你好,研發(fā)費(fèi)用按照75%
老師,就是我在調(diào)整高新的報表有一項(xiàng)問的是研發(fā)費(fèi)用加計扣除所得稅減免,一個是享受高新技術(shù)企業(yè)所得稅減免,這兩個金額怎么算出來,今年利潤總額是600萬,研發(fā)費(fèi)用是510萬
老師請問,高新技術(shù)企業(yè)利潤表里研發(fā)費(fèi)用是1254790萬元,他的加計扣除減免稅額是1254790*75%*25%,是這么算嗎?
老師,科創(chuàng)委填報中,高新技術(shù)產(chǎn)品產(chǎn)值怎么填、高新技術(shù)產(chǎn)品增加值怎么填、實(shí)際減免稅費(fèi)總額:1.增值稅 2.營業(yè)稅 3.所得稅,其中:研發(fā)加計所得稅減免怎么填,這個實(shí)際減免稅費(fèi)總額是什么意思,一般所得稅會享受研發(fā)加計100%,那是要把每個月得研發(fā)費(fèi)用乘以100%再乘以高新技術(shù)企業(yè)15%得所得稅稅率這樣去算嗎?
老師 您好 我們是制造業(yè),也是高新技術(shù)企業(yè),23年12月利潤總額 25000萬元;其中研發(fā)費(fèi)用4600萬元,怎么計算研發(fā)加計扣除享受的減免稅額是多少?享受高企所得稅減免額是多少?
老師,請問企業(yè)虧損的情況,研發(fā)費(fèi)用比如100萬,統(tǒng)計年報中1、申報加計扣除減免稅的研究開發(fā)支出;2、加計扣除減免稅金額;3、高新技術(shù)企業(yè)減免稅金額,分別是多少?(我們公司是高企)
(1-1%)^4–1計算方法步驟
公司和主播簽訂直播合同,每個月支付主播相應(yīng)的保底收益,這部分會計如何入賬,入賬原始憑證需要什么
老師,報考稅務(wù)師,財務(wù)管理屬于管理學(xué)嗎
老師,本月工資發(fā)了,員工個稅多扣36.59,導(dǎo)致員工工資減少36.59,怎么做?
印花稅沒有認(rèn)定是按月還是次是不是按季度和次都可以申報
一般納稅人同一種貨物,購進(jìn)貨物發(fā)票和出貨發(fā)票的規(guī)格 型號 單位 都必須一致嗎?
但是最高的是28,沒有50,這個是要選其他吧
客戶開回來的原材料都是××××xx樹脂,x××××x辛脂,這樣的回來,請問這樣的原材料開出去的是塑料制品,不知道有沒有偏離用料?就是這些材料是可以生產(chǎn)出來塑料制品?
@郭老師,我聽說今年稅務(wù)局要嚴(yán)查稅務(wù)研發(fā)費(fèi)用,尤其是人員學(xué)歷新書,我們一共11個研發(fā)人員,但是3人沒有證書,這我要如果處理呢?這研發(fā)人員一個團(tuán)隊(duì),必須都要有證書嗎?
老師 你好 個人所得稅的零申報 可以在應(yīng)發(fā)工資填0 養(yǎng)老部分填實(shí)際的養(yǎng)老金額 最后實(shí)發(fā)是負(fù)數(shù)嗎
我知道,就是不知道怎么算出來
我算的可以減免892萬
研發(fā)費(fèi)用510*75%=382.5萬元,享受高新技術(shù)企業(yè)所得稅減免這個是按15%
老師,可以告訴我高新企業(yè)所得稅減免怎么算嗎?
你好,高新技術(shù)企業(yè)所得稅是按15%的稅率執(zhí)行 減免的所得稅=應(yīng)納稅所得額*10%
老師,266653.48×15%=39998,我算的是這個,可是申報表減免的金額是209998.09元
你好,按減免的金額計算,是按10%
按10%也不是等于209998.09呢?