同學(xué)你好 利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
請(qǐng)問一下,之前的會(huì)計(jì)把那個(gè)期初數(shù)設(shè)置成了負(fù)數(shù),導(dǎo)致后期的資產(chǎn)負(fù)債表中的資產(chǎn)類科目其它應(yīng)收的余額是負(fù)數(shù),我從期初設(shè)置那里調(diào)整過來了,也試算平衡了,那么我這樣調(diào)整過來對(duì)后期的一些數(shù)據(jù)比如銀行存款等其它科目的數(shù)據(jù)會(huì)不會(huì)有影響啥的?
老師,我們手工做賬沒有設(shè)預(yù)收賬款和預(yù)付賬款科目,如果應(yīng)收賬款和應(yīng)付款科目余額為負(fù)數(shù),資產(chǎn)負(fù)債表里就入到預(yù)收和預(yù)付科目里?,F(xiàn)在年初一月份,我錄入財(cái)務(wù)軟件期初數(shù)據(jù)怎么錄呢?
管家婆財(cái)務(wù)軟件,期初有庫(kù)存和應(yīng)收賬款兩個(gè)科目,負(fù)債都是零,那其他科目錄入到哪里資產(chǎn)負(fù)債表平衡
老師你好,我們之前一直沒有記過帳,現(xiàn)在剛把庫(kù)存商品和固定資產(chǎn)做了資產(chǎn)評(píng)估,現(xiàn)在開始記賬,那資產(chǎn)負(fù)債表起初數(shù)據(jù)資產(chǎn)有了,無負(fù)債,那所有者權(quán)益這邊我應(yīng)該把數(shù)填到哪個(gè)科目里面讓財(cái)務(wù)報(bào)表平
公司有錯(cuò)賬,現(xiàn)在換新的財(cái)務(wù)軟件,老板只用結(jié)完賬的期初:應(yīng)收應(yīng)付+固定資產(chǎn)+銀行存款+負(fù)債+庫(kù)存,其他的余額全部不要,這樣賬不平后,怎么調(diào)賬呀?不平的賬務(wù)調(diào)什么科目合適?
銀行存款總賬需不需要寫期初余額?
資產(chǎn)負(fù)債表重分類后,資產(chǎn)負(fù)債表的數(shù)據(jù)和明細(xì)賬的數(shù)據(jù)不一致是什么原因?在哪里為準(zhǔn)
老師好,研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除的備查資料中,研發(fā)人員名單和研發(fā)人員編制是一個(gè)項(xiàng)目做一個(gè)名單和編制還是把當(dāng)年的總得研發(fā)人員和編制做個(gè)表?
匯算清繳里面的期間費(fèi)用表,需要把銷管財(cái)費(fèi)用分別年合計(jì)金額填入嗎
個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)所得,個(gè)人所得稅,是在自然人電子稅務(wù)局系統(tǒng)申報(bào)嗎
老師您好,我在做賬的過程當(dāng)中,接手了前任會(huì)計(jì)的賬,我發(fā)現(xiàn)管家婆里面應(yīng)付賬款里面有很多往來的期初數(shù)沒有,請(qǐng)問我怎么調(diào)賬?
老師,公司購(gòu)買了2箱抽紙56元,用于老板辦公室及他的小餐廳,請(qǐng)問老師這56元怎么做賬,會(huì)計(jì)分錄怎么做呢
劃線的是不是錯(cuò)了,應(yīng)該是庫(kù)存現(xiàn)金
匯算清繳24年有兩千多稅收滯納金,是不是要做調(diào)增呀
管理費(fèi)用—福利費(fèi),關(guān)于職工的福利費(fèi),是否可以放在匯算清繳報(bào)表的A105050表格的職工福利費(fèi)支出里面。
財(cái)務(wù)軟件每天的銷售單錄入時(shí)不知道是現(xiàn)金還是欠條,怎么錄入
同學(xué)你好 這個(gè)要知道到底是啥才行
當(dāng)時(shí)不知道,送完貨才能知道,然后再更改可以嗎
同學(xué)你好 嗯 這個(gè)是可以的