您好 收到時(shí) 借:受托加工物資 貸:
老師好,委托加工分錄收回委托加工產(chǎn)品:借庫(kù)存商品 貸委托加工物資-原材料 委托加工物資-加工費(fèi) ,但是加工回來(lái)的物料我們還要發(fā)到產(chǎn)線去做成成品,此時(shí)貸方應(yīng)該怎么設(shè)置
老師你好! 我企業(yè) 給供應(yīng)商加工 設(shè)委托加工物資 對(duì)吧 那對(duì)方收到我司的 加工材料 以及對(duì)方加工完工后的 分錄 改如何入賬呢 我指的是 加工方
我司提供原材料委托制造廠商加工商品,然后對(duì)方開(kāi)加工后的商品相當(dāng)于供應(yīng)商給我司,這樣可以嗎?怎么做賬呢
老師你好,我們公司找其他公司加工了一批材料,對(duì)方開(kāi)了加工費(fèi)的發(fā)票,我要按:委托加工物資(發(fā)出商品、加工費(fèi)),結(jié)轉(zhuǎn)庫(kù)存來(lái)做帳是吧?
郭老師 我們委托加工 借委托加工物資 貸原材料 然后對(duì)方加工完給我們送回入庫(kù) 借庫(kù)存商品貸委托加工物資 那么對(duì)方給我們開(kāi)來(lái)發(fā)票了怎么體現(xiàn)欠加工費(fèi)呢,
老師,公司倉(cāng)庫(kù)房租不給開(kāi)票可以對(duì)公轉(zhuǎn)賬嗎?
老師,應(yīng)發(fā)工資是6500,社保合計(jì)575.12,公積金350,中秋補(bǔ)貼206.18,個(gè)稅23.43。實(shí)發(fā)5757.63。公司說(shuō)中秋發(fā)200元過(guò)節(jié)費(fèi),按稅后200給到我們,那稅前的206.18,是怎么算出來(lái)的?
老師您好,適應(yīng)能力強(qiáng)跟誰(shuí)都能相處是什么意思
您好老師 目前公司只有工資與差旅費(fèi) 是不是報(bào)稅(電子稅務(wù)局里面的企業(yè)所得稅季度申報(bào))( 如圖3里面的營(yíng)業(yè)收入與營(yíng)業(yè)成本) 這個(gè)二個(gè)項(xiàng)目都是填利潤(rùn)表里面的0(如圖1) 這樣對(duì)不對(duì)(都是填利潤(rùn)表里面的)?
你好,我今天在核對(duì)往來(lái)的時(shí)候發(fā)現(xiàn)一張2022年的發(fā)票沒(méi)有入賬,是購(gòu)買(mǎi)原材料的,這個(gè)原材料還能入原材料么?要如何做賬
個(gè)人租車(chē)12000的租車(chē)協(xié)議,是要先減800元。 還是不含稅價(jià)格減了不含稅乘以20%
老師好,我們公司在外面開(kāi)來(lái)3個(gè)點(diǎn)的專(zhuān)票,對(duì)方跟我們要5.5的稅點(diǎn),這個(gè)合理嗎
A公司和B公司是關(guān)聯(lián)公司,我公司向B公司采購(gòu)貨物,支付方式為,我公司支付30000元給A公司,A公司作為承兌人出具商業(yè)承兌匯票,票面金額為31000元,差額1000元為返利,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)業(yè)務(wù)分錄怎么做?
老師,企業(yè)租入一年以上的土地使用權(quán)如何賬務(wù)處理。
老咨詢下,公司是小規(guī)模納稅人,第三季度不含稅開(kāi)票金額是311萬(wàn),10月份開(kāi)始要申報(bào)第三季增值稅和附加稅,有啥注意點(diǎn),開(kāi)票金額遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)30萬(wàn) 存在什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)不呢