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老師,咨詢個問題,1月年會獎品給員工電視1臺,開的專用發(fā)票,這個進項是不是不能抵扣呀,金額1592.02,稅額206.96元,會計分錄怎么做呢

2022-02-21 17:17
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-02-21 17:19

是的,用于職工福利的不得抵扣,價稅合計計入成本 借:管理費用-職工福利費 貸:銀行存款

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快賬用戶6629 追問 2022-02-21 17:20

外購用福利不能抵扣,自己生產(chǎn)的用福利可以抵扣對吧

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齊紅老師 解答 2022-02-21 17:22

自產(chǎn)的視同銷售,取得相應(yīng)的進項可以抵扣。

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是的,用于職工福利的不得抵扣,價稅合計計入成本 借:管理費用-職工福利費 貸:銀行存款
2022-02-21
你好,照常認證,到時候,作進項轉(zhuǎn)出即可。 借:福利費 進項稅 貸:銀行 借:進項稅轉(zhuǎn)出 貸:進項稅 借:福利費 貸:進項稅轉(zhuǎn)出
2020-08-09
您好,視同銷售,先抵扣后再做銷項稅
2022-07-14
不抵扣不認證的話,入賬時只記錄不含稅金額到庫存商品,會計分錄為:借庫存商品 8849.56,貸銀行存款 10000,同時在貸方記錄“應(yīng)交稅費-待抵扣進項稅額”1150.44。 下個月認證后,沖回并確認進項稅,會計分錄為:借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)1150.44,貸應(yīng)交稅費-待抵扣進項稅額1150.44。
2024-10-16
第一個,這個慰問金具體的是什么業(yè)務(wù)的? 第二個當時借管理費用在銀行存款做的嗎?如果是的話,借應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進項貸利潤分配,未分配利潤 匯算清繳,需要納稅調(diào)增
2025-02-06
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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