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Q

請問老師,公司改造廠房話費36000元,已付款,未開票,應該記入什么科目呢?

2022-02-26 17:26
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-02-26 17:28

您好,可以計入長期待攤費用

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快賬用戶8622 追問 2022-02-26 17:29

是借預付賬款 貸銀行存款,然后借長期待攤費用 貸預付賬款么

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快賬用戶8622 追問 2022-02-26 17:32

老師,長期待攤費用可以一次性攤銷么?

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齊紅老師 解答 2022-02-26 17:35

分錄是對的。不過你這邊金額不大。 如果修理費用沒達到固定資產原值的20%,金額過大可作為費用記入長期待攤費用,在不短于5年時間內攤銷。金額不大的直接記入當期費用,所得稅前直接扣除。

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快賬用戶8622 追問 2022-02-26 17:41

但是對方還沒有給我們開發(fā)票,這種情況該如何計入待攤費用呢?還是現在只記錄借預付賬款 貸銀行存款,等開了發(fā)票后再計入待攤費用?

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齊紅老師 解答 2022-02-26 17:41

還沒開票的話,就先做往來

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您好,可以計入長期待攤費用
2022-02-26
同學, 你好。這個可以先入預付賬款。 然后按月攤銷,計入到管理費用當中。
2021-08-08
你好 借 長攤待攤費用 貸銀行?
2021-08-18
你好 付款時 借:應付帳款 貸:銀行存款 每月攤 借:管理費用,制造費用,貨應付賬款 。 你到時收到發(fā)票 與你實際做賬的金額一致 就直接附你們分攤費用的 第一個月憑證后面就行了。 票來了沒有金額差異不在單獨做賬了
2021-03-18
你好? ? ? ?。? 1.? ? 已經付了未開票的:借在建工程貸銀行存款? ?完工借固定資產貸在建工程? ?這個是暫估的金額? 。如果收到發(fā)票有差異 在做調整? ? 固定資產分錄? ? 2.? 未付款未開票的話 。 借在建工程貸應付賬款 。完工 :借固定資產貸在建工程? ?也是暫估的金額 。 收到發(fā)票有差異在做調整? ?
2021-03-03
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