你好 是的,要按照委托加工物資來做賬

老師好,委托加工分錄收回委托加工產(chǎn)品:借庫存商品 貸委托加工物資-原材料 委托加工物資-加工費(fèi) ,但是加工回來的物料我們還要發(fā)到產(chǎn)線去做成成品,此時貸方應(yīng)該怎么設(shè)置
你好..我們是加工企業(yè)..自己買原材料..發(fā)給給的工廠.給我們開加工費(fèi)發(fā)票..我們收回成品..賣 你幫我看一下..我的附件好著嗎 發(fā)出委托加工商品..后附是領(lǐng)料單.. 加工費(fèi)后面附對方給我們的銷售單..對賬單 沒有商品入庫.. 直接結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:委托加工費(fèi)-原材料 -加工費(fèi) 這筆后面什么都沒附
老師,你好,我們委托其他公司加工,回來產(chǎn)品,借,委托加工物質(zhì)5萬,貸原材料5萬,借,委托加工費(fèi)2萬,貸應(yīng)付賬款,回來產(chǎn)品,借庫存8萬,貸,委托加工費(fèi)2,委托加工物質(zhì)5,有一萬的差額怎么處理呢
老師,我們委托藥廠生產(chǎn)藥品,3月份付了加工費(fèi),但是還沒有收到加工費(fèi)的發(fā)票,產(chǎn)品也完工入庫了,3月份也銷售了藥品,但是我們從委托加工物資轉(zhuǎn)入庫存商品只有原材料的金額,加工費(fèi)沒有發(fā)票怎么入庫存商品
老師你好,我們公司找其他公司加工了一批材料,對方開了加工費(fèi)的發(fā)票,我要按:委托加工物資(發(fā)出商品、加工費(fèi)),結(jié)轉(zhuǎn)庫存來做帳是吧?
老師,供應(yīng)商的貨款,對方要求我們的對公賬戶轉(zhuǎn)給他私人賬戶,這個要怎么操作
公司給員工繳的單位社保,記到管理費(fèi)用吧,在利潤表里管理費(fèi)用本年累計
公司買進(jìn)一輛二手車,花8000元,在本月又8000元賣了,不涉及折舊,這種情況,咋做賬。我首先做借:固定資產(chǎn)清理8000,貸:固定資產(chǎn)8000,然后又借:銀行存款8000,貸:固定資產(chǎn)清理8000,再往下還咋寫分錄,或者有簡單點(diǎn)的處理方式嗎
老師,公司一般納稅人1:通行費(fèi)普票上有車牌號碼,2:飛機(jī)票、高鐵普票上有姓名,這兩種普票能作價稅分離抵進(jìn)項(xiàng)稅額?此人,在公司沒有參保
我問一下,如果我們公司一個進(jìn)項(xiàng)合同是含稅,價格是22275元,然后銷售出去是不含稅,價格是21227,這樣是會虧嗎?還是說后期可以抵稅,不會虧,過幾天要算利潤表了,我懵了
老師,開票加稅點(diǎn)是乘以1.08還是除以0.92?
老師,公司有很多小額零星采購都開不了發(fā)票,要怎么處理稅前可以扣除
如何注冊公司,怎么走流程?
無償贈送視同銷售是指貨物嗎?如果一種虛擬的東西贈送的話算無償贈送嗎
老師,我們買回來的東西再賣出去,開票時稅收編碼及名稱規(guī)格要跟買回來時開票的稅收編碼和名稱規(guī)格必須一致嗎

