請(qǐng)問老師,增值稅季報(bào)時(shí),個(gè)體戶,沒有超過45萬,申報(bào)時(shí)填在哪?未達(dá)起征點(diǎn)銷售額嗎?
老師個(gè)體戶申報(bào)增值稅填11欄次未達(dá)起征點(diǎn)銷售額還是12欄次其他免稅銷售額,本季度銷售金額16萬,稅率是0,
請(qǐng)問老師,個(gè)體戶申報(bào)增值稅季度不超過30W,未達(dá)起征點(diǎn)的銷售額比核定銷售額數(shù)額大,這樣可以嗎?
老師,小規(guī)模納稅人未超過30萬,增值稅報(bào)稅時(shí)填小微企業(yè)免稅銷售額,個(gè)體戶填未達(dá)起征點(diǎn)銷售額嗎?
請(qǐng)問老師,個(gè)體工商戶申報(bào)增值稅,如果超過核定的額度,是否是填寫在“未達(dá)起征點(diǎn)銷售額”那欄上?
老師,收到了一正一負(fù)兩張發(fā)票,是不是不用做分錄了?那么發(fā)票認(rèn)證勾選這兩張票要怎么處理呢
老師,咨詢一下個(gè)體戶定期定額征收,如果從10月份開始對(duì)公賬戶每個(gè)月收入100萬 成本票 只有商品,其他發(fā)現(xiàn)的費(fèi)用收不到成本票,2025年1月至2025年9月份收入合計(jì)不超過60萬 現(xiàn)在開始每個(gè)月收入100萬 到月底30號(hào)有什么影響呢
合并報(bào)表是財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)還是管理會(huì)計(jì)?
幫我算下,哪個(gè)購買方式比較劃算。7999分期免息12個(gè)月,和7699一次性結(jié)清。(免息利息能占多少便宜)
@董孝彬老師,追問,你看這個(gè)三季度的表這樣填可以不?第一列原值肯定五萬,第二列因?yàn)槲覀兏馁~了,截止到三季度也折舊完了,所以累計(jì)新舊也是五萬。其他不填,因?yàn)槲以嚵嗽囂钇渌臅?huì)出來調(diào)增調(diào)減,但是我們不需要調(diào)了
@董孝彬老師,這個(gè)表是三季度新增的么?這個(gè)是之前觸碰到哪里而導(dǎo)致出來的么?這個(gè)怎么整?我是一個(gè)房產(chǎn)中介,沒啥專利技術(shù)啊
老師,各種紙質(zhì)的文件上,簽字,按手印,就是用那個(gè)紅色的印泥,那個(gè)印泥是起到什么作用,每個(gè)人的手指頭,指紋都不一樣嗎?
圖中圈中的應(yīng)該的實(shí)際賬面余額咋算出來的,為什么要去算
根據(jù)新《會(huì)計(jì)法》相關(guān)規(guī)定,授意、指使、強(qiáng)令會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)、會(huì)計(jì)人員及其他人員偽造、變?cè)鞎?huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿,編制虛假財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告且情節(jié)嚴(yán)重的,可以并處( )的罰款。
商業(yè)企業(yè)庫存商品過期的損失,不屬于管理不善造成的非正常損失嗎?