加工費 借委托加工物資 貸應付賬款 支付加工費借應付賬款 貸銀行存款

老師我們單位委托別人給我們加工,發(fā)走原材料的時候記借委托加工物資,貸原材料,那什么時候記委托加工物資的減少呢?
老師好,委托加工分錄收回委托加工產(chǎn)品:借庫存商品 貸委托加工物資-原材料 委托加工物資-加工費 ,但是加工回來的物料我們還要發(fā)到產(chǎn)線去做成成品,此時貸方應該怎么設置
老師,我們發(fā)一批原材料和紙箱過去加工半產(chǎn)品,半成品分為面殼底殼,那我借委托加工物資~半成品面殼,委托加工~半成品底殼,貸原材料,周轉(zhuǎn)材料,支付加工費,借委托加工物資貸應付賬款,收回:借庫存商品~半成品面殼,庫存商品~半成品底殼,貸委托加工物資,是這個樣嗎
直接用于出售(不高于受托方計稅價) (1)發(fā)出委托加工材料 借:委托加工物資 貸:原材料 (2)支付加工費和稅金 借:委托加工物資 應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款 (3)加工完成,收回委托加工材料 借:庫存商品 貸:委托加工物資 請問原材料怎么平賬 是受托廠家開票后進委托加工物資賬戶里嗎
經(jīng)營紡織成品銷售,入庫的時候借原材料貸銀行存款 發(fā)給對方,借委托加工物資, 貸原材料 支付的加工費,借委托加工物資,貸銀行存款, 收回來借庫存商品貸委托加工物資。是不是只要把委托加工物資結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品的那些商品結(jié)轉(zhuǎn)成主營業(yè)務成本
本月增值稅需要納稅,然后本月又申報了退稅,我生產(chǎn)企業(yè),沒有那么多進項無法退稅,就是免抵稅了,這部分需要繳納附加稅么,也在本月繳納,還是下月繳納
快賬財務軟件,如何一次性導出多年明細賬
老師,未開票收入的分錄怎么寫?
招聘來的主播外包給第三方平臺,稅務局不認可這部分招聘費要調(diào)出來,招聘費也包含我們公司的員工屬于混合,那我們怎么說能合理,有沒有什么文件
老師,8月屬期有預繳,但是機構(gòu)所在地申報表8月屬期沒有填預繳,填在了9月屬期,10月申報比對說本年累計數(shù)不符是什么原因
老師,您好,請問下我們是小單位,老板有點質(zhì)問的意思,說她在外面學習了,說做預算,意思是我們?yōu)槭裁礇]有做預算?我不知道該怎么回答她
老師您好,請問下制造費用什么時候用工時分攤什么時候用產(chǎn)量分攤?
老師,本月有進項稅沒有銷項稅,這進項稅當月勾選留抵,需要怎么做賬務處理?
老師電子稅務局取消原來的辦稅員換新的辦稅員怎么操作?
核定征收的收入怎么確定
那就是對方把材料拉走時10萬 借委托加工物資 貸原材料 然后把貨拉回來對方開票28萬 借庫存商品38萬 貸委托加工物資10萬+28 老師委托加工物資還用設置二級明細嗎 委托加工物質(zhì)-材料 委托加工物質(zhì)-加工費
老師這個分錄也不對沒有體現(xiàn)出欠服裝加工的款
你好,因為你沒有做加工費呀,你哪里費呀?28萬你哪里寫啦? 寫不寫都可以,二級科目自己選擇,
你上面的這個賬務處理你委托加工物資余額,現(xiàn)在是在貸方28萬。
老師我好像知道怎么弄了您幫我看看 1.發(fā)出材料 借委托加工物資10萬 貸原材料10萬 2.收到開的加工服裝費 借委托加工物資30萬 貸應付賬款-某某公司30萬 3.產(chǎn)品送來入庫 借庫存商品40萬 貸委托加工40萬
借委托加工物資10萬 貸原材料, 借委托加工物資貸應付賬款28萬 借庫存商品貸委托加工物資38
還有哪一個不明白的,圈起來,
老師明白了,就是這個委托加工出的材料就直接來個出庫單就行是吧,然后送來產(chǎn)品后就直接來個入庫單,跟這個加工費發(fā)票附在一起就行是吧
可以的,可以這么做的
老師員工自己的手機話費發(fā)票可以報銷嗎,還是在工資表里整個通訊費補助呢
你好,每個月都有的話,做補助做工資里面就可以的。
老師如果拿員工抬頭的發(fā)票報銷可以嗎
可以的,但是得做福利費也得交個稅的