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提問,老師接手前任會計(jì)賬務(wù)發(fā)現(xiàn)個(gè)人所得稅多繳納了,怎么賬務(wù)處理平賬

2022-03-02 12:04
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-03-02 12:06

借應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)稅貸銀行存款這個(gè)分錄多做了還是多繳納了申報(bào)錯(cuò)誤?

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快賬用戶8237 追問 2022-03-02 12:08

個(gè)稅余額在借方,計(jì)提少繳納多了

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齊紅老師 解答 2022-03-02 12:13

那就是發(fā)工資少從工資扣除了吧

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快賬用戶8237 追問 2022-03-02 12:15

繳納多是公司代扣代繳,計(jì)提少是少從工資扣了

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齊紅老師 解答 2022-03-02 12:17

你好,余額在借方的表示你們單位繳納了,但是沒有從工資里扣除, 如果余額在貸方的話,你們從工資里扣除了,但是沒有繳納。

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快賬用戶8237 追問 2022-03-02 12:21

是的,余額在借方怎么處理呢

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齊紅老師 解答 2022-03-02 12:24

那你看一下,是不是扣除個(gè)人的工資做少了,如果你們不從工資里扣除的,企業(yè)承擔(dān)的 借營業(yè)外支出 貸應(yīng)交稅費(fèi),個(gè)稅 匯算清繳,這個(gè)營業(yè)外支出調(diào)增就可以的。

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快賬用戶8237 追問 2022-03-02 12:36

好幾年前就借方有余額了,現(xiàn)在也無法從工資里扣除了,那老師是只能做營業(yè)外支出了嘛

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齊紅老師 解答 2022-03-02 12:40

對的是的,是這么做的。

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借應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)稅貸銀行存款這個(gè)分錄多做了還是多繳納了申報(bào)錯(cuò)誤?
2022-03-02
你好 這個(gè)是在貸方的吧,你要調(diào)平的話,要調(diào)整到營業(yè)外收入的
2022-03-02
你好,同學(xué) 直接反方向沖回即可的
2023-11-14
同學(xué)你好 您反向沖銷了多計(jì)提的就行這個(gè)月
2023-10-10
借管理費(fèi)用工資帶應(yīng)付職工薪酬,借由付職工薪酬,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交個(gè)人所得稅 繳納 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸銀行存款
2024-01-10
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