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如果上月的已繳稅金 ,上月交納時 : 借:應交稅費—應交增值稅(已交稅金) 貸:銀行存款 4、月末結(jié)轉(zhuǎn): 借:應交稅費-未交增值稅 貸:應交稅費—應交增值稅(已交稅金),老師這筆2筆分錄,是在什么情況下使用的,比如10月的繳納10月稅金嗎?可10月的稅不是11月申報的嗎?

2022-11-14 09:44
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-11-14 09:45

同學你好 你這個是預繳的吧

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快賬用戶7312 追問 2022-11-14 09:46

老師我沒接觸過預繳,可以說說嘛

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齊紅老師 解答 2022-11-14 09:51

?您好,預交增值稅借應交稅費――預交增值稅或已交增值稅 ?貸銀行存款

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快賬用戶7312 追問 2022-11-14 09:58

1.在什么情況下有預繳 為什么有的企業(yè)會有預繳,?2. 我平時11月份申報10月份的增值稅,我10月入賬,借;應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交增值稅-未交增值稅。 次月11月了 我就做一筆 借應交增值稅-未交增值稅 貸:銀行存款 這波操作對嗎

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齊紅老師 解答 2022-11-14 10:01

比如說預收賬款 或者建筑業(yè)異地經(jīng)營 這些都需要預繳的 2.對的

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同學你好 你這個是預繳的吧
2022-11-14
你好: 說計提也可以。 通常我們所說的計提是 借:所得稅費用 貸:應交稅費-應交所得稅 計提工資 借:管理費用 貸:應付職工薪酬 計提折舊 借:管理費用 貸:累計折舊等等 這種形式。 增值稅是將增值稅銷項與增值稅進項的差額, 結(jié)轉(zhuǎn)到應交稅費未交增值稅 都是應交稅費科目內(nèi)的。(說結(jié)轉(zhuǎn)更貼切些,也習慣把這個叫計提,知道是什么意思就可以了)
2021-02-01
那你這個分錄做有問題,留底稅額這個對應是抵減做,借轉(zhuǎn)出未交增值稅10 貸未交增值稅10 ,借未交增值稅10 貸銀行,不是直接未交增值稅20 ,要是說之前有多交增值稅,那這個對應就有涉及不一樣了,你沒有掛多交話,
2021-04-13
它是負債類科目,有余額很正常的呀,不要有強迫癥,
2022-09-03
已交稅金是當月交當月的,你應該用應交稅費未交增值稅。
2019-12-17
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