同學(xué)你好,用預(yù)付賬款科目
請(qǐng)問(wèn)1月有收入,沒(méi)成本,暫估了成本,借 主要業(yè)務(wù)成本 貸 應(yīng)付賬款_暫估 2月收到發(fā)票是先紅沖原來(lái)的分錄,借 主要業(yè)務(wù)成本紅字 貸 應(yīng)付賬款-暫估紅字,再按發(fā)票金額入賬嘛,借 主要業(yè)務(wù)成本 貸 銀行存款 ,2月沒(méi)有收入,分錄是這樣嗎
老師,當(dāng)月付款了,但是有些費(fèi)用沒(méi)有收到發(fā)票,需要先暫估入賬?借:管理費(fèi)用/主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款-暫估某某公司先入賬?還是先入預(yù)付賬款?
老師 我商品先到 做暫估入庫(kù)的時(shí)候 會(huì)計(jì)分錄是借庫(kù)存商品 貸應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款 實(shí)際收到發(fā)票的時(shí)候 做的分錄是借應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款 貸應(yīng)付賬款-某公司 但是發(fā)現(xiàn) 暫估做多了或者少了要怎么處理
老師好,現(xiàn)在沒(méi)有預(yù)提費(fèi)用了, ? 暫估入賬 借:成本費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款-暫估 下個(gè)月發(fā)票來(lái)了 借:成本費(fèi)用(紅字) 貸:應(yīng)付賬款-暫估(紅字) 借: 成本費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款-XX公司 對(duì)嗎
老師,我的成本當(dāng)月沒(méi)有發(fā)票,暫估是這樣做分錄的,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款—暫估 次月收到發(fā)票 借:應(yīng)付賬款—暫估 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 貸:應(yīng)付賬款—單位,賬務(wù)處理的對(duì)嗎
老師臺(tái)球俱樂(lè)部給客戶開(kāi)發(fā)票大類選擇什么
老師,比如臺(tái)球俱樂(lè)部需要交印花稅嗎?
老師審計(jì)是不是我們需要給審計(jì)單位開(kāi)發(fā)票,比如我們是臺(tái)球俱樂(lè)部,能開(kāi)審計(jì)費(fèi)的發(fā)票嗎
老師,之前外賬會(huì)計(jì)做賬是按發(fā)票確認(rèn)收入的,就沒(méi)有管過(guò)收銀小票,直接根據(jù)發(fā)票做借預(yù)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,再根據(jù)銀行回單做借銀行存款貸預(yù)收賬款,然后把沒(méi)有開(kāi)發(fā)票的預(yù)收再轉(zhuǎn)入無(wú)票收入,這樣操作可以嗎,但現(xiàn)在開(kāi)發(fā)票的特別少,我怎么做賬,直接根據(jù)收銀小票確認(rèn)收入可以嗎?然后把只開(kāi)的一部分發(fā)票也附在后面就可以了,這樣可以嗎?就是做賬的時(shí)候不區(qū)分無(wú)票和有票收入可以嗎?報(bào)稅的時(shí)候直接根據(jù)賬上的營(yíng)業(yè)收入填到第一欄,然后第三欄普票收入系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)帶出,或者查稅務(wù)系統(tǒng)也可以查出來(lái),就是做賬的時(shí)候沒(méi)有必要分無(wú)票收入吧
餐飲,怎么區(qū)別是煙酒合并餐費(fèi)一起開(kāi)餐費(fèi)發(fā)票還是要分開(kāi)開(kāi)票。?
老師您好,我公司現(xiàn)在無(wú)償使用對(duì)方的房子做辦公室,然后現(xiàn)在收到了這樣的短信,【甘肅稅務(wù)】[91620102762357751F|蘭州誠(chéng)達(dá)工程建設(shè)監(jiān)理有限公司]尊敬的納稅人:系統(tǒng)顯示該公司2025年上半年的房產(chǎn)稅和城鎮(zhèn)土地使用稅未申報(bào),請(qǐng)于5月15日申報(bào)期結(jié)束前完成申報(bào),以免逾期,如已完成申報(bào)請(qǐng)忽略。我想問(wèn)下像我們這種免租的話是不是不用交這些稅,還是要交呢,現(xiàn)在是對(duì)方已經(jīng)把這些稅全部交過(guò)了
老師,資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)期末-期初和利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)對(duì)不起來(lái),咋弄? 利潤(rùn)表我看了看本期和我結(jié)轉(zhuǎn)的憑證一樣 資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)期末也是上月加本月本年利潤(rùn)
老師好,請(qǐng)問(wèn)以下:確認(rèn)未開(kāi)票收入,計(jì)算過(guò)程中正常地四舍五入。最后科目余額中收入金額*稅率得出來(lái)的銷項(xiàng)跟我銷項(xiàng)稅額科目余額會(huì)有幾分錢差異。這種要怎么處理?
河北省企業(yè)所得稅稅率是多少
老師酒店給團(tuán)隊(duì)提供會(huì)議服務(wù),這個(gè)會(huì)議服務(wù)包括:提供車輛運(yùn)輸和景點(diǎn)講解費(fèi)用,入賬銷售費(fèi)用還是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
但是有些公司先暫估費(fèi)用入賬,這樣是不是更謹(jǐn)慎點(diǎn)
如果已經(jīng)確認(rèn)發(fā)生并且接受到了相關(guān)服務(wù)只是還沒(méi)有收到發(fā)票。用暫估。