您好 借 主營業(yè)務(wù)成本 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸 銀行存款

老師,我收到的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒有抵扣,我做了分錄計(jì)入待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng),但是我這個(gè)月要交稅費(fèi)11000,但是這個(gè)沒認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)做了分錄,導(dǎo)致應(yīng)該稅費(fèi)余額成了負(fù)數(shù),負(fù)6000多,這個(gè)怎么辦
老師,我們律所是一般納稅人,本月有成本專票咨詢費(fèi),這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額我已經(jīng)認(rèn)證抵扣了,請(qǐng)問這個(gè)會(huì)計(jì)分錄我該怎么處理呢?我可以直接做進(jìn)其他收入不?進(jìn)項(xiàng)抵扣部分?
老師,請(qǐng)問我們之前收到的專票,一直沒有認(rèn)證抵扣,我也咨詢了咱們會(huì)計(jì)學(xué)堂的老師,建議我計(jì)入貸方待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,那我現(xiàn)在進(jìn)行了專票的勾選抵扣,分錄應(yīng)該怎么調(diào)整呢?謝謝
老師,請(qǐng)問一下,我們水電費(fèi)有進(jìn)項(xiàng)抵扣,但是這個(gè)月有留底稅額不需要抵扣,我可以把水電費(fèi)不含稅部分先入賬分?jǐn)傊圃斐杀?,后面抵扣的時(shí)候直接抵扣稅這一部分可以嗎?
老師,早上好。公司從8月開始變更一般納稅人,9月開始有專票,我在做賬時(shí)候做了應(yīng)稅增值稅-進(jìn)項(xiàng)抵扣,并且也在稅局網(wǎng)站上面做了進(jìn)項(xiàng)抵扣。但是我不知道我們是簡易征收,進(jìn)項(xiàng)是不可抵扣的。現(xiàn)在請(qǐng)教一下老師,1,9月份我得的進(jìn)項(xiàng)票做的會(huì)計(jì)分錄現(xiàn)在需要調(diào)整嗎?2,這個(gè)月公司也有專票我出賬的時(shí)候應(yīng)該怎么出會(huì)計(jì)分錄。 3,在稅局已經(jīng)認(rèn)證過的進(jìn)項(xiàng)抵扣要怎么處理?
2025年10月27號(hào),今天個(gè)稅新增的人員信息采集,任職受雇從業(yè)日期也是今天,需要報(bào)個(gè)稅嗎,9月個(gè)稅已經(jīng)申報(bào)完了 如果需要報(bào),不想給該人報(bào)9月個(gè)稅的話,怎么操作?
老師,我們公司是一人有限公司,實(shí)收資本是一百萬實(shí)繳到位的,截止九月底賬上未分配是負(fù)的十萬多,所有者權(quán)益是97萬,現(xiàn)在想把自然人持股的百分之六十七轉(zhuǎn)給企業(yè)法人,可以嗎
老師您好,我們是總公司,今年跨區(qū)域成了了分公司,所得稅第三季度匯總申報(bào)怎么操作呢,是自己相加收入成本利潤,填報(bào)總表嗎
老師由于發(fā)票作廢造成留抵稅額的賬務(wù)處理
老師,申報(bào)企稅,提示個(gè)人所得稅申報(bào)的是0,這是怎么回事,我有申報(bào)所得稅,我填報(bào)的是個(gè)稅申報(bào)數(shù)+單位交的社保費(fèi)+福利費(fèi)
老師您好,施工行業(yè)掛靠別人紙質(zhì),如果項(xiàng)目用的材料占比比較大,人工少,按項(xiàng)目材料用量,我們給質(zhì)資方提供專票進(jìn)項(xiàng)會(huì)比質(zhì)資方實(shí)際要求超出很多,這個(gè)有什么更好的辦法有利于我們公司嗎,希望老師給個(gè)建議,謝謝
建筑公司退去年企業(yè)所得稅怎么做分錄
老師,*非金屬礦物制品*C30混凝土 *非金屬礦物制品*植草磚 *非金屬礦物制品*C30混凝土 *非金屬礦物制品*植草磚 請(qǐng)問這些品名要不要申報(bào)印花稅,如果要,請(qǐng)問放哪個(gè)子目?
我們收到個(gè)體戶開來的發(fā)票,可是對(duì)方公司注銷了?,F(xiàn)在賬還沒有銷賬,怎么處理啊
10月份申報(bào)完第三季度的稅,是從什么時(shí)候開始才變成一般納稅人的?10月份收到的專票還能抵扣嗎


做了抵扣后呢?
抵扣后就是這樣寫分錄啊