同學你好 你這個是預繳的吧
已交稅金是本月繳納上月應該繳納的增值稅,比如增值稅我是11月申報期繳納10月份的增值稅,這個是用已交稅金嗎?
增值稅不需要計提嗎? 1、計提時: 借:應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應交稅費-未交增值稅 2、下月交納時: 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款 3、如果上月的已繳稅金 ,上月交納時 : 借:應交稅費—應交增值稅(已交稅金) 貸:銀行存款 那請問這個分錄不就是增值稅計提嗎?我該聽那個呢?
老師,6月銷項稅額10萬,月末,是不是還有做轉(zhuǎn)出銷項稅額,①借 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 10萬 貸 應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅10萬 ② 借 應交稅費-應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅10萬 貸 應交稅費-未交增值稅 10萬 7月繳納的時候 借 應交稅費-未交增值稅 10萬 貸 銀行存款 10萬 是這樣嗎
老師,假如4月銷項100,進項60,應納稅額40 結(jié)轉(zhuǎn)進銷稅金的分錄對不? 借:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)40 貸:應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)40 5月份申報4月增值稅時,繳納增值稅額40 5月繳稅分錄 借:應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)40 貸:銀行存款40
增值稅稅額結(jié)轉(zhuǎn)大全(增值稅結(jié)轉(zhuǎn)) 結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額;借:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額; 借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 貸:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)應繳納增值稅借:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅 1、本月繳納上月的增值稅:借;應交稅費-未交增值稅 貸;銀行存款 2、本月繳納當月的增值稅:借;應交稅費-應交增值稅(已交稅金) 貸;銀行存款,老師這里面結(jié)轉(zhuǎn)進項,銷項是期末余額那個數(shù)字嗎
老師,金蝶上我錄完記賬憑證了,后續(xù)都需要做啥
老師美團平臺的錢一般是當月收入次月自己提現(xiàn),怎么做賬,先做其他應收款貸主營業(yè)務收入提現(xiàn)再做銀行存款,貸其他應收款嗎,
老師,銀行的結(jié)算卡主要是做什么用
老師,今天做題遇到一個疑問,為指定產(chǎn)品進行的研發(fā)活動,專利技術(shù)的折舊,什么時候計入生產(chǎn)成本,什么時候計入制造費用?圖一的答案是計制造費用,圖二這題是計入生產(chǎn)成本,一下記制造費用,一下記生產(chǎn)成本,到底寫哪個?
老師,咨詢個問題,關于退役士兵扣除的是指在2023年開始企業(yè)招聘退役士兵才能扣除嗎?如果是21年已經(jīng)招聘并簽訂合同了,也繳納社保了,24年匯算清繳還能按標準扣除嗎?
老師,煙酒店進茅臺酒,給我開的發(fā)票都是其它酒的名稱,我賣給客戶,客戶要求我開茅臺酒或者白酒可以嗎?我給客戶開其它酒,他不同意。
第7-10年的收入用了年金現(xiàn)值系數(shù),為什么還要乘以復利現(xiàn)值系數(shù)呢?
水果店成本45000毛利率25%我一個月做多少錢才能保本
水果店成本45000毛利率25%我一個月做多少錢才能保本
麻煩具體解釋下每個選項怎么增減變動的
老師我沒接觸過預繳,可以說說嘛
?您好,預交增值稅借應交稅費――預交增值稅或已交增值稅 ?貸銀行存款
1.在什么情況下有預繳 為什么有的企業(yè)會有預繳,?2. 我平時11月份申報10月份的增值稅,我10月入賬,借;應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交增值稅-未交增值稅。 次月11月了 我就做一筆 借應交增值稅-未交增值稅 貸:銀行存款 這波操作對嗎
比如說預收賬款 或者建筑業(yè)異地經(jīng)營 這些都需要預繳的 2.對的