你好 借進項 貸?待認證進項稅額
老師你好,我們公司是小規(guī)模納稅人,我們公司收到物業(yè)公司開來的一張專票(物業(yè)費),我們公司需要去進行認證抵扣嘛,本月收到的必須本月去進行認證抵扣嘛,還有老師會計分錄應該怎么寫呢謝謝老師
你好,老師,請問一下,我之前收到一筆進項發(fā)票,是不能抵扣的,我是計入:借應交稅費-待認證進項稅額,那我現(xiàn)在再勾選認證平臺做不扣稅,分錄是不是:借應交稅費-進項稅額轉出 貸:應交稅費-待認證進項稅額
老師,我們律所是一般納稅人,本月有成本專票咨詢費,這個進項稅額我已經(jīng)認證抵扣了,請問這個會計分錄我該怎么處理呢?我可以直接做進其他收入不?進項抵扣部分?
老師,請問我們之前收到的專票,一直沒有認證抵扣,我也咨詢了咱們會計學堂的老師,建議我計入貸方待認證進項稅額,那我現(xiàn)在進行了專票的勾選抵扣,分錄應該怎么調整呢?謝謝
老師好,我們單位是一般人,上月收到了一張增值稅專票沒有認證,沒抵扣進項稅,請問會計分錄明細應該怎么寫呢?
工商年報中的納稅總額是所得稅嗎
審計把多繳的企業(yè)所得稅調到其他流動資產,是企業(yè)所得稅費用,其他流動資產,但不是應該要應交企業(yè)所得稅這個科目來過渡的嗎
24年我暫估材枓成本5萬,到25年做匯算清繳沒有拿到發(fā)票回來,那成本調增,財務報表年報,利潤表和資產負債表都要調嗎?
算個稅時,工資里包含的全勤,績效,獎金,加班費都要加進去是嗎
老師,這個是什么意思?我在老家已經(jīng)交了合作醫(yī)療?怎么還給交了這個?
制造業(yè)會計哪些表格是需要會計人員自己制作的嗎?有模板嗎?可不可以一一列舉出來
資料:某公司20XX年度發(fā)生部分債權投資業(yè)務: 1.1月1日,購入T公司當月發(fā)行的3年期普通債券,面值為200000元,相關稅費400元,實付200400元,款項用銀行存款支付。 2.1月1日,購入R公司當日發(fā)行的公司債券,面值200000元,買價208000元。該債券期限為3年,年利率6%,每年1月1日及7月1日各付息一次。實際利率為4.56%。 3.1月1日,以銀行存款1000萬元購入L公司同日發(fā)行的面值為1250萬元的公司債券,5年期,票面利率為4.72%,到期一次還本付息,實際利率為10%。 4.假定第五年10月8日,出售L公司債券,實收1500萬元。 要求:根據(jù)上述資料,編制有關會計分錄
老師,個人獨資企業(yè),未分配利潤是負數(shù),個人經(jīng)營所得稅不用交,正常獨資企業(yè)交完個人經(jīng)營所得稅就分紅了,資產負債表未分配項是0,但是是負數(shù),資產負債表未分配利潤咋填呢
老師,請問有筆12月份制造費用暫估,5月到不了票了,匯算清繳怎么處理呢?后期到票,又如何處理呢?
轉讓股權收入是主營業(yè)務收入還是其他業(yè)務收入
是轉入應交稅費-應交增值稅(進項)嗎?那這個月底還需要做結轉嗎?
你好 對 月末 借 轉出未交增值稅 貸進項?
我們現(xiàn)在沒有銷項哎,我是怕發(fā)票綜合服務平臺里面到時候進項票太多,不好核對數(shù)據(jù),所以我想現(xiàn)在進行勾選抵扣,所以不知道具體該怎么處理
你好 沒有進項可以不勾選? 勾選了就留 抵??
主要是我現(xiàn)在做到財務軟件的進項和發(fā)票平臺的稅額對不上,怕時間長了,更不清楚
你好 認證了記進項 不認證不記 咋不對上呢 或者你自己寫一個表統(tǒng)計??
好的,那我再核對一下數(shù)據(jù),不明白再來咨詢
客氣,祝您工作學習愉快。