同學(xué)你好 ,是你沒(méi)有開(kāi)發(fā)票給到客戶是這樣嗎,
請(qǐng)問(wèn)老師 我們?cè)?月底開(kāi)具的發(fā)票 并且確認(rèn)了收入當(dāng)時(shí)做的是 借 應(yīng)收賬款 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 然后8月初收到了款項(xiàng) 借銀行存款 貸 應(yīng)收賬款 但是8月初發(fā)現(xiàn)發(fā)票開(kāi)具錯(cuò)誤 紅沖了(普通發(fā)票) 請(qǐng)問(wèn)老師 8月份的賬務(wù)怎么處理呢?
老師您好,我在6月給對(duì)方開(kāi)發(fā)票,分錄是借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅。當(dāng)月收到對(duì)方轉(zhuǎn)來(lái)的款項(xiàng)分錄是借銀行存款 貸應(yīng)收賬款,現(xiàn)在10月對(duì)方說(shuō)他們轉(zhuǎn)錯(cuò)了 應(yīng)該從另外一個(gè)賬戶轉(zhuǎn)出來(lái) 然后我就退回了 現(xiàn)在是我做了退回的分錄借應(yīng)收賬款(紅字)貸銀行存款 ,但是還產(chǎn)生了一筆手續(xù)費(fèi)10元,我不知道怎么做。麻煩您說(shuō)下 謝謝老師
你好,老師,本月我公司紅沖一筆營(yíng)業(yè)收入,之前做的分錄是: 1、銷售業(yè)務(wù)收入 借:應(yīng)收賬款-XX貿(mào)易公司 184031.13 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 162859.41 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)產(chǎn)增值稅-銷項(xiàng)稅額21171.72 2、本月紅沖 我做分錄:紅沖銷售收入 借: 應(yīng)收賬款- XX貿(mào)易公司 -184031.13 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 -162859.41 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)產(chǎn)增值稅-銷項(xiàng)稅額-21171.72 3、本月重新開(kāi)具發(fā)票 借:應(yīng)收賬款- XX貿(mào)易公司 148007.13 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 130979.76 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)產(chǎn)增值稅-銷項(xiàng)稅額 17027.37 現(xiàn)在我生產(chǎn)報(bào)表之后,資產(chǎn)總額不平,相差的金額就銷項(xiàng)稅額的金額4144.35
老師你 好,請(qǐng)你幫我看看在12月我確認(rèn)收入并結(jié)轉(zhuǎn)后,有一筆銷項(xiàng)稅,但是在1月收到款時(shí),對(duì)方A貨暫時(shí)不開(kāi)發(fā)票,以后集中開(kāi),我就把12月的借應(yīng)收賬款 ,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅做了紅沖。但是2月了這筆稅還在,老師我不知道哪里出問(wèn)題了。
老師請(qǐng)問(wèn),我四月份銷售貨物出去,做賬是 借:應(yīng)收賬款 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(銷項(xiàng)稅) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 但是我需要給對(duì)方開(kāi)專票,我 4月沒(méi)開(kāi),5 月才開(kāi)的票,那我 5 月的時(shí)候應(yīng)該怎么做賬呢?需要把 4 月的這筆銷售分錄先紅沖掉嗎?然后再按照這個(gè)分錄在 5 月份重新寫一筆嗎?
老師,我現(xiàn)在要做企業(yè)新購(gòu)買下來(lái)的的公司5月到現(xiàn)在的財(cái)務(wù)賬,公司有進(jìn)銷存系統(tǒng)但是因?yàn)樾沦I下來(lái)的公司的公戶還沒(méi)辦呢,所有的進(jìn)出流水都是和總公司的貨款混在一起存入總公司的公戶里了,而且我們收款是去客戶那里用個(gè)人微信或者現(xiàn)金收款。目前的憑證只有收據(jù)和進(jìn)銷存系統(tǒng)上的數(shù)據(jù),我應(yīng)該怎么做賬呀?
老師能不能發(fā)我一份匯算清繳那一套表一般納稅人的。我想學(xué)習(xí)學(xué)習(xí),37張表吧。學(xué)堂那里能有呢
老師,請(qǐng)問(wèn)下,車輛購(gòu)置稅,是由公司幫客戶繳納嗎?還是客戶自己去稅務(wù)局繳稅呢?
老師好,目前工作好找嗎
帶料加工金項(xiàng)鏈,(沒(méi)有同類金銀銷售價(jià)格價(jià)格)。受托加工方只提供輔材,收取加工費(fèi),在計(jì)算増值稅與消費(fèi)稅組成計(jì)稅價(jià)格有什么不同?(消費(fèi)者提供供的金項(xiàng)鏈價(jià)格1萬(wàn),加工費(fèi)500元,輔材300元)
老師如果對(duì)方虛開(kāi)發(fā)票了。我們?nèi)〉昧诉M(jìn)賬。都有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)麻煩詳細(xì)給我說(shuō)下謝謝
老師,我雖然有證,但是從來(lái)沒(méi)有真的開(kāi)始做過(guò)帳,EⅩCe|,不會(huì),這幾天我應(yīng)該先學(xué)什么,我要從那里開(kāi)始,無(wú)頭無(wú)路的?
老師,請(qǐng)問(wèn)員工一下發(fā)3個(gè)月工資(5000元/月),如果正常發(fā)不用扣個(gè)稅,這樣一次發(fā)要扣個(gè)稅嗎?
您好~咨詢下【A公司接受B公司(非股東)捐贈(zèng)的庫(kù)存商品一批,取得增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款10萬(wàn) 元、稅額1.3萬(wàn)元,A公司直接將受贈(zèng)金額全部計(jì)入了“資本公積”賬戶核算】。會(huì)計(jì)處理錯(cuò)誤。想知道,一般什么時(shí)候可以計(jì)入資本公積這個(gè)科目?
老師沒(méi)有發(fā)票,購(gòu)買一些亂七八糟的生活用品一大推都是小額零星支出,記一筆業(yè)務(wù)可以嗎?
是的,暫時(shí)不開(kāi)票,下次開(kāi)票的時(shí)候補(bǔ)稅款這樣
同學(xué)你好, 1、借:應(yīng)收賬款---暫估收入 ? ? ? ? ? ? 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ? ? ? ? ? ? ?應(yīng)繳稅費(fèi)----應(yīng)交增值稅---銷項(xiàng)稅額 2、次月沖回: ? ? ? ? ? 借:應(yīng)收賬款---暫估收入??? (負(fù)數(shù)或紅數(shù)) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入?????? (負(fù)數(shù)或紅數(shù)) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 應(yīng)繳稅費(fèi)----應(yīng)交增值稅---銷項(xiàng)稅額???? (負(fù)數(shù)或紅數(shù)) 3、根據(jù)開(kāi)發(fā)票的正確去掛帳就可以了;
這筆我是已經(jīng)沖了,但是不知道為什么還是這樣的
同學(xué)你好,你沖銷后,只是把你暫估的沖掉了,同時(shí),還要再掛帳一筆正確的應(yīng)收帳款上去;
最后一張就是正確的呀 ,就沒(méi)有銷項(xiàng)稅了,是不是結(jié)轉(zhuǎn)的 也要沖
同學(xué)你好,你掛帳收入,銷項(xiàng)稅額也有數(shù)據(jù),和你之前的方式是一樣的,怎么后面就沒(méi)有這個(gè)銷項(xiàng)稅額了呢,
不開(kāi)票了
同學(xué)你好,不開(kāi)票了,你分錄也要做收入、銷項(xiàng)稅額出來(lái)呀,
不開(kāi)票都沒(méi)有銷項(xiàng)稅了