你好,你是一般納稅人還是小規(guī)模?
老師:1月份銷售所涉及的增稅,2月份應(yīng)繳納增值稅25142.86元,前期預(yù)繳142857.14元,2月份無需繳納增值稅(扣除了),在2月份時,扣除的增值稅會計(jì)分錄怎么做?
老師,之前每個月少做一筆轉(zhuǎn)出未交增值稅的分錄,6月份應(yīng)交增值稅如圖,現(xiàn)在怎么補(bǔ)做會計(jì)分錄
1月份一算出應(yīng)交增值稅是多少錢,2.15日之前繳納了增值稅,那么1月、2月都怎么做分錄?
1月份計(jì)提增值稅:借:應(yīng)交稅費(fèi)增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅4萬,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅4萬。 2月繳納1月增值稅,借:應(yīng)交增值稅—未交增值稅 5萬 貸:其他收益 1萬 , 銀行存款 4萬。二月已結(jié)賬,3月如何補(bǔ)提1月少計(jì)提的增值稅?不知道怎么辦了?求解答
一般納稅人8月份進(jìn)項(xiàng)稅不交轉(zhuǎn)入待認(rèn)證了,繳納銷項(xiàng)稅作為應(yīng)交增值稅,那么8月份的錢9月份繳納做8月份的分錄,借應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅90.35 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅90.35嗎
一次性收取半年房租,房租發(fā)票分月開出,分月入收入可以嗎
給單位開的發(fā)票,但是是個人付的錢,這個可以嗎
老師,買一送一,請問送的那個成本價是0還是?
研發(fā)人員的跟車試驗(yàn)差旅費(fèi)是計(jì)入研發(fā)的其他費(fèi)用 差旅費(fèi)還是裝備調(diào)試與試驗(yàn)費(fèi)用
為履行合同的時候發(fā)生的成本費(fèi)用,什么情況下總合同履約成本,什么情況下總合同資產(chǎn)?
我們單位員工離職,社保上個月沒斷,這個月繳納保險后斷社保。核對工資發(fā)現(xiàn)這個人上個月沒有工資了。請問這個社保的費(fèi)用和個稅的錢,如果員工給公司,可以讓他繳費(fèi)到對公賬戶上嗎?要怎么做賬?
老師好,我7月底從上一家公司離職,7月的社保上家公司沒錢還沒申報繳納,但是他說會和我繳納,但是8月份新公司和我綁定了,這個會影響繳納8月的社保嗎?那7月的社保原公司還可以和我交嗎?
老師:您好!我們是律師事務(wù)所小規(guī)模納稅人。針對增值稅發(fā)票季度銷售額在300,000以內(nèi)免征增值稅是指專票和普票總金額,還是只指普票,專票的話一經(jīng)開出就得交稅?
老師好,差旅費(fèi)的補(bǔ)助做什么科目,需要提供發(fā)票嗎
支付的房租押金計(jì)入預(yù)付賬款可以嗎,必須計(jì)入其他應(yīng)收款嗎
老師,是一般納稅人
還有相應(yīng)城建和附加稅費(fèi)1.2月分別 怎么做分錄
計(jì)提增值稅的會計(jì)分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下月交納時: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款 計(jì)提附加稅 :借:稅金及附加,貸:應(yīng)交稅金-城建稅/教育附加/地方教育附加;繳納時:借:應(yīng)交稅金-城建稅/教育附加/地方教育附加,貸:銀行存款