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老師,?我公司是做高新企業(yè)的,24年的時候我們在企業(yè)所得稅匯算清繳研發(fā)加計扣除填寫了數(shù)據(jù),在調整表調增了加計扣除數(shù),相當于沒有享受高新加計扣除,只享受了小微企業(yè)優(yōu)惠政策?,F(xiàn)在稅局問為什么不享受高新加計扣除,怎么解釋合理一點

2025-08-21 17:00
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-08-21 17:03

經(jīng)測算,2024 年公司享受小微企業(yè)優(yōu)惠政策的稅負更低,更符合企業(yè)當期資金規(guī)劃和發(fā)展需求,故優(yōu)先選擇了該政策。后續(xù)已加強政策學習,確保今后準確適用優(yōu)惠政策

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經(jīng)測算,2024 年公司享受小微企業(yè)優(yōu)惠政策的稅負更低,更符合企業(yè)當期資金規(guī)劃和發(fā)展需求,故優(yōu)先選擇了該政策。后續(xù)已加強政策學習,確保今后準確適用優(yōu)惠政策
2025-08-21
你好!你這個應該是只減了10%吧。
2021-03-24
您好,研發(fā)費用加計扣除與是否高新技術企業(yè)無關
2022-05-25
同學你好 對的 這個可以享受
2022-05-12
所得稅申報時的應納稅所得額是扣除研發(fā)加計后的300萬,注意不是利潤總額
2019-12-29
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