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按月按季度正常繳納上一期的增值稅是借已交稅金,如果是上上期應(yīng)交還沒(méi)交算是補(bǔ)交的增值稅是借未交增值稅嗎

2022-03-02 03:54
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-03-02 03:58

你好正好順?lè)戳?上季度姐應(yīng)交稅費(fèi)~未交增值稅 繳納本月借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(已交增值稅)

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快賬用戶(hù)9558 追問(wèn) 2022-03-02 04:04

比如小規(guī)模企業(yè),下個(gè)月15號(hào)之前繳納這個(gè)月增值稅,是已交增值稅,如果是上個(gè)月,那就是未交增值稅,是這樣嗎

頭像
齊紅老師 解答 2022-03-02 04:09

是的你說(shuō)的是正確的

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你好正好順?lè)戳?上季度姐應(yīng)交稅費(fèi)~未交增值稅 繳納本月借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(已交增值稅)
2022-03-02
一般納稅人增值稅申報(bào)表上的“本期已繳稅額”,指的是本期實(shí)際繳納的增值稅稅額,包括當(dāng)月繳納的上一個(gè)月的增值稅和本月繳納的當(dāng)月的增值稅。 對(duì)于電子繳款憑證都是本月繳納上個(gè)月的增值稅這種情況,做賬時(shí)應(yīng)當(dāng)根據(jù)實(shí)際情況選擇使用“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金”或“未交增值稅”科目。 如果電子繳款憑證上明確注明了是繳納上個(gè)月的增值稅,則應(yīng)當(dāng)使用“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金”科目進(jìn)行賬務(wù)處理。這個(gè)科目的余額反映的是企業(yè)已經(jīng)繳納的增值稅稅額,與增值稅申報(bào)表上的“本期已繳稅額”相對(duì)應(yīng)。 如果電子繳款憑證上未明確注明了繳納的是哪個(gè)期間的增值稅,但根據(jù)實(shí)際情況可以判斷是繳納上個(gè)月的增值稅,則也應(yīng)當(dāng)使用“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金”科目進(jìn)行賬務(wù)處理。 如果電子繳款憑證上未明確注明了繳納的是哪個(gè)期間的增值稅,且根據(jù)實(shí)際情況也無(wú)法判斷是繳納哪個(gè)月的增值稅,則可以根據(jù)企業(yè)日常的增值稅納稅申報(bào)表和繳稅憑證進(jìn)行判斷,并選擇使用相應(yīng)的科目進(jìn)行賬務(wù)處理。
2024-02-02
你好: 說(shuō)計(jì)提也可以。 通常我們所說(shuō)的計(jì)提是 借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 計(jì)提工資 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬 計(jì)提折舊 借:管理費(fèi)用 貸:累計(jì)折舊等等 這種形式。 增值稅是將增值稅銷(xiāo)項(xiàng)與增值稅進(jìn)項(xiàng)的差額, 結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 都是應(yīng)交稅費(fèi)科目?jī)?nèi)的。(說(shuō)結(jié)轉(zhuǎn)更貼切些,也習(xí)慣把這個(gè)叫計(jì)提,知道是什么意思就可以了)
2021-02-01
沒(méi)有繳納的增值稅,未交增值稅可以有余額的
2021-07-14
您好 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款
2020-09-07
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