你好,那個直接計入管理費用-差旅費,不需要發(fā)票,不申報個稅
老師出差補助需要提供發(fā)票嗎?
老師,差旅費報銷里面的餐補需要提供發(fā)票嗎
老師,如圖差旅費報銷單。請問出差伙食補助和住宿費包干補助、市內(nèi)交通費包干補助是什么意思?需要發(fā)票嗎?
老師,出差補助一般記什么二級科目?沒票的,福利費還是差旅費
差旅費補貼,需要發(fā)票嗎?直接做差旅費科目嗎?
老師, 請問一下申請高新補貼支付給事務(wù)所的審計費用放什么科目吖?管理費用——審計費嘛?
個體戶,中間建賬,期初設(shè)置不平差的比較多怎么辦
老師,請問農(nóng)副產(chǎn)品開的發(fā)票是免稅的,但是抵扣的情況下,是按照幾個點算稅,怎么算的?
老師,公司有個人轉(zhuǎn)讓股權(quán)的事,有未分配利潤 要換法人和股東。需要交20%個人所得稅嗎?
用條件求和公式,右邊標(biāo)黃那里5*6的合計數(shù)也包含5*16的合計,怎樣使5*6就是5*6,不包含5*16
請問老師,公司包工包料做圍擋,施工門,然后要開票給對方,現(xiàn)在的明細有圍擋制造,施工門制作,圍擋移裝,還有人工。這發(fā)票是得圍擋開一份,人工開一份,不懂包工包料的圍擋是什么稅負編碼,人工算是勞務(wù)服務(wù)嗎?勞務(wù)服務(wù)還區(qū)分大類嗎?
老師你好,已經(jīng)抵扣了的專票,是不是不能紅沖部分
我司是商貿(mào)行業(yè),于22年取得一張采購商品的專用發(fā)票已勾選抵扣而且全部銷售完成,現(xiàn)因?qū)Ψ焦厩范悓?dǎo)致該張發(fā)票被稅局列為異常憑證,稅局通知我方公司的進項稅額需要轉(zhuǎn)出。請問該張發(fā)票對應(yīng)的成本需要轉(zhuǎn)出嗎?
老師,我們是攪拌站,分公司和總公司跨區(qū)域了,總公司中標(biāo),分公司送貨,按理說分公司開票,但是招標(biāo)方必須要總公司的發(fā)票,想問下總公司能開嗎
老師請問一下,員工社保辦理退休需要勞動合同和工資明細銀行流水對嗎?
好的,謝謝老師
不客氣,祝你工作順利。感覺不錯的話,麻煩給個五星好評哦。