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老師,請問以前年度多計提了個人所得稅,應(yīng)交個人所得稅貸方有余額,本期怎么做賬務(wù)處理

2022-03-10 10:51
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-03-10 10:51

你好,需要繳納的嗎?如果不需要繳納,是不是多從工資里扣除了?

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快賬用戶3956 追問 2022-03-10 10:53

老師,是不需要繳納的,是多計提,少繳納的時候沒有沖掉

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齊紅老師 解答 2022-03-10 10:53

你好,個人所得稅你完整的分錄是怎么做的?

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齊紅老師 解答 2022-03-10 10:53

應(yīng)該是你們單位多,扣除了工資,不是多計提了,就是少給人家發(fā)了工資。

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快賬用戶3956 追問 2022-03-10 10:58

計提借:其他應(yīng)收款-代扣代繳個稅 貸:應(yīng)交稅費-個稅支付時 借:應(yīng)交稅費-個稅 貸:銀行存款 發(fā)放工資借:應(yīng)付職工薪酬 貸:其他應(yīng)收款-代扣個稅 我前面的會計是這么做的,我做的話是沒有打算計提,但看到應(yīng)交個人所得稅有余額,現(xiàn)在不知道要怎么處理

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齊紅老師 解答 2022-03-10 10:59

現(xiàn)在需要支付給個人嗎?

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齊紅老師 解答 2022-03-10 10:59

需要支付的做到營業(yè)外收入。

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齊紅老師 解答 2022-03-10 10:59

不需要支付的,做到營業(yè)外收入。

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快賬用戶3956 追問 2022-03-10 11:02

如果是多扣的話,在支付工資的時候補回可以嗎,補回的話要怎么做

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齊紅老師 解答 2022-03-10 11:04

對的可以的借應(yīng)交稅費個稅 貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬貸銀行。

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快賬用戶3956 追問 2022-03-10 11:08

好的,老師,請問公賬轉(zhuǎn)法人賬戶的錢可以做提取備用金,借:現(xiàn)金貸:銀行存款嗎

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齊紅老師 解答 2022-03-10 11:09

不可以的,這個應(yīng)該是借其他應(yīng)收款或者是其他應(yīng)付款貸銀行存款。

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快賬用戶3956 追問 2022-03-10 11:10

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-03-10 11:10

不用客氣,工作愉快。

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你好,需要繳納的嗎?如果不需要繳納,是不是多從工資里扣除了?
2022-03-10
你好; 補計提就行了。 借以前年度損益調(diào)整貸? ?應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅;? -應(yīng)交? ? 印花稅 ; 這樣來處理。? 借利潤分配-未分配利潤貸?以前年度損益調(diào)整
2021-11-25
同學(xué),您好呀,如果確認(rèn)是多計的個稅,那么可以這樣處理: 借:應(yīng)交稅費 —— 應(yīng)交個人所得稅 508 貸:以前年度損益調(diào)整 508 調(diào)整未分配利潤: 借:以前年度損益調(diào)整 508 貸:利潤分配 —— 未分配利潤 508 這樣處理后,將多計的個人所得稅從應(yīng)交稅費科目中沖減,并調(diào)整了以前年度的損益,最終反映在未分配利潤中。
2024-09-27
您好,現(xiàn)在補做分錄 借:管理費用-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:應(yīng)交稅費-代扣代繳個人所得稅
2025-01-08
您好,借以前年度損益調(diào)整(紅字),貸應(yīng)交稅費應(yīng)交企業(yè)所得稅(紅字)
2021-01-06
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