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2月專票多開了,把所屬3月的票也開上了,現(xiàn)在要申報2月增值稅,發(fā)現(xiàn)這個問題,有哪些解決辦法?

2022-03-01 11:06
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-03-01 11:07

多開了,就要按多開的申報的,到時候3月在沖紅

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快賬用戶9200 追問 2022-03-01 11:30

可是實際收入并沒有開票數(shù)字那么對,申報的報表的收入會小于增值稅銷售收入,這怎么辦呢?

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齊紅老師 解答 2022-03-01 11:32

這個有差異沒有關(guān)系的額,

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快賬用戶9200 追問 2022-03-01 11:37

那么,下個月不沖紅,少開票,這樣可以嗎?因為沖紅后還要再重新開一遍,因為是應(yīng)該3月開的票,2月提前開了

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齊紅老師 解答 2022-03-01 11:40

可以按差額補開的額

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多開了,就要按多開的申報的,到時候3月在沖紅
2022-03-01
同學(xué)你好 當(dāng)期預(yù)繳的要填在當(dāng)期申報表內(nèi)的
2021-03-22
沒有辦法,進(jìn)項是勾選抵扣的。平臺上無法勾選。無法填報到進(jìn)項附表
2023-02-13
您好,只能認(rèn)證2月份的進(jìn)項稅發(fā)票,用于抵扣1月份的稅款。
2023-02-13
你開紅字發(fā)票信息表兒,對方開紅字發(fā)票。
2022-04-07
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