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老師早上好!我這邊是苗木專業(yè)合作社,然后被大數(shù)據(jù)篩查到2023年的毛利率比同行業(yè)過高的,然后我這邊需要自查查出不合理的沒有進項發(fā)票的就增加利潤,減少成本了,不屬于免費收入的我也把他跳出來了交企業(yè)所得稅。然后老師我想問的是在國家稅務總局軟件系統(tǒng)里,交稅模塊我應該都改那塊呀!操作流程麻煩老師詳細跟我說一下都往那個表里填我查出的成本減少50000和利潤增加50000,還有應交企業(yè)所得稅10000元呢。麻煩老師詳細說一下稅務系統(tǒng)上操作流程

2025-02-20 12:39
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-02-20 12:50

進入申報模塊 登錄電子稅務局,點擊【我要辦稅】,找到【稅費申報及繳納】,點擊進入【居民企業(yè)(查賬征收)企業(yè)所得稅年度申報】模塊。 填寫報表 基本信息表:確認或修改企業(yè)類型、資產總額、從業(yè)人數(shù)等基礎信息,確保數(shù)據(jù)準確。 一般企業(yè)成本支出明細表(A102010):將成本減少50000的金額填入對應的成本項目欄次,調減成本。 一般企業(yè)收入明細表(A101010):如果有不屬于免稅收入的部分需要調整,在相應的收入欄次進行修改,將需要交稅的收入金額正確填入,以增加應納稅所得額。 納稅調整項目明細表(A105000):在該表中找到與無進項發(fā)票成本相關的欄次,比如“扣除類調整項目”下的相關明細項,將調增利潤的50000元填入“調增金額”欄;同時,對于不屬于免稅收入而需交稅的部分,也在對應的調整項目欄次進行填寫調整。 企業(yè)所得稅年度納稅申報表(A100000):系統(tǒng)會根據(jù)上述附表的填寫數(shù)據(jù)自動計算并生成主表的部分數(shù)據(jù),核對主表中的利潤總額、應納稅所得額等數(shù)據(jù)是否正確,確認應交企業(yè)所得稅10000元的數(shù)據(jù)是否準確。 提交申報 確認所有數(shù)據(jù)填寫無誤后,點擊【提交申報】,按照系統(tǒng)提示輸入“真實”“責任”完成聲明,完成申報。 繳納稅款 申報成功后,若有稅款需繳納,可點擊【立即繳款】或者【預約繳款】,根據(jù)提示完成10000元稅款的繳納。

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2025-02-20
您好,就是更正利潤表,主營業(yè)務成本原來申報的基礎上減少50000. 這樣利潤增加,所得稅增加是自動 的。負債表的未分配利潤也要改
2025-02-20
同學你好 子公司要剛注冊好就要注銷?
2021-03-12
這種方式 是實際工作中常見的處理,按相關的商品比例結轉銷售成本。所有的企業(yè)只要有銷售都 需要結轉成本的。 你首先,是要了解你企業(yè)的經(jīng)濟流程,然后你的問題不是死盯著那幾個科目,你要考慮你賬務的完善性,是否包含了企業(yè)所有的經(jīng)濟業(yè)務。然后還要考慮利潤和稅收金額 是否合理。
2020-11-14
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