你好,寫體育用品,然后需要清單的
我們的稅收編碼是體育用品,有個客戶開票想要不開明細,就是體育產(chǎn)品下面不寫足球網(wǎng),籃球網(wǎng)等的明細,直接寫體育用品可以嗎
老師你好,請問我們報關(guān)單上成交方式是C&F,我必須要轉(zhuǎn)換成Fob離岸價,也就是報關(guān)單上的金額減去運費,才可以申報退稅是嗎老師。如果一個報關(guān)單上有5種商品,我是運費初以5,每件商品平均分攤運費是嗎老師。還是具體怎么操作,麻煩告知下,謝謝。還有那個出口退稅明細表,如果沒開發(fā)票,那個發(fā)票號碼沒有,那我怎么填寫號碼呢老師。還是發(fā)票號碼我隨便編一個也可以,謝謝老師
老師好 我想問一下 2023年小規(guī)模未開發(fā)票收入202550元,是不是不用繳稅呢?1個季度是30萬元免征額對嗎?還有填報增值稅申報表時,只是需要填寫1列11行(小微企業(yè)免稅銷售額)就可以了嗎?還用不用填上增值稅減免稅申報明細表,如果需要填寫,請問減稅性質(zhì)代碼及名稱選擇哪個?具體的
終端銷售,客戶買了我們幾個產(chǎn)品,想抵稅用的 讓我們開用品一批,但是不開具體明細,如果對方抵扣了,對我們有沒有影響。這種發(fā)票按道理他們不可以抵扣的
老師,我有個個體戶,經(jīng)營范圍如下: 一股項目:工業(yè)設(shè)計服務(wù):光面設(shè)計:廣告設(shè)計、代理;信息技術(shù)咨詢服務(wù);五金產(chǎn)品研發(fā);技術(shù)服務(wù)、技不開發(fā)、技術(shù)咨詢、技木交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;家具安裝和維修服務(wù)。家用電器安裝服務(wù):信息咨詢服務(wù) (不含許可類信息咨詢服務(wù)):專業(yè)設(shè)計服務(wù)。現(xiàn)在需要個體戶給一個出口企業(yè)開發(fā)票,合同寫的是研發(fā)籃球架升降技術(shù),我開什么名目,咨詢費,技術(shù)費或者其他什么,稅率多少?
小規(guī)模公司,去年進貨成本3000元,做了3000的庫存商品,每個月銷售時記銷售成本300元,這個月,沒有進貨,在賬面上的作為成本的庫存商品已經(jīng)沒有了,但是實際上,原材料還在,這個月在銷售的實際庫存還在,但是賬面上已經(jīng)每個月扣除成本300元扣完了,現(xiàn)在銷售貨還用記成本嗎
汽車修理廠,買的草帽,手套怎么寫分錄
老師,以公司名義購買股份款,支付那個轉(zhuǎn)讓費記什么科目啊
計提所得稅需要附原始憑證嗎?附啥呀?
你好 留抵抵欠 需要之前有留抵稅額嗎 我們之前做了很多的無票收入 這月進項不夠了 應(yīng)該怎么處理
老師,如果電腦桌面有原來的財務(wù)軟件沒有盤的那種,可以更換顯示器用嗎
老師好,銷售給客戶產(chǎn)品,銷售價格里含著運費,我們這邊代墊的,微信支付給司機的,怎么做賬?
老師,請問提供勞務(wù)外包服務(wù)取得收入需要交印花稅嗎?
小規(guī)模公司,進貨3千元,做了3千元的庫存商品,每個月銷售時記銷售成本300元,這個月,沒有進貨,賬面上的作為成本的庫存商品已經(jīng)沒有了,但是實際上,原材料還在,這個月在銷售的時候成本繼承零可以嗎?
24年代賬公司把非股東轉(zhuǎn)入的款項計入了實收資本,25年4月他們發(fā)現(xiàn)并轉(zhuǎn)出了,記為的其他應(yīng)付款,代賬公司把24年營業(yè)賬簿印花稅發(fā)起退稅,但他沒更正24年財務(wù)報表年報,直接申請了營業(yè)賬簿印花稅退稅,沒有審批通過,現(xiàn)在需要怎么處理,填完2季度財務(wù)報表,重新申請退稅嗎,在退稅申請里說明白
不寫清單不行嗎
寫體育用品,然后需要清單的
現(xiàn)在所有的開票都不能直接大類不,必須要有明細不
你好,對的,你的理解是對的