多開了,就要按多開的申報的,到時候3月在沖紅
2月所屬期在異地預(yù)繳增值稅1.1萬元,但是2月份沒有開票,2月所屬期申報也沒有申報,請問現(xiàn)在是要去改2月份的報表,還是可以在三月份所屬期一起申報呢?
2月專票多開了,把所屬3月的票也開上了,現(xiàn)在要申報2月增值稅,發(fā)現(xiàn)這個問題,有哪些解決辦法?
老師,我公司是一般納稅人,3月份開了一張專票,因為沒有進(jìn)項,所以申報增值稅的時候也繳納了稅款,但是我4月份的時候把這張發(fā)票沖紅了,也開具了別的專票,沖紅的這張發(fā)票跟我開具別的發(fā)票金額一致,所以4月就申報表是沒有收入的,然后因為3月那種發(fā)票沖紅了,我4月底的時候把3月份繳納的那個增值稅給申請退稅了,,現(xiàn)在我5月份申報表要把退稅的那個金額填在申報表哪里呢
老師請問22年12月我們開具了紅字發(fā)票信息表,但是沒有下載上傳開負(fù)數(shù)發(fā)票,然后23年1月申報22年12月增值稅是按實際開票申報,所得稅按減去紅字發(fā)票金額后申報,現(xiàn)在23年2月份才把負(fù)數(shù)發(fā)票開出來,我們公司報稅是不是有什么問題,這個問題應(yīng)該怎么解決
你好..麻煩有稅務(wù)高手幫忙解決一下嗎. 2023年1月份進(jìn)項不夠..要交20多萬的稅..原因是供貨商把發(fā)票開到別的公司了..現(xiàn)在他2月分給我開進(jìn)來..有辦法解決這個問題嗎.
咋建筑行業(yè)。怎么一會工程施工—人工費,一會應(yīng)付職工薪酬的
沒有報關(guān)手續(xù)的出口材料銷售,怎么收匯
小規(guī)模勞務(wù)公司可以選擇開3個點的勞務(wù)發(fā)票嗎
空壓機(jī)保養(yǎng)進(jìn)入什么科目
老師,現(xiàn)在查往來發(fā)現(xiàn)三年前的賬,有一張費用票,不小心輸錯數(shù)字,把5敲成2,少錄了3000金額。 能不能不從以前年度損益調(diào),直接做一筆紅字,一筆正數(shù),調(diào)平?
加工廠想精準(zhǔn)核算成本應(yīng)該怎么做?
老師,咨詢一下,2024年2季度所得稅季報的時候把兩輛車的賬面價值一次性稅前扣除了,現(xiàn)在匯算清繳要不要把2024年的折舊費調(diào)增上稅?2季度的時盈利了40多萬,但全年下來企業(yè)是虧損的這個折舊費是不是不用調(diào)增???
請問給客人贈送酒水 酒水成本沒有減導(dǎo)致毛利率高,上個月做了一筆借庫存商品總倉貸其他應(yīng)付款-酒水 借成本酒水貸庫存商品總倉這么做是對的嗎?
1~3月份累計利潤總額是負(fù)數(shù)的,那第一季度申報企業(yè)所得稅是不用繳納稅款的,對嗎?老師
找答疑的郭老師,謝謝
可是實際收入并沒有開票數(shù)字那么對,申報的報表的收入會小于增值稅銷售收入,這怎么辦呢?
這個有差異沒有關(guān)系的額,
那么,下個月不沖紅,少開票,這樣可以嗎?因為沖紅后還要再重新開一遍,因為是應(yīng)該3月開的票,2月提前開了
可以按差額補開的額