你好,這個(gè)你可以計(jì)入到管理費(fèi)用。
老師好,我們工程公司按揭購(gòu)入固定資產(chǎn)448萬(wàn),4月份付了一部分首付款,5月簽合同辦按揭,8月份給我們開(kāi)了448萬(wàn)的發(fā)票。請(qǐng)問(wèn)固定資產(chǎn)啥時(shí)候入賬開(kāi)始計(jì)提折舊?需要暫估入庫(kù)再計(jì)提折舊還是直接計(jì)提折舊等8月發(fā)票開(kāi)回來(lái)的時(shí)候做固定資產(chǎn)
老師,公司8月份買(mǎi)了一臺(tái)電腦并使用,但經(jīng)理11月份才報(bào)銷(xiāo),請(qǐng)問(wèn)做固定資產(chǎn)卡片做什么時(shí)候的呢?折舊從什么時(shí)候開(kāi)始呢
老師,新公司5月份成立,并購(gòu)買(mǎi)了生產(chǎn)用設(shè)備固定資產(chǎn)一批,6月份公司還沒(méi)有開(kāi)始試生產(chǎn),請(qǐng)問(wèn)老師6月份計(jì)提折舊計(jì)入制造費(fèi)用還是管理費(fèi)用?計(jì)入制造費(fèi)用折舊費(fèi)的話(huà)什么時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本呢?
老師,我們公司之前的賬是代賬會(huì)計(jì)做的,廠房是自建的,去年五月就已經(jīng)生產(chǎn)了,可是廠房這些固定資產(chǎn)沒(méi)有計(jì)提過(guò)折舊,按正常投入生產(chǎn)了,就應(yīng)該計(jì)提折舊,外賬會(huì)計(jì)說(shuō)見(jiàn)到驗(yàn)收?qǐng)?bào)告才結(jié)轉(zhuǎn)至固定資產(chǎn),再計(jì)提折舊。應(yīng)該不是這樣的吧
老師,我們公司是自建廠房,房產(chǎn)證件已經(jīng)辦下來(lái)了,但是沒(méi)有看到竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告,去年五月份也已經(jīng)投產(chǎn)了,之前的代賬會(huì)計(jì),說(shuō)沒(méi)有竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告,就沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn),一直也沒(méi)有計(jì)提折舊,說(shuō)結(jié)轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn),又要交房產(chǎn)稅,想問(wèn)問(wèn),這樣子處理合適嗎?
我們是一個(gè)個(gè)體戶(hù),定期定額,做園林綠化工程,現(xiàn)在有一個(gè)項(xiàng)目是包工包料,要求我們開(kāi)具種植土的發(fā)票,可以開(kāi)嗎?
沒(méi)有達(dá)到個(gè)稅繳納的標(biāo)準(zhǔn)需要申報(bào)個(gè)稅嗎
8 月添加社保,交了社保,那申報(bào)個(gè)稅是從這月開(kāi)始還是上月開(kāi)始?
哪些是直接稅,哪些是間接稅
企業(yè)所得稅計(jì)提時(shí)的會(huì)計(jì)分錄
作為財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人,需要負(fù)什么責(zé)任?
員工在公司沒(méi)有領(lǐng)工資,簽了留職停薪協(xié)議,然后社保費(fèi)包含公司部分都由她個(gè)人承擔(dān),員工把社保費(fèi)轉(zhuǎn)賬到公司,應(yīng)該怎么做賬
你好老師,我公司7月份開(kāi)了一張專(zhuān)票,但是9月份涉及到潤(rùn)滑油稅務(wù)局讓把這張票紅沖了,對(duì)方公司可能已經(jīng)抵扣認(rèn)證了這樣票,稅務(wù)局下班的時(shí)候著急讓我紅沖我就沖了,給對(duì)方公司聯(lián)系也沒(méi)聯(lián)系上人,這樣會(huì)不會(huì)造成很?chē)?yán)重的問(wèn)題啊
老師其他流動(dòng)資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認(rèn)證抵扣,怎么做分錄呢?
8月公司也開(kāi)票然后進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng),9月做進(jìn)項(xiàng)抵扣有1000多留抵稅額,那我8月還要計(jì)提應(yīng)交稅費(fèi)嗎,
老師那要是生產(chǎn)了呢做什么科目
你好這個(gè),這個(gè)計(jì)入到制造費(fèi)用。
意思就是生產(chǎn)前做管理費(fèi)用,生產(chǎn)開(kāi)始后做制造費(fèi)用是嗎?
你好,是的,就是這個(gè)意思。