你好,你是不是開(kāi)了1%的發(fā)票?如果是的話(huà),1%的不含稅的銷(xiāo)售額乘以2%。
核定征收的企業(yè),第15欄減免額是怎么算出的
增小規(guī)模增值稅納稅申報(bào)表里第18行的本期應(yīng)納稅額減征額是怎么計(jì)算出來(lái)的?老師
這增值稅主表18欄減征額怎么算出來(lái)的
第18欄怎么算出來(lái)的減征額
老師,這個(gè)減征額是怎么算出來(lái)的,我現(xiàn)在需要補(bǔ)交增值稅,我算不出來(lái),18行這個(gè)減征額
稅負(fù)怎么核算公式一般怎么算
發(fā)出貨物怎么核算月末實(shí)際成本公式
請(qǐng)問(wèn)老師,個(gè)體工商戶(hù)季度銷(xiāo)售額超過(guò)了核定數(shù)值,但是未超過(guò)30萬(wàn),增值稅申報(bào)表是填寫(xiě)在“未達(dá)起征點(diǎn)銷(xiāo)售額”還是“其他免稅銷(xiāo)售額”欄次呢?
老師,收到了一正一負(fù)兩張發(fā)票,是不是不用做分錄了?那么發(fā)票認(rèn)證勾選這兩張票要怎么處理呢
老師,咨詢(xún)一下個(gè)體戶(hù)定期定額征收,如果從10月份開(kāi)始對(duì)公賬戶(hù)每個(gè)月收入100萬(wàn) 成本票 只有商品,其他發(fā)現(xiàn)的費(fèi)用收不到成本票,2025年1月至2025年9月份收入合計(jì)不超過(guò)60萬(wàn) 現(xiàn)在開(kāi)始每個(gè)月收入100萬(wàn) 到月底30號(hào)有什么影響呢
合并報(bào)表是財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)還是管理會(huì)計(jì)?
幫我算下,哪個(gè)購(gòu)買(mǎi)方式比較劃算。7999分期免息12個(gè)月,和7699一次性結(jié)清。(免息利息能占多少便宜)
@董孝彬老師,追問(wèn),你看這個(gè)三季度的表這樣填可以不?第一列原值肯定五萬(wàn),第二列因?yàn)槲覀兏馁~了,截止到三季度也折舊完了,所以累計(jì)新舊也是五萬(wàn)。其他不填,因?yàn)槲以嚵嗽囂钇渌臅?huì)出來(lái)調(diào)增調(diào)減,但是我們不需要調(diào)了
@董孝彬老師,這個(gè)表是三季度新增的么?這個(gè)是之前觸碰到哪里而導(dǎo)致出來(lái)的么?這個(gè)怎么整?我是一個(gè)房產(chǎn)中介,沒(méi)啥專(zhuān)利技術(shù)啊
老師,各種紙質(zhì)的文件上,簽字,按手印,就是用那個(gè)紅色的印泥,那個(gè)印泥是起到什么作用,每個(gè)人的手指頭,指紋都不一樣嗎?
我們還有5%的征收率
你好 5%的沒(méi)有減免的 不需要去考慮。
含稅收入是1046438.51,1%的不含稅銷(xiāo)售額是1036077.73 不含稅銷(xiāo)售額??2%不等于報(bào)表中數(shù)字20617.69
你好,這些都是自己開(kāi)的發(fā)票嗎?
你好,能不能解答一下呢
這些都是你自己開(kāi)的發(fā)票嗎?如果是的話(huà),你的開(kāi)票系統(tǒng)里面月統(tǒng)計(jì)金額能不能截圖看一下。懷疑你們里面有3%的。