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1月份計(jì)提增值稅:借:應(yīng)交稅費(fèi)增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅4萬,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅4萬。 2月繳納1月增值稅,借:應(yīng)交增值稅—未交增值稅 5萬 貸:其他收益 1萬 , 銀行存款 4萬。二月已結(jié)賬,3月如何補(bǔ)提1月少計(jì)提的增值稅?不知道怎么辦了?求解答

2022-03-14 21:14
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-03-14 21:15

學(xué)員你好,分錄如下 借*主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸*應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)稅額

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快賬用戶6551 追問 2022-03-14 21:31

不補(bǔ)提了,直接在3月想更正之前的分錄怎么弄呀?分錄不知道怎么寫

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齊紅老師 解答 2022-03-14 21:33

分錄不變,調(diào)整1月幾號(hào)憑證即可

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快賬用戶6551 追問 2022-03-14 21:38

那我3月記一張憑證,調(diào)整一月幾號(hào)憑證,借:應(yīng)交稅費(fèi)—轉(zhuǎn)出未交增值稅1萬, 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅1萬,這樣可以嗎?

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齊紅老師 解答 2022-03-14 21:39

那你得看銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)+進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出是不是等于轉(zhuǎn)出未交,如果不是就不能這么調(diào)

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快賬用戶6551 追問 2022-03-14 21:55

是的,我就是按照1月實(shí)際申報(bào)的未交增值稅來計(jì)提的,只是我漏了計(jì)提一個(gè)加計(jì)扣除1萬,那我3月可以把這個(gè)1萬,補(bǔ)提一下嗎?

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齊紅老師 解答 2022-03-14 21:56

可以的,那就就要在寫一個(gè)加計(jì)扣除的分錄

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快賬用戶6551 追問 2022-03-14 22:06

加計(jì)扣除分錄?

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齊紅老師 解答 2022-03-14 22:07

借;應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸;其他收益

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學(xué)員你好,分錄如下 借*主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸*應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)稅額
2022-03-14
同學(xué)你好 ,12月加計(jì)抵減額想過下賬借:應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅加計(jì)抵減額1,貸:應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅加計(jì)抵減額1。——不需要做這個(gè)分錄的;
2021-02-03
你好,可以這么做的。
2021-02-03
你好 這樣做分錄可以的哈 沒錯(cuò)的哈
2024-02-27
您好,4月計(jì)提,5月實(shí)際加計(jì)時(shí),加計(jì)多少就寫多少在 貸方 在實(shí)際繳納增值稅時(shí)的賬務(wù)處理: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:銀行存款(按實(shí)際納稅金額) 其他收益(按加計(jì)抵減的金額)
2024-05-14
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