你好,需要繳納的嗎?如果不需要繳納,是不是多從工資里扣除了?
請問一下2020年收到2017年第三,四季度退稅款12000元如何做帳務(wù)處理?我們2017年度10月計提和預(yù)繳賬務(wù)處理 計提所得稅 借:所得稅 200 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅200 繳納時,借:應(yīng)交稅費200 貸:銀行存款200 月未結(jié)轉(zhuǎn)損益 借:本來利潤 200 貸:所得稅200 2018年1月直接繳納2017年度第四季度企業(yè)所得稅 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅 10000 貸:銀行存款 10000 沒有計提帳務(wù)處理,目前應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅貸方余額為10000元。
老師,之前沒做過計提所得稅,我二季度才做計提所得稅為什么才做應(yīng)交所得稅都有余額 然后我繳納記賬還有余額 我會計借貸和金額都是對的,就是應(yīng)交所得稅余額負(fù)1分錢 導(dǎo)致我三季度查看應(yīng)交所得稅這個科目的明細(xì)賬對不上 本年累計借方比貸方多一分錢不知道怎么回事
老師,請問以前年度多計提了個人所得稅,應(yīng)交個人所得稅貸方有余額,本期怎么做賬務(wù)處理
請問:應(yīng)交個人所得稅貸方余額508元,如何進(jìn)行有關(guān)賬務(wù)處理?(經(jīng)查,余額原因是2022年,多計算員工工資個人所得稅)
以前年度沒計提的個人所得稅導(dǎo)致現(xiàn)在賬面上應(yīng)交個人所得稅有借方余額怎么調(diào)整
分公司和總公司合并報表匯算清繳,怎么申報
老師好,一個人可以同時在幾個公司買工傷保險嗎
老師,外貿(mào)企業(yè),采購總金額是價稅合計351400 然后退稅退的供應(yīng)商的進(jìn)項稅額,351400/1.13*0.13=40426.55 我這邊付供應(yīng)商是10個點。相當(dāng)于退稅成本351400/1.1=319454.55,351400-319454.55=31945.45 賺3個點,金額是8481.09 這樣算對嗎?
花椒樹屬于固定資產(chǎn)還是無形資產(chǎn)
年前暫估成本票,現(xiàn)在發(fā)票回來了要沖了,調(diào)賬怎么調(diào),原來的分錄是 借:工程施工-人工950000 -材料600000 -間接費用320000 貸:其他應(yīng)付款-××× 借:主營業(yè)務(wù)成本1870000 貸:工程施工-人工950000 -材料600000 -間接費用320000 現(xiàn)在要怎么處理這些暫估成本的分錄,我先把這些紅沖了,下來分錄要怎么做? 借:利潤分配-未分配利潤1499553.8 貸:工程施工-人工189253.8 -材料1310300 借:利潤分配-未分配利潤
你好,老師現(xiàn)在是給員工代交社保,是通過私戶代收社保錢,公戶付款。像這種情況,分錄怎么做好?
年前暫估成本票,現(xiàn)在發(fā)票回來了要沖了,調(diào)賬怎么調(diào),原來的分錄是 借:工程施工-人工950000 -材料600000 -間接費用320000 貸:其他應(yīng)付款-××× 借:主營業(yè)務(wù)成本1870000 貸:工程施工-人工950000 -材料600000 -間接費用320000 現(xiàn)在要怎么處理這些暫估成本的分錄,我先把這些紅沖了,下來分錄要怎么做? 借:利潤分配-未分配利潤1499553.8 貸:工程施工-人工189253.8 -材料1310300 借:利潤分配-未分配利潤
年末做賬先計提所得稅還是先做損益結(jié)轉(zhuǎn)
政府會計的會計分錄,有全的最好
老師 個稅專項附加扣除 都是可以扣除那些的 請把明細(xì)發(fā)給我一下可以嗎 謝謝老師
老師,是不需要繳納的,是多計提,少繳納的時候沒有沖掉
你好,個人所得稅你完整的分錄是怎么做的?
應(yīng)該是你們單位多,扣除了工資,不是多計提了,就是少給人家發(fā)了工資。
計提借:其他應(yīng)收款-代扣代繳個稅 貸:應(yīng)交稅費-個稅支付時 借:應(yīng)交稅費-個稅 貸:銀行存款 發(fā)放工資借:應(yīng)付職工薪酬 貸:其他應(yīng)收款-代扣個稅 我前面的會計是這么做的,我做的話是沒有打算計提,但看到應(yīng)交個人所得稅有余額,現(xiàn)在不知道要怎么處理
現(xiàn)在需要支付給個人嗎?
需要支付的做到營業(yè)外收入。
不需要支付的,做到營業(yè)外收入。
如果是多扣的話,在支付工資的時候補回可以嗎,補回的話要怎么做
對的可以的借應(yīng)交稅費個稅 貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬貸銀行。
好的,老師,請問公賬轉(zhuǎn)法人賬戶的錢可以做提取備用金,借:現(xiàn)金貸:銀行存款嗎
不可以的,這個應(yīng)該是借其他應(yīng)收款或者是其他應(yīng)付款貸銀行存款。
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。