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Q

老師:1月份銷售所涉及的增稅,2月份應(yīng)繳納增值稅25142.86元,前期預(yù)繳142857.14元,2月份無需繳納增值稅(扣除了),在2月份時(shí),扣除的增值稅會(huì)計(jì)分錄怎么做?

2020-10-15 11:29
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-10-15 12:22

你這個(gè)預(yù)繳是啥情況,建筑業(yè)異地預(yù)繳?借預(yù)繳增值稅 142857.14貸銀行142857.14 借未交增值稅,貸預(yù)繳增值稅,142857.14 別的銷項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額按截圖做

你這個(gè)預(yù)繳是啥情況,建筑業(yè)異地預(yù)繳?借預(yù)繳增值稅 142857.14貸銀行142857.14 借未交增值稅,貸預(yù)繳增值稅,142857.14 別的銷項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額按截圖做
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快賬用戶2327 追問 2020-10-15 13:25

已經(jīng)預(yù)交過了,銷售不動(dòng)產(chǎn)預(yù)交增值稅

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快賬用戶2327 追問 2020-10-15 13:25

一般納稅人按照簡易計(jì)稅

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快賬用戶2327 追問 2020-10-15 13:33

分錄這樣做對(duì)嗎?

分錄這樣做對(duì)嗎?
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齊紅老師 解答 2020-10-15 13:40

借銷項(xiàng)稅額25142.86,貸轉(zhuǎn)出未交增值稅25142.86 借轉(zhuǎn)出未交增值稅25142.86貸未交增值稅,25142.86?

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快賬用戶2327 追問 2020-10-15 13:44

老師,您微信多少?

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快賬用戶2327 追問 2020-10-15 13:45

本期應(yīng)交增值稅已經(jīng)用前期預(yù)交增值稅抵減了 ,本期不用交稅

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快賬用戶2327 追問 2020-10-15 13:45

您這個(gè)分錄是不少了一步?

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快賬用戶2327 追問 2020-10-15 13:47

是不應(yīng)該再做一步 借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 25142.86 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—預(yù)交增值稅 25142.86

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快賬用戶2327 追問 2020-10-15 13:47

我直接這樣做不對(duì)嗎?

我直接這樣做不對(duì)嗎?
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齊紅老師 解答 2020-10-15 13:49

借未交增值稅,貸預(yù)繳增值稅? ,第一步我寫了,所以后面沒有寫了

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快賬用戶2327 追問 2020-10-15 13:51

用前期預(yù)交增值稅扣減本期應(yīng)納增值稅,那就是需要三筆分錄?

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齊紅老師 解答 2020-10-15 13:54

是做3筆分錄這個(gè),是的

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快賬用戶2327 追問 2020-10-15 13:58

可以直接這樣做嗎?

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快賬用戶2327 追問 2020-10-15 13:59

可以直接這樣做嗎?

可以直接這樣做嗎?
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齊紅老師 解答 2020-10-15 14:06

不是,這個(gè)不是,需要先通過轉(zhuǎn)出未交增值稅這個(gè)

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2020-10-15
一般納稅人 1月份 銷項(xiàng)稅20 進(jìn)項(xiàng)稅19 上期留底2 1月份繳納增值稅0 2月份 銷項(xiàng)稅30 進(jìn)項(xiàng)稅5 上期留底20-19+2=3元 進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出0.5元 1月份繳納增值稅30-5+3+0.5=28.5元 請(qǐng)問1月份跟2月份關(guān)于增值稅的會(huì)計(jì)分錄是什么的呢?
2022-03-31
稍等,老師寫一下分錄
2022-01-16
1 借銀行存款2 貨主營業(yè)務(wù)收入2
2021-12-03
你好 借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
2022-01-16
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