每個(gè)月的工資表,核對(duì)一下的工資表和你申報(bào)的是不是一致的。
今天做賬發(fā)現(xiàn),應(yīng)繳稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅借方有余額,找到原因是 以前會(huì)計(jì)只做了繳納個(gè)稅的分錄,支付工資的時(shí)候 貸方的分錄沒有做 ,前面已經(jīng)結(jié)賬 我這個(gè)月要怎么調(diào)呢?
老師好,發(fā)現(xiàn)以前年度計(jì)提工資分錄是借:銷售費(fèi)用 管理費(fèi)用 其他應(yīng)付款-代扣代繳個(gè)人所得稅 貸 應(yīng)付職工薪酬。1、請(qǐng)問個(gè)稅是不是不存在計(jì)提,發(fā)放工資的時(shí)候直接扣除個(gè)人應(yīng)該繳納的個(gè)稅部分?2、按照上筆計(jì)提分錄在發(fā)放工資的時(shí)候又貸了 其他應(yīng)付款-代扣代繳個(gè)人所得稅 這樣就導(dǎo)致其他應(yīng)付款-代扣代繳個(gè)人所得稅沖平了??墒窍略吕U納個(gè)稅的時(shí)候又借 其他應(yīng)付款-個(gè)人所得稅代扣代繳。以至于這個(gè)科目產(chǎn)生了借方余額,該怎么把這個(gè)余額處理掉呢?謝謝
比如,個(gè)稅扣了300,工資表計(jì)提280的個(gè)稅。工資表少計(jì)提了,但是,經(jīng)過年底匯算清繳后,個(gè)稅又沒有差異了,是什么原因?要怎么把應(yīng)交個(gè)人所得稅余額調(diào)平?一直都有應(yīng)付個(gè)人所得稅余額借方20。怎么辦?
基本工資多發(fā)給員工了,但是前期有多從工資中代扣出來的個(gè)人所得稅。目前科目余額表應(yīng)交稅費(fèi)一個(gè)人所得稅貸方有余額,想用多出的個(gè)稅沖減多付工資,怎么做分錄?支付工資時(shí)怎么記?沖減完若個(gè)人所得稅還有余額又該怎么記?
老師你好,公司去年12月計(jì)提了所有員工的獎(jiǎng)金個(gè)稅,計(jì)提的科目是貸方“應(yīng)交個(gè)人所得稅”,但1月份實(shí)際交稅是用各個(gè)員工的科目“代扣代繳XXX個(gè)稅”,這導(dǎo)致現(xiàn)在“應(yīng)交個(gè)人所得稅”余額為正,“代扣代繳XXX個(gè)稅”的余額為負(fù)。 請(qǐng)問現(xiàn)在怎么做調(diào)整分錄,使得這兩個(gè)科目的余額變成0?謝謝
如果轉(zhuǎn)賬給私人的話,用報(bào)銷的方式轉(zhuǎn)有沒有影響?或者說哪種方式轉(zhuǎn),對(duì)于做賬的時(shí)候沒那么麻煩?
如果轉(zhuǎn)賬給私人的話,用報(bào)銷的方式轉(zhuǎn)有沒有影響?或者說哪種方式轉(zhuǎn),對(duì)于做賬的時(shí)候沒那么麻煩?
如果轉(zhuǎn)賬給私人的話,用報(bào)銷的方式轉(zhuǎn)有沒有影響?或者說哪種方式轉(zhuǎn),對(duì)于做賬的時(shí)候沒那么麻煩?
如果轉(zhuǎn)賬給私人的話,用報(bào)銷的方式轉(zhuǎn)有沒有影響?或者說哪種方式轉(zhuǎn),對(duì)于做賬的時(shí)候沒那么麻煩?
付退貨款,怎么做分錄,現(xiàn)金流量怎么分析
民非產(chǎn)生的銀行手續(xù)費(fèi)是怎么做科目
其他業(yè)務(wù)收入怎么申報(bào)增值稅
進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)有些名稱差異,怎么處理呢,東西實(shí)際上是A+B=C的意思 例如:鍍鋅爐加熱器=陶瓷管外套+石英加熱器 要開票鍍鋅爐加熱器,進(jìn)項(xiàng)是陶瓷管外套和石英加熱器
請(qǐng)問:25年4月稅務(wù)要求我司確認(rèn)2024年度未開票收入1000萬,并已作未開票收入補(bǔ)正申報(bào)且繳納稅款,這個(gè)1000萬收入及對(duì)應(yīng)成本在匯算清繳表里怎么填?
老師你好,現(xiàn)在公司做簡(jiǎn)易注銷的話點(diǎn)的話,他要求要點(diǎn)這個(gè)結(jié)算公式嗎?那他這里公示顯示45天。怎么弄
如果是單位承擔(dān)的借營(yíng)業(yè)外支出 貸應(yīng)交稅費(fèi)。個(gè)稅
公司應(yīng)該沒有承擔(dān)吧,我的工資賬都是對(duì)的
公司不承擔(dān)的話,從工資里扣除,下一個(gè)月發(fā)工資,借應(yīng)付職工薪收工資, 貸應(yīng)交稅費(fèi),個(gè)稅20。
應(yīng)付工資都是對(duì)的。不能這么做分錄
你好,你申報(bào)的和你賬上的工資是不是一樣的?
工資表里面是正確的 還是申報(bào)的是正確的。
如果你說你申報(bào)的是正確的,你工資表里面應(yīng)該和申報(bào)的不一致
工資表里面的應(yīng)發(fā)工資少了20。
應(yīng)發(fā)工資和申報(bào)個(gè)稅表計(jì)提的一致
你好,應(yīng)付職工薪酬的余額是正確的嗎?
是正確的
就是余額各個(gè)科目都是對(duì)的,只有個(gè)稅不對(duì),我才覺得很不對(duì)勁
你好,那你挨個(gè)月核對(duì)一下,你看一下幾月份出現(xiàn)的問題啊,這個(gè)20是幾月份出現(xiàn)的差異。
去年10月和12月。后來不是有匯算清繳嘛,清算以后,就不欠了??怎么回事
你好,這個(gè)是個(gè)人所得稅匯算,請(qǐng)繳嗎? 查一下明細(xì)吧,這個(gè)沒法猜 你本來也不欠稅務(wù)局的,是個(gè)人欠了你單位的。
個(gè)人匯算清繳后,個(gè)稅就不欠了。我也不知道怎么查
先等一會(huì) 你個(gè)稅本來就不欠稅務(wù)局的,你交給稅務(wù)局300,然后工資表里面扣除了280,你沒有欠稅務(wù)局的稅款 你在想
那就是說員工有欠公司的?可是,我問過我們出納,員工不欠了呀
對(duì)的,是的,因?yàn)槟憬o他交了300,但是從他工資里扣除了,只有扣除了280,他不欠你的,欠誰的。