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Q

老師你好,我們是一般納稅人,現(xiàn)在有個問題就是銷售的鴨掌,我們賣出去開給客戶是免稅,供應商給我們開過來的票是9個點,這個要怎么處理

2025-08-19 17:15
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-08-19 17:17

那個進項做不抵扣勾選就行

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快賬用戶4112 追問 2025-08-19 17:19

那分錄具體怎么做呢

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齊紅老師 解答 2025-08-19 17:20

含稅計入庫存商品就行

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快賬用戶4112 追問 2025-08-19 17:23

那這樣的話是不是要多交稅

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齊紅老師 解答 2025-08-19 17:25

銷售本身就免稅,不需要交增值稅的

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快賬用戶4112 追問 2025-08-19 17:27

但是現(xiàn)在我們進項稅額轉(zhuǎn)出余額很大,那這個要怎么處理呢

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齊紅老師 解答 2025-08-19 17:27

直接計入庫存商品,不是進項轉(zhuǎn)出

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快賬用戶4112 追問 2025-08-19 17:32

我們的進項票是專票,是7月份拿到的,這筆貨是八月份銷售的,所以在7月份做賬的時候,我們按照進項做賬了,八月份銷售的時候開的免稅,就做了進項稅額轉(zhuǎn)出

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齊紅老師 解答 2025-08-19 17:33

7月做賬就做庫存商品。不需要做進項轉(zhuǎn)出

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快賬用戶4112 追問 2025-08-19 17:34

那現(xiàn)在進項稅額轉(zhuǎn)出余額很大,要在你們結(jié)轉(zhuǎn)嗎,還是這你們處理

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齊紅老師 解答 2025-08-19 17:35

查明原因,對應不能抵扣的,已經(jīng)銷售的轉(zhuǎn)入主營業(yè)務成本,還沒銷售的轉(zhuǎn)入庫存商品

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那個進項做不抵扣勾選就行
2025-08-19
?同學您好,很高興為您解答,請稍等
2025-08-19
如果你們沒有這個發(fā)票,有其他的抵扣吧?
2024-03-17
同學你好 做固定資產(chǎn)清理就可以了 沒有發(fā)票可以暫估
2022-07-08
你們沒做免稅備案,銷售就按13%
2025-11-18
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