得稅填0還是怎么填寫
享受微型企,沒有享受高企所得稅優(yōu)惠,那高企所得稅優(yōu)惠就填0
老師還問下為什么享受微型企業(yè)的比享受高企的多,如果享受微型企業(yè)那火炬網(wǎng)和高企年報享受高新所得減免為0,這樣年報保存不了寫原因享受微型,會給高新企業(yè)的審核帶來影響嗎?麻煩您了!
因為微型的所得稅綜合稅率低,最低達到2.5%。所以肯定都會選擇對自己公司有利的。 這樣年報保存不了寫原因享受微型,會給高新企業(yè)的審核帶來影響嗎?這個問題不會有影響,實際上你們就是沒有享受高企所得稅優(yōu)惠。實事求是不會有影響