學(xué)員你好,分錄如下 借*主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸*應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)稅額
增值稅不需要計(jì)提嗎? 1、計(jì)提時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 2、下月交納時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款 3、如果上月的已繳稅金 ,上月交納時(shí) : 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(已交稅金) 貸:銀行存款 那請(qǐng)問這個(gè)分錄不就是增值稅計(jì)提嗎?我該聽那個(gè)呢?
延遲一點(diǎn)做賬,比如打了1月銀行回單知道繳納增值稅1萬,在1月月末做 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅10000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅10000 銀行回單這個(gè)做: 借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅10000 貸:銀行存款10000 這樣沖平 那已交稅金這個(gè)科目呢不是沒用嗎
1月份計(jì)提增值稅:借:應(yīng)交稅費(fèi)增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅4萬,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅4萬。 2月繳納1月增值稅,借:應(yīng)交增值稅—未交增值稅 5萬 貸:其他收益 1萬 , 銀行存款 4萬。二月已結(jié)賬,3月如何補(bǔ)提1月少計(jì)提的增值稅?不知道怎么辦了?求解答
老師,增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄如何做呢?本月銷項(xiàng)10萬,進(jìn)項(xiàng)8萬,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 2萬,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,2萬, 次月實(shí)際繳納2萬時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 2萬,貸銀行存款 2萬 這樣處理的話,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅科目借方余額每個(gè)月累計(jì)的。
老師好,1、月底計(jì)提增值稅,借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 ,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。2、次月繳納:借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸:銀行存款。那么:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 借方一直掛個(gè)金額,怎么做才平?
內(nèi)賬,原公司已買出團(tuán)備用礦泉水13元/件,計(jì)入管理費(fèi)用—辦公用品13元,貸銀行?,F(xiàn)導(dǎo)游從公司這邊購(gòu)買礦泉水一件支付15元,是做借銀行,貸其他業(yè)務(wù)收入15?還是借方負(fù)數(shù)管理費(fèi)用-15元?有個(gè)差額2元不退。可以這樣做嗎?
老師,給出納轉(zhuǎn)的備用金是計(jì)入其他應(yīng)收款出納,還是庫存現(xiàn)金出納
老師你好!我們是招投標(biāo)代理機(jī)構(gòu),評(píng)標(biāo)專家給我們?cè)u(píng)標(biāo)我們需要支付勞務(wù)費(fèi),對(duì)方需要開增值稅,可是對(duì)方一年才能開具12張發(fā)票,這個(gè)我們要怎樣處理了,先給對(duì)方轉(zhuǎn)賬年底統(tǒng)計(jì)金額聯(lián)系專家開票嗎?
公司從農(nóng)行轉(zhuǎn)出50萬到建行,會(huì)計(jì)分錄兩個(gè)銀行都做憑證嗎
小規(guī)模公司稅率有多少。。。。。。。
無動(dòng)力游樂場(chǎng)開票賦碼怎么付
個(gè)人代開房租跟公司開房租稅率
核定征收的個(gè)體戶,季度開票超過30萬怎么辦?
老師你好,我們收到廠家開具給我們的一張負(fù)的44500的紅字發(fā)票,會(huì)計(jì)是這樣做賬的,我有點(diǎn)理解不了,麻煩老師指導(dǎo)一下
其他業(yè)務(wù)成本和其他業(yè)務(wù)支出是一樣的嗎??jī)蓚€(gè)有什么區(qū)別
不補(bǔ)提了,直接在3月想更正之前的分錄怎么弄呀?分錄不知道怎么寫
分錄不變,調(diào)整1月幾號(hào)憑證即可
那我3月記一張憑證,調(diào)整一月幾號(hào)憑證,借:應(yīng)交稅費(fèi)—轉(zhuǎn)出未交增值稅1萬, 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅1萬,這樣可以嗎?
那你得看銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)+進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出是不是等于轉(zhuǎn)出未交,如果不是就不能這么調(diào)
是的,我就是按照1月實(shí)際申報(bào)的未交增值稅來計(jì)提的,只是我漏了計(jì)提一個(gè)加計(jì)扣除1萬,那我3月可以把這個(gè)1萬,補(bǔ)提一下嗎?
可以的,那就就要在寫一個(gè)加計(jì)扣除的分錄
加計(jì)扣除分錄?
借;應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸;其他收益