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Q

請問:應(yīng)交個人所得稅貸方余額508元,如何進行有關(guān)賬務(wù)處理?(經(jīng)查,余額原因是2022年,多計算員工工資個人所得稅)

2024-09-27 15:01
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-09-27 15:03

同學,您好呀,如果確認是多計的個稅,那么可以這樣處理: 借:應(yīng)交稅費 —— 應(yīng)交個人所得稅 508 貸:以前年度損益調(diào)整 508 調(diào)整未分配利潤: 借:以前年度損益調(diào)整 508 貸:利潤分配 —— 未分配利潤 508 這樣處理后,將多計的個人所得稅從應(yīng)交稅費科目中沖減,并調(diào)整了以前年度的損益,最終反映在未分配利潤中。

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快賬用戶1035 追問 2024-09-27 15:04

不是退回給員工個人的嗎?

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快賬用戶1035 追問 2024-09-27 15:05

可不可以在下個月的工資中補回給相關(guān)員工?

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齊紅老師 解答 2024-09-27 15:13

您現(xiàn)在賬上是當初多計算了個稅,同時也從員工的工資里扣除了,但繳納的時候沒交那么多對嗎?

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快賬用戶1035 追問 2024-09-27 15:14

是的,是這樣的

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齊紅老師 解答 2024-09-27 15:14

如果是這樣,分錄改為: 借:應(yīng)交稅費 —— 應(yīng)交個人所得稅 508 ? ? ? 貸:應(yīng)付職工薪酬? ? 508 然后發(fā)工資時 借:應(yīng)付職工薪酬? ? 508 ? ? ?貸:銀行存款? ? ? ? ? ?508

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快賬用戶1035 追問 2024-09-27 15:15

舉例,當初在工資表扣300元,實際上,稅務(wù)系統(tǒng)只扣了280元,20元就是賬上余額

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齊紅老師 解答 2024-09-27 15:28

嗯,那就不是沖減以前的利潤,走“應(yīng)付職工薪酬科目 ”,分錄如下: 借:應(yīng)交稅費 —— 應(yīng)交個人所得稅 508 ? ? ? 貸:應(yīng)付職工薪酬? ? 508 然后發(fā)工資時 借:應(yīng)付職工薪酬? ? 508 ? ? ? ?貸:銀行存款? ? ? ? ? ?508

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快賬用戶1035 追問 2024-09-27 15:32

如果在下月工資表調(diào)整,可以的嗎?只是想不明白,該在工資表中應(yīng)交個人所得稅欄用“負數(shù)”反映,還是在工資收入欄處用正數(shù)反映?)謝謝!

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齊紅老師 解答 2024-09-27 15:36

同學,您好。這508,不用體現(xiàn)在下個月的工資表中,只把賬調(diào)整正確就可以。就相當于一直欠著員工508塊錢,下個月發(fā)工資的時候一起給發(fā)放了。

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快賬用戶1035 追問 2024-09-27 15:40

我想的是反映在下月工資表中一起走流程,但又考慮到,如果把這508元算到到工資收入欄,也是不那么合適,508元又要征個人所得稅了,如何選方案處理?

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快賬用戶1035 追問 2024-09-27 15:41

出納發(fā)放這508元時,同樣要與下月工資合并發(fā)放的啊

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齊紅老師 解答 2024-09-27 15:44

同學,您好。出納照發(fā)工資可以。你在報稅的時候,這508不用再申報了,否則就重復報稅了。也就是您在申報個稅的時候,不用考慮這508,只把當期應(yīng)發(fā)的報了就可以。因為這508在去年已經(jīng)報過了,只是工資給員工了。

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快賬用戶1035 追問 2024-09-27 15:45

那就是說在工資表中,稅后工資欄加上這508元即可,對嗎?

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齊紅老師 解答 2024-09-27 15:46

同學,您好。可以,備注一下是前期未發(fā)放的就可以。

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快賬用戶1035 追問 2024-09-27 15:46

或是在下月工資表中,應(yīng)交個稅欄用"-508"反映,可否?

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齊紅老師 解答 2024-09-27 15:48

同學,不建議在工資表中應(yīng)交個稅欄用 “-508” 反映。 這樣做可能會引起不必要的誤解和混亂,同時也不符合常規(guī)的工資表填報方式。相對來說,在稅后工資欄加上這 508 元并備注是前期未發(fā)放的款項更為合適和清晰。這樣既明確了款項的性質(zhì),也不會對工資表中的個稅計算等環(huán)節(jié)造成干擾。

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快賬用戶1035 追問 2024-09-27 15:51

如果直接在下月工資表的稅后工資加上508元,那這508元如何做分錄?(因為按此時的工資表邏輯關(guān)系,是無法平衡的,因為稅前無反映這508元)

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齊紅老師 解答 2024-09-27 15:55

同學,您好,上面回復這個就是這508的分錄處理的呀。

同學,您好,上面回復這個就是這508的分錄處理的呀。
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同學,您好呀,如果確認是多計的個稅,那么可以這樣處理: 借:應(yīng)交稅費 —— 應(yīng)交個人所得稅 508 貸:以前年度損益調(diào)整 508 調(diào)整未分配利潤: 借:以前年度損益調(diào)整 508 貸:利潤分配 —— 未分配利潤 508 這樣處理后,將多計的個人所得稅從應(yīng)交稅費科目中沖減,并調(diào)整了以前年度的損益,最終反映在未分配利潤中。
2024-09-27
您好!你要計提的 借:所得稅費用 ? 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅
2021-01-06
你好,需要繳納的嗎?如果不需要繳納,是不是多從工資里扣除了?
2022-03-10
您好,這個的話,可以轉(zhuǎn)營業(yè)外收入
2025-01-12
你好,從工資里多扣除了人家的個稅,如果不支付的借應(yīng)交稅費,個稅 貸營業(yè)外收入
2024-02-20
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