你好;? 你們這個采購的金額大嗎? 你們進項稅夠抵扣嗎?
老師,請問我們采購了一批鋼材,貨收到了,對方開具的發(fā)票和清單也收到,但是清點的時候發(fā)現(xiàn)少了些材料,跟對方說了扣減3500元,那這樣的話賬務該怎么處理呢?
老師,我遇到一個換算題,一直沒明白個中的換算由來!題目是這樣的,100元的含稅專票13%稅率等于多少的3%稅率的專票!如果對方不開票的情況下,什么樣的價格對于企業(yè)來說相對劃算? 請老師細致講解一下,謝謝老師
老師請問下,公司遇到采購材料,但是對方說不開專票550元,開專票820元,請問那兒個劃算呀,具體怎么算呢
老師,請問一下我公司是勞務派遣輸出方,發(fā)票全額6%開具專票。比如:工資5000,社保1000,服務費100。開具發(fā)票(專票)金額不含稅6100元,含稅6466元。對方不接受發(fā)票,說是我額外收了6個點的稅費,應該開具6100元的發(fā)票。請問一下這種情況我應該怎么處理
老師您好,請問老師,我們采購,對方提供專票3%的發(fā)票,總額是20000,然后我們要求對方開具13%給我們,他們給我們在20000基礎(chǔ)上再加2000元,那么我們劃算不,應該付多少錢給對方
這兩種做賬方式。有什么區(qū)別?
租賃業(yè)務中。為什么租入設(shè)備的運輸費、安裝費計入使用權(quán)資產(chǎn)。而租入辦公樓,對辦公樓的裝修費卻計入的是長期待待攤費用,這是為什么?
我們購買商品,收到貨有壞的給賣家退回去了,分錄要怎么做
老師,請問聘請聾啞人士,殘疾人,公司在國家那些政策上是可以申請的?。?/p>
老師好,請教您個問題呢?就是房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)尾盤銷售,2024年12月預收了一部分錢,但因為有些問題沒解決,就暫時沒有備案,就沒有申報增值稅,今年7月開具發(fā)票繳納增值稅,合同都簽訂了,客戶還有60萬沒付,沒付的60萬領(lǐng)導要求收到錢才申報繳納增值稅,那我收入要全額結(jié)轉(zhuǎn)嗎?還是匹配已申報的增值稅呢?
第二題B選項第三題D選項為啥錯了?看解析沒看明白
老師,我想問一下,進出口企業(yè)不管是商貿(mào)型性質(zhì)的公司還是生產(chǎn)性質(zhì)的公司,不是是在退稅之前都需要做一下進貨明細和出口明細申報表的填寫提交,還是說只是商貿(mào)型性質(zhì)的公司需要填寫提交,而生產(chǎn)型性質(zhì)的公司就不需要,我想不可能不需要填寫。老師我想問一下是哪種情況?
請教個問題,非居民在2處取得工資,工資分別是1萬和3萬,兩個公司分別申報和合在一起申報檔位不一樣,匯算清繳非居民是累計收入不
會計憑證用多大規(guī)格,有規(guī)定和要求嗎?A4的什么情況下使用
每股收益分析法是什么謝謝老師答疑自己
劃不劃算主要是看公司的增值稅稅負率嘛?
?你好;? 是的。 主要是看你是否有進項稅抵扣; 還得考慮你支付的稅點 是否 與你抵扣的進項稅? ?比較; 看是否合理? ?