沒有銷項(xiàng)稅額不做其他的了
進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),我得賬務(wù)處理是,借庫存商品 221238.94 應(yīng)交稅費(fèi)增值稅進(jìn)項(xiàng)28761.06 貸銀行存款250000 借銀行存款40000 貸主營業(yè)務(wù)收入35398.23 應(yīng)交稅費(fèi) 銷項(xiàng)5431.03 借應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 轉(zhuǎn)出未交增值稅 28761.06 貸應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)28761.06 借應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)4601.77 貸應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 轉(zhuǎn)出未交增值稅4601.77 老師我就這樣做可以嗎,他們說還要結(jié)轉(zhuǎn)如果要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)該怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢可以寫一下分錄給我嗎
老師,我月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅可以借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅銷項(xiàng),貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 然后再借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng),然后交的時(shí)候直接借:銀行存款,貸:未交增值稅嗎?不用增值稅轉(zhuǎn)出可以嗎?
待認(rèn)證轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)后,就是剛才那個(gè)分錄,已經(jīng)轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng) 然后,你的銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)時(shí)處理 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值 貸 應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 最后要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值 2.預(yù)繳時(shí) 借應(yīng)交稅費(fèi)預(yù)繳增值稅 貸銀行存款 最后提現(xiàn)預(yù)繳要少交稅 借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值 貸應(yīng)交稅費(fèi)預(yù)繳增值稅 先預(yù)繳增值稅后,待認(rèn)證跟應(yīng)交增值稅如何轉(zhuǎn)化?
老師,一般納稅人企業(yè),第一步,是不是先 結(jié)轉(zhuǎn) 借: 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅 到 貸: 應(yīng)交稅費(fèi) 未接增值稅,然后 結(jié)轉(zhuǎn)借:應(yīng)交稅費(fèi) 未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅,在去增值稅勾選平臺(tái),進(jìn)項(xiàng)額有多,要不要做賬務(wù)處理
國際物流行業(yè) 收到專票 借:管理費(fèi)用/主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:銀行存款 因?yàn)殇N項(xiàng)為0所以做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 什么時(shí)候做如下分錄?分錄做的對嗎?不對的地方請指正 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 然后你的進(jìn)項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出都分別結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅就可以了
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
就一直放在未交增值稅嗎?
有留底的對 是這么做的