你這個(gè)預(yù)繳是啥情況,建筑業(yè)異地預(yù)繳?借預(yù)繳增值稅 142857.14貸銀行142857.14 借未交增值稅,貸預(yù)繳增值稅,142857.14 別的銷項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額按截圖做
老師:1月份銷售所涉及的增稅,2月份應(yīng)繳納增值稅25142.86元,前期預(yù)繳142857.14元,2月份無需繳納增值稅(扣除了),在2月份時(shí),扣除的增值稅會(huì)計(jì)分錄怎么做?
(1)1月房租2萬元,請(qǐng)列出簡單的會(huì)計(jì)分錄(2)、該公司1月份應(yīng)該繳納的增值稅?(3)、該公司7月份應(yīng)該繳納的增值稅?(4)、該公司二季度應(yīng)該繳納的企業(yè)所得稅?
一般納稅人,昆明建筑行業(yè)2021.12月份開票230萬,2022.1月份在異地預(yù)繳納了增值稅以及附加稅,申報(bào)增值稅時(shí)候,扣除了預(yù)繳金額以及進(jìn)項(xiàng)稅額,統(tǒng)一繳納了增值稅附加稅,這個(gè)過程,12月份跟1月份的會(huì)計(jì)分錄分別是哪些?
一般納稅人,昆明建筑行業(yè)2021.12月份開票230萬,2022.1月份在異地預(yù)繳納了增值稅以及附加稅,然后機(jī)構(gòu)所在地申報(bào)增值稅時(shí)候,扣除了預(yù)繳金額以及進(jìn)項(xiàng)稅額,分別繳納了增值稅附加稅,這個(gè)過程,12月份跟1月份的會(huì)計(jì)分錄分別是哪些?
12月份的進(jìn)項(xiàng)稅7284214.48元,銷項(xiàng)稅額7512950.19元,未交增值稅-218948.03元,12月應(yīng)交未交的填值稅9787.68元,1月份又多扣了,扣了20077.80元的增值稅,多扣了10290.12元,在2月份申報(bào)完退回,這些每一步分錄該怎么做?請(qǐng)問,結(jié)轉(zhuǎn),繳納,退回的分錄。
老師有人說對(duì)方是個(gè)體戶,不方便開發(fā)票,這句話對(duì)嗎?個(gè)體戶也可以自己在稅務(wù)局開票吧?
老師你好,公司承包給第三方房子巳經(jīng)竣工結(jié)算了,后期房子的裝修計(jì)入房子的初始成本嗎?
請(qǐng)問一般稅款追繳年限是五年嗎?
老師怎么查其他公司還欠我們公司哪些發(fā)票
怎么查其他公司還欠我們公司多少發(fā)票
請(qǐng)問公司在銀行貸款借過來的錢現(xiàn)金流如何分配 現(xiàn)金流量表里
1:收到A材料商發(fā)票366500給B公司 2:B總公司需開票給C公司366500 除非市場行情變化、產(chǎn)品更新?lián)Q代、清理庫存等原因材料以進(jìn)價(jià)銷售,這種平進(jìn)平出在稅務(wù)上是被認(rèn)可的,但需要提供材料佐證 若無正當(dāng)理由,否則查到了會(huì)被認(rèn)為存在人為調(diào)整價(jià)格以轉(zhuǎn)移利潤逃避稅收或虛開發(fā)票 為規(guī)避稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn),所以此次開票加價(jià)15%,366500(1+15%)=421475 加價(jià)部分54975增加的增值稅及附加稅印花稅需要 由于多收到54975的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,就會(huì)相應(yīng)的少交增值稅附加費(fèi) 所以此次加價(jià)15%并沒有額外增加稅收成本,只額外交一個(gè)印花稅,大概105元。請(qǐng)問這105是怎么算出來的
一個(gè)員工 在公司交著社保 但是沒從公司發(fā)工資,這種情況,他名下的個(gè)體戶可以給公司開發(fā)票嗎?
一些費(fèi)用調(diào)整到以前年度損益后需要調(diào)整去年的報(bào)表嗎還有今年年初的報(bào)表數(shù)據(jù)
去年暫估入賬的費(fèi)用,今年匯算清繳結(jié)束了發(fā)票還沒有來,需要調(diào)整嗎?有合理的理由,因?yàn)橘M(fèi)用金額有爭議
已經(jīng)預(yù)交過了,銷售不動(dòng)產(chǎn)預(yù)交增值稅
一般納稅人按照簡易計(jì)稅
分錄這樣做對(duì)嗎?
借銷項(xiàng)稅額25142.86,貸轉(zhuǎn)出未交增值稅25142.86 借轉(zhuǎn)出未交增值稅25142.86貸未交增值稅,25142.86?
老師,您微信多少?
本期應(yīng)交增值稅已經(jīng)用前期預(yù)交增值稅抵減了 ,本期不用交稅
您這個(gè)分錄是不少了一步?
是不應(yīng)該再做一步 借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 25142.86 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—預(yù)交增值稅 25142.86
我直接這樣做不對(duì)嗎?
借未交增值稅,貸預(yù)繳增值稅? ,第一步我寫了,所以后面沒有寫了
用前期預(yù)交增值稅扣減本期應(yīng)納增值稅,那就是需要三筆分錄?
是做3筆分錄這個(gè),是的
可以直接這樣做嗎?
可以直接這樣做嗎?
不是,這個(gè)不是,需要先通過轉(zhuǎn)出未交增值稅這個(gè)