你好,學員 借應交稅費-應交增值稅(銷項稅)12萬 貸應交稅費—轉出未交增值稅 12萬
老師,21年底增值稅結轉,借方有:應交稅費—轉出未交增值稅 12萬,到了22年有銷項了,需要做什么賬務處理?
老師,之前每個月增值稅沒有結轉,只是做了借應交稅費-轉出未交增值稅,貸:應交稅費-未交增值稅,現(xiàn)在年底了,怎么把應交稅費銷項稅的結轉走,到哪個科目?
公司購買商品,收到增值稅專用發(fā)票,賬務處理做了,借:管理費用 借:應交增值稅-進項,貸銀行存款,然后到了年末,做結轉,借:應交增值稅-未交增值稅,貸:應交增值稅-進項稅以后,后面還需要有別的賬務處理嗎,年末結轉就結束了嘛,一直放在未交增值稅里嗎?
老師,增值稅有留底的需要做賬務處理結轉到未交增值稅借方嗎?
年底結轉增值稅,應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅借方有余額要怎么處理?因為我們進項多認證了,留抵的金額,要不要轉出去
老師,假設我開回來的發(fā)票是1500,我只報銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費等備用,在打款時應該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產減值損失為負數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調整明細表第33行填證書調整嗎
老師,手工帳登資產負債表時數(shù)字后面的小數(shù)點就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
但是銷項稅額只有1萬
你好,學員,這個分錄直接寫一萬即可的
每個月都有銷項,每個月都要做這筆分錄?
可以定期做一次??梢栽露?,季度,或者年度