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Q

我們是勞務(wù)公司,如果2021年計(jì)提的工資成本,到2022年3月或者4月別人才開票給我們公司,那這種票還能算2021年的費(fèi)用嗎?備注欄需要備注日期嗎?

2022-02-17 21:40
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-02-17 21:40

可以的 備注不備注都可以的

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快賬用戶9772 追問 2022-02-17 21:42

那怎么區(qū)分呢?萬一稅務(wù)局認(rèn)為是2022年的費(fèi)用呢?我就直接把這個(gè)2022年開的發(fā)票夾到我2021年計(jì)提的工資成本后面就行了嗎

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齊紅老師 解答 2022-02-17 22:10

你21年暫估 有合同就可以

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快賬用戶9772 追問 2022-02-17 22:12

我們是勞務(wù)成本,21年暫估計(jì)提了勞務(wù)成本了,也有考勤表工資表等等,到時(shí)等勞務(wù)發(fā)票到了直接夾后面就可以了吧?你說的是什么合同

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齊紅老師 解答 2022-02-17 22:20

是的是的,和對(duì)方簽訂的合同,對(duì)方給你開發(fā)票。

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快賬用戶9772 追問 2022-02-17 22:21

如果沒有合同呢?我們是計(jì)提的工資成本啊,不是銷售

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齊紅老師 解答 2022-02-17 22:29

購入的合同 又不是你們銷售出去的合同 稅務(wù)局查賬一般要求提供

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快賬用戶9772 追問 2022-02-17 22:31

勞務(wù)發(fā)票,應(yīng)該簽什么類型合同啊?就是班組在我們這邊工作,發(fā)工資時(shí)不報(bào)個(gè)稅系統(tǒng),答應(yīng)開票

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齊紅老師 解答 2022-02-17 23:02

你好 簽訂勞務(wù)合同的

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可以的 備注不備注都可以的
2022-02-17
你好,只要匯算清交之前開的都屬于二一年的,都可以抵扣所得稅。
2022-01-28
你好,可以做二一年的費(fèi)用,匯算清繳的時(shí)候你增加成本費(fèi)用在納稅調(diào)整明細(xì)表簽訂就可以的。 沒付款可以的。
2022-02-23
這個(gè)10月做,借主營業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)付賬款,這個(gè)現(xiàn)在做,借進(jìn)項(xiàng)稅額,貸應(yīng)付賬款,這個(gè)是專票吧?
2020-12-29
您好 借:固定資產(chǎn) 522000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 67860 貸:銀行存款 589860 固定資產(chǎn)6月份投入使用,7月份開始計(jì)提折舊。月折舊額=(522000-0)/5/12=8700元 借:制造費(fèi)用 87000 貸:累計(jì)折舊 8700 2020年12月31日該設(shè)備發(fā)生減值,2020年12月31日該設(shè)備賬面價(jià)值=522000-8700*6=469800元,可收回金額為436000元,固定資產(chǎn)以賬面價(jià)值與可收回金額孰低計(jì)量。賬面價(jià)值大于上可收回金額,需要計(jì)提減值準(zhǔn)備 借:資產(chǎn)減值損失 33800 貸:固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 33800 (4)2021年1月該設(shè)備折舊=436000/4/12=9083.33元 借:制造費(fèi)用 9083.33 貸:累計(jì)折舊 9083.33 (5)2021年12月31日該設(shè)備是未發(fā)生減值,2021年12月31日該設(shè)備賬面價(jià)值=436000-109000=327000元,可收回金額為350000元,固定資產(chǎn)以賬面價(jià)值與可收回金額孰低計(jì)量。賬面價(jià)值小于上可收回金額,不需要計(jì)提減值準(zhǔn)備。固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備計(jì)提后的后續(xù)期間不可轉(zhuǎn)回。
2021-12-24
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