你好,你賬上做不開票收入,然后更正申報(bào),補(bǔ)收入和所得稅。
老師您好,公司小規(guī)模納稅人銷售眼鏡商店(屬于小微企業(yè)),由總公司和分公司所得稅是合并在一起申報(bào),前幾天我們領(lǐng)導(dǎo)因瞞報(bào)收入,被風(fēng)險(xiǎn)調(diào)查要求補(bǔ)收入20萬(wàn),(增加了點(diǎn)成本,也調(diào)減出營(yíng)業(yè)外收入),因兩個(gè)公司合并一起的收入不達(dá)到起降點(diǎn),科里要求我們補(bǔ)收入,必須達(dá)到起征點(diǎn),營(yíng)業(yè)外收入-增值稅減免就轉(zhuǎn)回。 相應(yīng)的就補(bǔ)繳了增值稅3012附加稅180.72所得稅8749.33總金額11942.05(不含滯納金及罰款) 科里讓我們把財(cái)務(wù)報(bào)表,增值稅報(bào)表及年報(bào)所得稅報(bào)表進(jìn)行更改變更,財(cái)務(wù)報(bào)表23年末更改及24年一季度和24年二季度的資產(chǎn)負(fù)債表年初數(shù)更改 ①請(qǐng)問老師,我們會(huì)帳賬套不改憑證更改不了報(bào)表,想問,財(cái)務(wù)報(bào)表中所得稅計(jì)提是按照正確的總公司盈利額減掉分公司的虧損額計(jì)提所得稅。還是按照年報(bào)調(diào)整調(diào)減以后應(yīng)納稅補(bǔ)繳所得稅計(jì)提,
老師早上好!我這邊是苗木專業(yè)合作社,然后被大數(shù)據(jù)篩查到2023年的毛利率比同行業(yè)過高的,然后我這邊需要自查查出不合理的沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的就增加利潤(rùn),減少成本了,不屬于免費(fèi)收入的我也把他跳出來了交企業(yè)所得稅。然后老師我想問的是在國(guó)家稅務(wù)總局軟件系統(tǒng)里,交稅模塊我應(yīng)該都改那塊呀!操作流程麻煩老師詳細(xì)跟我說一下都往那個(gè)表里填我查出的成本減少50000和利潤(rùn)增加50000,還有應(yīng)交企業(yè)所得稅10000元呢。麻煩老師詳細(xì)說一下稅務(wù)系統(tǒng)上操作流程
老師,做內(nèi)賬需要計(jì)提稅嗎?
老師你好,我們是一般納稅人,現(xiàn)在有個(gè)問題就是銷售的鴨掌,我們賣出去開給客戶是免稅,供應(yīng)商給我們開過來的票是9個(gè)點(diǎn),這個(gè)要怎么處理
老師,我們是在出口設(shè)備的,有一筆業(yè)務(wù),因不能去現(xiàn)場(chǎng)安裝,找的國(guó)外公司直接去國(guó)外客戶那邊安裝的,我們給他們支付安裝費(fèi)1萬(wàn)美元,需要交增值稅嗎
老師您好,我們公司公司給建筑公司租了一輛挖掘機(jī)帶司機(jī),我給他們開發(fā)票的時(shí)候,我開的是其他建筑服務(wù),工程機(jī)械服務(wù),我發(fā)現(xiàn)我選擇了其他建筑服務(wù)以后就必須要讓我選擇特定行業(yè)建筑服務(wù),但是我們公司沒有建筑服務(wù)的資質(zhì)。請(qǐng)問這個(gè)票要怎么開?
2016年4月30日之前的老項(xiàng)目是可以選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅還是必須選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅?
前期電費(fèi)是預(yù)付充值的,現(xiàn)在開具發(fā)票分?jǐn)傎M(fèi)用怎么寫摘要?
老師好 我想請(qǐng)問:為什么資產(chǎn)移送到境外要在企業(yè)所得稅上視同銷售確認(rèn)收入呢?但在境內(nèi)就沒關(guān)系不用確認(rèn)收入呢?謝謝
我收到0.01到賬做會(huì)計(jì)憑證做哪里?抖音打款測(cè)試的
承兌匯票金額 26700 貼現(xiàn)銀行到賬 27600 銀行為什么多到賬了 900 這 900 怎么做分錄
雞排腿 去皮鵪鶉蛋流通環(huán)節(jié)稅率?