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老師好 我公司一直虧損,請(qǐng)問2016年度財(cái)務(wù)報(bào)表和年度企業(yè)所得稅申報(bào)表中虧損,多報(bào)了。以致后面幾年財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)所得稅申報(bào)表都不對(duì)。 剛剛發(fā)現(xiàn),要如何處理? 謝謝老師?
我公司說企業(yè)所得稅利潤和財(cái)務(wù)報(bào)表中的利潤表不一致,需要更正申報(bào),我看了詳情是因?yàn)榧径人枚悰]有體現(xiàn)管理費(fèi)用和銷售費(fèi)用所以和財(cái)務(wù)報(bào)表的利潤表不一致,我可以把各種費(fèi)用加進(jìn)去企業(yè)所得稅申報(bào)表里嗎?不然的話要怎么更正成一致呢?謝謝老師
老師你好,可以給我發(fā)一個(gè)企業(yè)所得稅年報(bào)那個(gè)表嗎?主表和所有附表!謝謝了,現(xiàn)在我進(jìn)去稅務(wù)還局點(diǎn)不開!
老師,企業(yè)所得稅的2021年10月-12月份的季報(bào),營業(yè)成本(本年累計(jì))那一欄,忘記將7月份所繳納的企業(yè)所得稅2千多元計(jì)算進(jìn)去了,現(xiàn)在申報(bào)企業(yè)所得稅年報(bào),還能補(bǔ)上這個(gè)2千多的數(shù)額進(jìn)去嗎?謝謝老師。, 另,2021年的財(cái)務(wù)報(bào)表也要申報(bào),這個(gè)遺漏的所得稅也是可以補(bǔ)上填入嗎?謝謝。
老師,以前年度有張發(fā)票我作廢了,可系統(tǒng)沒有作廢,增值稅報(bào)表中已經(jīng)申報(bào)了,企業(yè)所得稅報(bào)表中沒有申報(bào),導(dǎo)致兩個(gè)報(bào)表數(shù)字不對(duì),今年稅局讓我修改了企業(yè)所得稅報(bào)表,讓我在企業(yè)所得稅報(bào)表中先確認(rèn)收入,也交了企業(yè)所得稅稅金和滯納金,在讓我把這張發(fā)票沖紅,我開了沖紅發(fā)票,現(xiàn)在申報(bào)過不去,怎么辦
老師,上個(gè)月有2筆業(yè)務(wù)沒有做到,怎么辦?一筆是管理費(fèi)用,一筆是成本
老師,從這兩個(gè)圖片上看對(duì)方欠我們多少發(fā)票?
您好!請(qǐng)問財(cái)務(wù)記賬賬套分5個(gè)科目,資產(chǎn),負(fù)債,權(quán)益,成本,損益,那往來款應(yīng)該放在那一類呢?
老師,外貿(mào)公司CFI方式運(yùn)費(fèi)和保費(fèi)不都是賣方承擔(dān)的嗎,為什么做賬時(shí),運(yùn)費(fèi)是通過其他應(yīng)付款,而不是通過銷售費(fèi)用
夏天發(fā)的毛巾,肥皂等,計(jì)入福利費(fèi)還是勞動(dòng)保護(hù)費(fèi)?
老師好,外貿(mào)出口企業(yè),報(bào)關(guān)單法定單位為千克,次單位為個(gè),如供應(yīng)商開給我司的單位是個(gè),對(duì)我司退稅有沒有影響的,沒有用過次單位的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票申請(qǐng)退稅
老師,制造企業(yè),公司員工去外地項(xiàng)目出差,差旅費(fèi)可以報(bào)銷嗎?是按9個(gè)點(diǎn)計(jì)算抵扣嗎
營業(yè)執(zhí)照注銷的詳細(xì)流程
老師,分公司需要報(bào)城鎮(zhèn)土地使用稅和房產(chǎn)稅嗎
請(qǐng)問買櫥柜沒有數(shù)量單價(jià),只有金額,這樣可以嗎
好的,我試試,謝謝老師哈
老師,我進(jìn)去沒搜出來!你可以幫我下載發(fā)給我不?謝謝啦
你搜企業(yè)所得稅,或者你去國家稅務(wù)總局里面的下載專區(qū)
稅務(wù)局里也沒搜到
老師可以給我發(fā)一個(gè)不?謝謝
找到了,在會(huì)計(jì)工作模板大全里面
好的呢,辛苦你了呢