你好,照常認(rèn)證,到時(shí)候,作進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出即可。 借:福利費(fèi) 進(jìn)項(xiàng)稅 貸:銀行 借:進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 貸:進(jìn)項(xiàng)稅 借:福利費(fèi) 貸:進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出

請(qǐng)問老師用于員工節(jié)日獎(jiǎng)勵(lì)的禮品收到的發(fā)票是專票,不能抵扣進(jìn)項(xiàng),價(jià)稅合計(jì)入成本費(fèi)用,那怎么認(rèn)證呢?不認(rèn)證會(huì)不會(huì)有滯留發(fā)票的問題呢?這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么做呢?
老師,我們律所是一般納稅人,本月有成本專票咨詢費(fèi),這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額我已經(jīng)認(rèn)證抵扣了,請(qǐng)問這個(gè)會(huì)計(jì)分錄我該怎么處理呢?我可以直接做進(jìn)其他收入不?進(jìn)項(xiàng)抵扣部分?
老師,咨詢個(gè)問題,1月年會(huì)獎(jiǎng)品給員工電視1臺(tái),開的專用發(fā)票,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)是不是不能抵扣呀,金額1592.02,稅額206.96元,會(huì)計(jì)分錄怎么做呢
老師,收到專用發(fā)票,先入成本,不需要進(jìn)項(xiàng),暫時(shí)沒有勾選認(rèn)證,是借待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,還是待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅?軟件上有這兩個(gè)選哪個(gè)好? 你好,做到應(yīng)交稅費(fèi),待認(rèn)證。 沒有勾選的做到這個(gè)科目里面的。 好的,如果下月勾選認(rèn)證,又怎么做分錄呢? 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證 請(qǐng)問這條分錄的摘要寫什么?
老師好!問一下費(fèi)用發(fā)票抵扣進(jìn)項(xiàng)稅及會(huì)計(jì)分錄,收到不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的專用發(fā)票,未認(rèn)證抵扣。這個(gè)怎么做分錄呢
新班的個(gè)體工商戶怎么辦理網(wǎng)上稅務(wù)登記?
老師,個(gè)體戶的電子稅務(wù)局里面稅種里面只有工資薪金,沒有勞務(wù)報(bào)酬,那需要去電子稅務(wù)局增加這個(gè)勞務(wù)報(bào)酬所得稅種嗎
核定征收的個(gè)體,個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得是根據(jù)銷售總收入來申報(bào)還是根據(jù)利潤(rùn)來申報(bào)?
老師,像擔(dān)保機(jī)構(gòu)做這種擔(dān)保費(fèi)用我是到財(cái)務(wù)費(fèi)用,其他還是需要建立一個(gè)擔(dān)保費(fèi)用科目了。
老師您好,請(qǐng)問財(cái)務(wù)憑證后面對(duì)應(yīng)的附件需要付上哪些呀?
老師,稅務(wù)局根據(jù)土地使用稅怎么能推算房產(chǎn)稅對(duì)不對(duì)?(說了什么容積率)
工程的1000多的焊接設(shè)備,是必須入固定資產(chǎn)嗎。還是可以直接入費(fèi)用
中途建賬,其他流動(dòng)資產(chǎn)上個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表有520萬,新的報(bào)表只有0,上個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)470萬,新的報(bào)表是-42萬,怎么調(diào)整
公司是小規(guī)模納稅人,9月紅沖了上個(gè)季度的專票一共一萬二,也在9月30日開出二十萬普票,本月申報(bào)第三季度增值稅,出現(xiàn)增值稅負(fù)數(shù),想請(qǐng)教下老師,是因?yàn)殚_出的不是專票導(dǎo)致負(fù)數(shù)嗎?
個(gè)體戶轉(zhuǎn)公司時(shí)已開清稅證明,現(xiàn)在報(bào)公司稅還要把之前個(gè)體戶的賬也做進(jìn)去嗎

