加工費(fèi) 借委托加工物資 貸應(yīng)付賬款 支付加工費(fèi)借應(yīng)付賬款 貸銀行存款
老師我們單位委托別人給我們加工,發(fā)走原材料的時候記借委托加工物資,貸原材料,那什么時候記委托加工物資的減少呢?
老師好,委托加工分錄收回委托加工產(chǎn)品:借庫存商品 貸委托加工物資-原材料 委托加工物資-加工費(fèi) ,但是加工回來的物料我們還要發(fā)到產(chǎn)線去做成成品,此時貸方應(yīng)該怎么設(shè)置
老師,我們發(fā)一批原材料和紙箱過去加工半產(chǎn)品,半成品分為面殼底殼,那我借委托加工物資~半成品面殼,委托加工~半成品底殼,貸原材料,周轉(zhuǎn)材料,支付加工費(fèi),借委托加工物資貸應(yīng)付賬款,收回:借庫存商品~半成品面殼,庫存商品~半成品底殼,貸委托加工物資,是這個樣嗎
直接用于出售(不高于受托方計稅價) (1)發(fā)出委托加工材料 借:委托加工物資 貸:原材料 (2)支付加工費(fèi)和稅金 借:委托加工物資 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 貸:銀行存款 (3)加工完成,收回委托加工材料 借:庫存商品 貸:委托加工物資 請問原材料怎么平賬 是受托廠家開票后進(jìn)委托加工物資賬戶里嗎
經(jīng)營紡織成品銷售,入庫的時候借原材料貸銀行存款 發(fā)給對方,借委托加工物資, 貸原材料 支付的加工費(fèi),借委托加工物資,貸銀行存款, 收回來借庫存商品貸委托加工物資。是不是只要把委托加工物資結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品的那些商品結(jié)轉(zhuǎn)成主營業(yè)務(wù)成本
公司搬遷,重新購買一批辦公桌椅、柜子??們r8萬,但是單張桌子、單個柜子不高于1000元,應(yīng)該記哪個科目
億企財稅和金蝶用友一個都是記賬軟件嗎?
將自產(chǎn)產(chǎn)品賺送,無同類銷售價格,成本為13000元,成本利潤率為10%,為何算銷項稅是13000*(1+10%)*13%,成本+利潤是含稅價,怎么直接乘以13%算稅額呀?稅額應(yīng)該是不含稅價(成本價)直接?稅率呀?
之前財務(wù)都是找代賬公司,記得代賬公司每月要申報,這次自己學(xué)習(xí)財務(wù)老師讓我學(xué)稅務(wù)實(shí)操,所以除了學(xué)習(xí)個稅實(shí)操外,還要學(xué)習(xí)什么,需要每月申報的都有哪些內(nèi)容
銀行端口收匯申報的a,產(chǎn)品,實(shí)際上收的錢是包含了abc三個產(chǎn)品,三個報關(guān)單,這樣會影響收匯嗎。同時會不會影響退稅呢?
銀行端口收匯申報的a,產(chǎn)品,實(shí)際上收的錢是包含了abc三個產(chǎn)品,三個報關(guān)單,這樣會影響收匯嗎?
老師您好,不想聊天,別人又說不與人溝通
老師,這家公司是小規(guī)模,查詢本季度累計開具發(fā)票金額是不是296099.99+2960.99=299060.98。是這樣查詢統(tǒng)計的嗎?
老師我想問一下,我失業(yè)一年,醫(yī)療保險斷檔,然后7月找到工作,我單位給我續(xù)上了醫(yī)療,顯示8月已經(jīng)繳費(fèi),但是我9月份查我的個人醫(yī)療,應(yīng)該打入個人的那比醫(yī)療錢,沒有到個人賬戶,怎么回事呢,現(xiàn)在個人的醫(yī)療余額還是零
老師,公司倉庫房租不給開票可以對公轉(zhuǎn)賬嗎?
那就是對方把材料拉走時10萬 借委托加工物資 貸原材料 然后把貨拉回來對方開票28萬 借庫存商品38萬 貸委托加工物資10萬+28 老師委托加工物資還用設(shè)置二級明細(xì)嗎 委托加工物質(zhì)-材料 委托加工物質(zhì)-加工費(fèi)
老師這個分錄也不對沒有體現(xiàn)出欠服裝加工的款
你好,因為你沒有做加工費(fèi)呀,你哪里費(fèi)呀?28萬你哪里寫啦? 寫不寫都可以,二級科目自己選擇,
你上面的這個賬務(wù)處理你委托加工物資余額,現(xiàn)在是在貸方28萬。
老師我好像知道怎么弄了您幫我看看 1.發(fā)出材料 借委托加工物資10萬 貸原材料10萬 2.收到開的加工服裝費(fèi) 借委托加工物資30萬 貸應(yīng)付賬款-某某公司30萬 3.產(chǎn)品送來入庫 借庫存商品40萬 貸委托加工40萬
借委托加工物資10萬 貸原材料, 借委托加工物資貸應(yīng)付賬款28萬 借庫存商品貸委托加工物資38
還有哪一個不明白的,圈起來,
老師明白了,就是這個委托加工出的材料就直接來個出庫單就行是吧,然后送來產(chǎn)品后就直接來個入庫單,跟這個加工費(fèi)發(fā)票附在一起就行是吧
可以的,可以這么做的
老師員工自己的手機(jī)話費(fèi)發(fā)票可以報銷嗎,還是在工資表里整個通訊費(fèi)補(bǔ)助呢
你好,每個月都有的話,做補(bǔ)助做工資里面就可以的。
老師如果拿員工抬頭的發(fā)票報銷可以嗎
可以的,但是得做福利費(fèi)也得交個稅的